Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190499 | Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra Staré Grunty 36, |
00397865 | Ubytovanie za mesiac november 2019 Hubová L. | 47,50 bez DPH |
95/2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | |
20190445 | Vysokoškolské mesto Ľ.Štúra - Mlyny Staré grunty 36, 841 04 Bratislava |
00397865 | Ubytovanie za mesiac október 2019 Lea Hubová | 47,50 / 1 mes. bez DPH |
95/2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190348 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné RD Lúčna 106, Dyčka | 47,33 vrátane DPH |
Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018 | 08.08.2019 | 13.08.2019 | 19.8.2019 | |
20190579 | Pavel Bako - Peservis Krátka 3, 952 01 Vráble |
17619793 | Oprava automatickej práčka GORENJE - SUS 2 | 45,00 vrátane DPH |
161/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190415 | Milan Kramár MIKRA Hlavná 188, 951 62 Nevidzany |
30944511 | Pracovné oblečenie na prax Marek Pintér | 45,31 vrátane DPH |
91/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190428 | MIRA OFFICE s.r.o. ul. Červenej armády 22, Levice |
36761176 | Kalendáre na rok 2020 27 ks | 44,82 vrátane DPH |
76/2019 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 13.10.2019 | |
20190301 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | Vodné-stočné za mesiac jún 2019 RD Lúčna 106, Dyčka | 44,95 vrátane DPH |
Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018 | 11.07.2019 | 15.07.2019 | 21.7.2019 | |
20190433 | ELEM-STAV s.r.o. Bardoňovo 193, 941 49 Bardoňovo |
51078350 | Kari rohož 15x15/6 3 ks - nová garáž | 43,50 vrátane DPH |
123/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190133 | Spojená škola internátna Rákocziho 1,, 936 01 Šahy |
31874312 | Stravovanie za mesiac marec 2019 | 43,71 bez DPH |
86/2018 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 15.4.2019 | |
20190387 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné RD Lúčna 106, Dyčka | 42,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 22.9.2019 | |
zálohová faktúra 21940007 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | Predplatné - poradca 2019 | 42,00 vrátane DPH |
68/2019 | 08.07.2019 | 12.07.2019 | 21.7.2019 | |
20190218 | Pavel Bako-Peservis Krátka 3, 952 01 Vráble |
17619793 | Oprava automatickej práčky (rám dvierok z PH), doprava RD Lúčna 106, Dyčka | 42,00 vrátane DPH |
46/2019 | 16.05.2019 | 21.05.2019 | 24.5.2019 | |
20190071 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné stočné RD Lúčna 106, Dyčka za mesiac január 2019 | 42,59 vrátane DPH |
zmluva č. 1735/06/a č. 1735/2010 68/2010,43/2018 | 12.02.2019 | 15.02.2019 | 17.2.2019 | |
20190059 | Spojená škola internátna Rákocziho1, 936 01 Šahy |
31874312 | Strava za mesiac január 2019 | 42,10 bez DPH |
86/2018 | 07.02.2019 | 15.02.2019 | 14.2.2019 | |
20190591 | LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 8 | 41,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190451 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné RD Lúčna 106, Dyčka | 41,87 vrátane DPH |
Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190540 | Co-Company s.r.o. za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | Služby v oblasti CO za mesiac november 2019 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 45/2017, 13/2019 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 7.12.2019 | |
20190480 | CO-Company s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | Služby v CO za mesiac október 2019 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 45/2017,13/2019 | 05.11.2019 | 11.11.2019 | 10.11.2019 | |
20190407 | CO-COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | Služby v oblasti CO za mesiac september 2019 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 45/2017,13/2019 | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190369 | CO-COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | Služby v oblasti Co za mesiac 8/2019 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 45/2017,13/2019 | 04.09.2019 | 06.09.2019 | 11.9.2019 | |
20190328 | CO-COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | Služby v oblasti CO za mesiac júl 2019 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 45/2017, dodatok č.1 13/2019 | 02.08.2019 | 06.08.2019 | 16.8.2019 | |
20190280 | CO-Company s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | Služby v oblasti CO za obdobie 6/2019 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 45/2017, dodatok č.1 13/2019 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 21.7.2019 | |
20190228 | CO-COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | Služby v oblasti CO za mesiac máj 2019 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb civilnej ochrany 45/2017 | 03.06.2019 | 13.06.2019 | 21.6.2019 | |
20190214 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné-stočné RD Lúčna 106, Dyčka za mesiac apríl 2019 | 40,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010,Zmluva č. 6/1000118547 ododávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018 | 13.05.2019 | 16.05.2019 | 24.5.2019 | |
20190181 | CO-COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | Služby v oblasti CO za mesiac apríl 2019 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 45/2017, dodatok č, 1 13/2019 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 | |
20190124 | CO-COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | Služby v oblasti CO za mesiac marec 2019 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 45/2017, dodatok č, 1 13/2019 | 02.04.2019 | 09.04.2019 | 15.4.2019 | |
20190089 | CO-COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, Podhajská |
52134504 | Služby v oblasti CO za mesiac február 2019 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 45/2017, dodatok13/2019 | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 6.4.2019 | |
20190042 | Bc.Jana Magdolenová Za humnami 511/52, Podhajská |
46680241 | Služby v oblasti Co za mesiac január 2019 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 45/2017, dodatok č.1 13/2019 | 04.02.2019 | 11.02.2019 | 9.2.2019 | |
20190006 | Bc.Jana Magdolenová Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
46680241 | Služby v oblasti CO za obdobie 12/2018 (DeD (Zitavce) | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 45/2017, | 04.01.2019 | 14.01.2019 | 26.1.2019 | |
20190503 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné RD Lúčna 106, Dyčka za mesiac október 2019 | 39,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018 | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 17.11.2019 | |
20190063 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Strava za mesiac február 2019 | 39,27 bez DPH |
84/2018 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 14.2.2019 | |
20190411 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | Služby spojené s pobytom Kotlárová A. za mesiac júl 2019 | 38,50 bez DPH |
rozhodnutie č.k. 11P/109/2019-8 | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190320 | Reedukačné centrum Prílepská 6, Zlaté Moravce |
00163295 | Úhrada za stravu do 11.6.2019 Pavlovičová B. | 38,61 bez DPH |
Uznesenie č. 7P/229/2018-25 | 23.07.2019 | 26.07.2019 | 29.7.2019 | |
20190193 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | Strava za mesiac apríl 2019 | 38,94 bez DPH |
Zmluv ao poskytovaní stravovania 34/2018 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190186 | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | SSD Disic 240 GB Kingston 1 ks (notebook inv. č. 235120011) | 38,98 vrátane DPH |
35/2019 | 03.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 | |
20190132 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | Strava za mesiac marec 2019 | 38,60 bez DPH |
zmluva o poskytovaní stravovania 34/2018 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 15.4.2019 | |
20190105 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné RD Lúčna 106, Dyčka | 37,86 vrátane DPH |
zmluva č. 1735/06/a č. 1735/2010 68/2010,43/2018 | 08.03.2019 | 13.03.2019 | 6.4.2019 | |
20190546 | Colombo s.r.o. Lúky 1111/12, Vráble |
36549657 | Kancelárske potreby | 36,70 vrátane DPH |
138/2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190151 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 3 | 36,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
20190597 | Súdny exekútor JUDr. Erik Tóth Exekútorský úrad Nitra, Piaristická 2, Nitra |
36113271 | Trovy exekúcie na základe právoplatného Uznesenia OS Levice | 35,96 bez DPH |
uznesenie 13Er/701/2007-13 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 25.12.2019 |