Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190404 | Vysoké učení technické v Brne Koleje a menzy, Kolejní 2905/2, 612 00 Bno |
00216305 | Služby za mesiac september od 21.09.2019-30.09.2019 Daniela Hubová | 32,35 bez DPH |
94/2019 | 02.10.2019 | 11.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190446 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Strava za mesiac október 2019 | 100,80 bez DPH |
98/2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190445 | Vysokoškolské mesto Ľ.Štúra - Mlyny Staré grunty 36, 841 04 Bratislava |
00397865 | Ubytovanie za mesiac október 2019 Lea Hubová | 47,50 / 1 mes. bez DPH |
95/2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190443 | Magnum Co.,s.r.o. Levická 1217, 952 01 Vráble |
36519707 | Servisná prehliadka + výmena rozvodov, filtrov DACIA LOGAN NR 807 GG | 598,82 vrátane DPH |
117/2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190442 | Emil Kuchta Hlavná 438, 951 78 Kolíňany |
32751958 | Oprava plyn. kotla BAXI typ: ECO3COMPACT240Fi RD Podmájska 1088/34, Vráble | 58,00 vrátane DPH |
119/2019 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190441 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. ŽI | 71,83 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 21-22/2018,27/2018 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190440 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 14,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190439 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS6,SUS7,SUS8 | 59,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018,25/2018,28/2018 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190438 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS5 | 19,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2019 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190437 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS3 | 20,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190436 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - SUS2 | 20,58 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190435 | Eliška Zlejšíová EBEN 1.mája 20, 952 01 Vráble |
32747543 | Koberec Melody 500x540 s obšitím 1 ks, polica nástenná Asistent 029 1 ks sociálne | 348,00 vrátane DPH |
109/2019 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190434 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za mesiac september 2019 RD Hliníková 1332/34, Vráble | 130,54 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190433 | ELEM-STAV s.r.o. Bardoňovo 193, 941 49 Bardoňovo |
51078350 | Kari rohož 15x15/6 3 ks - nová garáž | 43,50 vrátane DPH |
123/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190455 | EUROBET s.r.o. Štúrova 1284/106, 952 01 Vráble |
34121277 | Betón C16/20 3,5 m3, doprava kaštieľ Žitavce (vybudovanie betónovej platne pod garáž) | 302,04 vrátane DPH |
124/2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190454 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej č. 1543/39A, Bytča |
36430897 | Skupinová supervízia - sociálne 4 hod a individuálna supervízia 4 hod (riaditeľ, vedúca úseku starostlivosti o deti, psychológovia), dňa 30.09.2019 pre zamestnancov CDR Žitavce | 260,00 bez DPH |
118/2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190453 | Diners Club s.r.o. Námestie slobody11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club | 735,61 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet 80/2010 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190452 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za mesiac september 2019 kaštieľ Žitavce | 514,08 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190451 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné RD Lúčna 106, Dyčka | 41,87 vrátane DPH |
Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190450 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné kaštieľ Žitavce Vodné - stočné RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka | 207,11 vrátane DPH |
Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 44/2018 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190449 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Stravné za mesiac október 2019 Jánoška D. | 58,30 bez DPH |
Dohoda č. 431/4/2019/2020 29/2019 | 11.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190448 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytnutú za mesiac október 2019 Jánoška D. | 18,48 bez DPH |
Dohoda č. 431/4/2019/2020 29/2019 | 11.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190447 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora ORANGE | 143,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 4/2018, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11-12/2018, dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov 13/2018 , 21/2019 | 10.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190444 | MANO-GAZ s.r.o. Dlhá ul. č. 36, 949 01 Nitra |
45245401 | Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok plynových a tlakových zariadení v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. | 834,00 vrátane DPH |
103/2019 | 10.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190399 | inSPORTLINE s.r.o. Električná 6471, 911 01 Trenčín |
36311723 | Detská preliezačka, závesná hrazda, masážna podložka, doprava | 328,10 vrátane DPH |
112/2019 | 27.09.2019 | 16.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190457 | ERdiRT - Roman Takács Hájová 4, Nové Zámky |
35202238 | Vyhotovenie vonkajšieho osvetlenia a zmeny vykonané v rozvádzači R2 v CDR Žitavce- kaštieľ | 285,00 bez DPH |
127/2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 18.10.2019 | |
20190456 | osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Ročný poplatok v zmysle zmluvy č. WS/2019A15863-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa | 180,00 vrátane DPH |
Zmluvač.WS/2019A15863-1 č. 31/2019 | 11/2019 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 16.10.2019 |
20190468 | IVES Košice Čsl. armády 20, Košice |
01622957 | Služby STP APV WINASU obdobie 11.2019-12.2019 a 01.2020- 10.2020 | 0,00 vrátane DPH |
18/2018 | 30.10.2019 | 23.10.2019 | 10.11.2019 | |
20190460 | Bitcomp- Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | Skartovačka HAMA Premium X6M, 5 ks | 167,50 vrátane DPH |
120/2019 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | 30.10.2019 | |
20190459 | EUROBET s.r.o. Štúrova 1284/106, Vráble |
34121277 | Beton C16/20 1 m3 , doprava kaštieľ Žitavce | 108,96 vrátane DPH |
126/2019 | 17.10.2019 | 23.10.2019 | 30.10.2019 | |
20190458 | Cleaning Service Balko s.r.o. Vinohrady 2008, Vráble |
50580124 | Vysávanie, tepovanie - sedacia súprava 3+2+1+1+1 2 ks, sedacia súprava 3+1+1, koberec 52m2 kaštieľ Žitavce | 273,36 vrátane DPH |
105/2019 | 17.10.2019 | 23.10.2019 | 30.10.2019 | |
21940011 zálohová faktúra | IVES Košice Čsl. armády 20, Košice |
01622957 | APV WINASU od 11.2019-12.2019 APV WINASU 01.2020-10.2020 | 119,50 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R-125/2018 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | 30.10.2019 | |
20190464 | Pavel Bako - Peservis Krátka 3, 952 01 Vráble |
17619793 | Rozbočovač, predlžovačka, filter, konvektor, konvica, vysavac | 255,40 vrátane DPH |
121/2019 | 24.10.2019 | 25.10.2019 | 30.10.2019 | |
20190463 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby sociálne | 20,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 29/2018 | 24.10.2019 | 25.10.2019 | 30.10.2019 | |
20190462 | Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy Levická 579, 952 01 Vráble |
37865455 | Obedy za mesiac september od 03.09.2019 do 30.09.2019 - doplatok strava (dotácia MPSvaR) | 20,93 bez DPH |
93/2019 | 24.10.2019 | 25.10.2019 | 30.10.2019 | |
20190461 | EUROSTAL Garaže Blaszane Gruszow 212 Poľsko |
Plechová garáž 3x5 1 ks kaštieľ Žitavce | 395 bez DPH |
125/2019 | 23.10.2019 | 25.10.2019 | 30.10.2019 | ||
20190466 | Autobusová doprava Antonio s.ro Pohranice 57 |
46621491 | Preprava autobusom dňa 12.10.2019 na trase Žitavce - Vráble - Hosťovce a späť | 180 bez DPH |
116/2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | ||
20190465 | Štefan Drgoňa sídl. Lúky 1231/90, Vráble |
43688594 | Elektroinštalačné práce - oprava komunikácie domáceho telefónu, telefón, tlačidlové tablo - kaštieľ Žitavce | 252,50 vrátane DPH |
128/2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | ||
20190507 | Verlag Dashofoer , vydavateľstvo s.r.o. Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
35730129 | On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC od 28.10.2019 do 31.12.2019 a od 01.01.2020 do 03.11.2020 + prístup do archívu | 0,00 vrátane DPH |
135/2019 | 13.11.2019 | 07.11.2019 | 17.11.2019 | |
21940012 zálohová faktúra | Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava |
35730129 | Predplatné on-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC+ prístup do archívu od 28.10.19-31.12.19 od 01.01.20 do 03.11.20 | 197,40 vrátane DPH |
135/2019 | 28.10.2019 | 07.11.2019 | 10.11.2019 |