Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190482 | Bitcomp- Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | Router TP-link, adaptér sieťový, konvektor | 61,60 vrátane DPH |
129/2019 | 05.11.2019 | 11.11.2019 | 10.11.2019 | |
20190483 | Segal Security s.r.o. Murgašova 2, 949 01 Nitra |
36667854 | Ochrana objektu cez SRP za mesiac október 2019 | 95,48 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | 10.11.2019 | |
20190484 | M G Classic Chrome Cars s.r.o. Dyčka 228, Vráble |
35962178 | Strava za obedy pre Pinter Erik za október 2019 - duálne vzdelávanie | 22,31 vrátane DPH |
101/2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | 10.11.2019 | |
20190485 | Spojená škola internátna Rákocziho 1, Šahy |
31874312 | Stravovanie za mesiac október 2019 Pintér Marek Štefan | 66,14 bez DPH |
97/2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | 10.11.2019 | |
20190486 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS2 | 20,58 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | |
20190487 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS3 | 20,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | |
20190488 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS5 | 19,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | |
20190489 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS6,7,8 | 59,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018,28/2018,25/2018 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | |
20190490 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. Žitavce. | 71,86 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2018,21/2018,22/2018 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | |
20190491 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 14,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | |
20190492 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2769,70 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD -stravné poukážky 24/2019 | 10/2019/PAM | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 |
20190493 | Empaty s.r.o. Sidónie Sakalovej č. 1543/39A, Bytča |
36430897 | Skupinová supervízia 6 hod ( 3 hod PROFI + 3 hod soc. odd.), individuálna supervízia 2 hod (psych.) dňa 25.10.2019 v priestoroch CDR Žitavce. | 270,00 bez DPH |
131/2019 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | |
20190494 | JUDr. Marián Slosjár Bakossova 14464/3G, Banská Bystrica |
42192781 | Poskytovanie právnych služieb | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 39/2011, dodatok k zmluve o poskyt. právnych služieb 18/2017 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | |
20190495 | ROFITA s.r.o. Staničná 533, Vráble |
45680728 | Výmena letných pneumatík za zimné pneumatiky osobné mot. vozidlo Dacia Logan NR 807 GG, Dacia Doker NR 150 IH, VW CADDY NR 585 JK | 76,99 vrátane DPH |
137/2019 | 08.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | |
20190496 | Diners Club Slovakia s.r.o. Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet | 592,18 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | |
20190497 | Spojená škola internátna Červeňova 42, Nitra |
00162868 | Stravovanie za mesiac november 2019 Stojkoví | 135,84 bez DPH |
96/2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | |
20190498 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Strava za mesiac november 2019 | 49,14 bez DPH |
98/2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | |
20190499 | Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra Staré Grunty 36, |
00397865 | Ubytovanie za mesiac november 2019 Hubová L. | 47,50 bez DPH |
95/2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 | |
20190500 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny kaštieľ Žitavce | 311,38 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa 28/2019 | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 17.11.2019 | |
20190501 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny RD Hliníková 1332/34, Vráble | 85,26 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa 28/2019 | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 17.11.2019 | |
20190502 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - kaštieľ Žitavce, Vodné - stočné RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka za mesiac október 2019 | 159,95 bez DPH |
Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 44/2018 | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 17.11.2019 | |
20190503 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné RD Lúčna 106, Dyčka za mesiac október 2019 | 39,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018 | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 17.11.2019 | |
20190504 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora ORANGE | 145,12 vrátane DPH |
ámcová zmluva č. 4/2018, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11-12/2018, dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov 13/2018 , 21/2019 | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 17.11.2019 | |
20190505 | Liečebno-výchovné sanatórium 930 40 Čakany č.7 |
00014478 | Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť za mesiac november 2019 D. Jánoška | 17,82 bez DPH |
Dohoda č. 431/4/2019/2020 29/2019 | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 17.11.2019 | |
20190506 | Liečebno-výchovné sanatórium 930 40 Čakany č.7 |
00014478 | Stravné za mesiac november 2019 Jánoška D. | 76,44 bez DPH |
Dohoda č. 431/4/2019/2020 29/2019 | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 17.11.2019 | |
20190507 | Verlag Dashofoer , vydavateľstvo s.r.o. Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
35730129 | On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC od 28.10.2019 do 31.12.2019 a od 01.01.2020 do 03.11.2020 + prístup do archívu | 0,00 vrátane DPH |
135/2019 | 13.11.2019 | 07.11.2019 | 17.11.2019 | |
20190508 | TTCE s.r.o. Bohunice 58, 935 05 Bohunice |
36841251 | Dodávka a montáž vertikálnych žaluzií F. Novum 6810/237 (sociálne odd. kaštieľ ) | 270,00 vrátane DPH |
134/2019 | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 17.11.2019 | |
20190509 | Magnum Co s.r.o. Levická 1217, Vráble |
36519707 | Servisná prehliadka výmena mot. oleja a olejového filtra, peľového, vzduchového, výmena zapal. sviečok, výmena brzdovej kvapaliny, diagnostika Dacia Dokker NR 150 IH | cca 280 € vrátane DPH |
145/2019 | 15.11.2019 | 20.11.2019 | 1.12.2019 | |
20190510 | Psychopoint s.r.o. Likavská 8, 921 01 Piešťany |
47151706 | Supervízia za mesiac máj - október 2019 psych. | 120,00 bez DPH |
26/2019 | 15.11.2019 | 20.11.2019 | 1.12.2019 | |
20190511 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné RD Hliníková 1332/34, Vráble za mesiac október 2019 | 59,10 vrátane DPH |
Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 1.12.2019 | |
20190512 | Peter Nagy PENA-STAV, Levická 1361/23, 952 01 Vráble |
50859617 | Maľovanie preistorov interiéru v budove CDR Žitavce - kaštieľ č. zákazky 3602017764 2483 m2 | 7194,00 bez DPH |
133/2019 | 19.11.2019 | 22.11.2019 | 1.12.2019 | |
20190513 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 100 bal. | 346,99 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD- kanc. papier 6/2016 | 142/2019 | 19.11.2019 | 30.12.2019 | 1.12.2019 |
20190514 | Autobusová doprava Antonio s.r.o. 951 02 Pohranice 57 |
46621491 | Preprava autobusom dňa 14.11.2019 na trase Dyčka - Žitavce - Vráble - Bratislava (INCHEBA) a späť | cca 320,00 bez DPH |
139/2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | 1.12.2019 | |
20190515 | Magnum Co s.r.o. Levická 579, 952 01 Vráble |
36519707 | osobný automobila Dacia Dokker NR 150 IH - oprava svetiel | cca 100,00 vrátane DPH |
150/2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 1.12.2019 | |
20190516 | Pergamon spol s.r.o. Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery originál CB 435A, CF 280XC, CF279A,Q2612AC, CE505AC,CE285AC | 998,82 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD orig. náplne HP 30/2019 | 143/2019 | 21.11.2019 | 30.12.2019 | 1.12.2019 |
20190517 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - sociálne | 20,00 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29/2018 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 1.12.2019 | |
20190518 | Pavel Bako - PESERVIS Krátka 3, 952 01 Vráble |
17619793 | oprava automatická práčka Gorenje (SUS2) kaštieľ žitavce | 48,00 vrátane DPH |
146/2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 1.12.2019 | |
20190519 | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
345518444 | PC DELL, monitor Philips, tlačiareň EPSON L4160Office 2019, náplň do tlačiarne | 1394,27 vrátane DPH |
149/2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 1.12.2019 | |
20190520 | Co-Company s.r.o. za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | Služby oblasti CO - školenie zamestnancov | 50,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 45/2017, 13/2019 | 25.11.2019 | 28.11.2019 | 1.12.2019 | |
20190521 | Eliška Zlejšíová EBEN 1. mája 20, 952 01 Vráble |
32747543 | Poschodová posteľ Palanda Giga 3 ks, matrac Simple 200x90 6 ks | 1395,00 vrátane DPH |
144/2019 | 25.11.2019 | 28.11.2019 | 1.12.2019 |