Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190439 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS6,SUS7,SUS8 | 59,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018,25/2018,28/2018 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190438 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS5 | 19,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2019 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190437 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS3 | 20,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190436 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - SUS2 | 20,58 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190434 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za mesiac september 2019 RD Hliníková 1332/34, Vráble | 130,54 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190432 | Ing. Peter Kročka - IT RESCUE sídl. Lúky 1225/72, Vráble |
50140001 | Servisné práce - (4x servis tlačiarne, 3x servis PC, preinštalácia štátnej pokladnice, konfigurácia siete | 519,00 vrátane DPH |
07.10.2019 | 09.10.2019 | 13.10.2019 | ||
20190426 | Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS8 | 59,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 13.10.2019 | |
20190425 | Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS7 | 9,66 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 13.10.2019 | |
20190424 | Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS6 | 52,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 13.10.2019 | |
20190423 | Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS5 | 222,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 13.10.2019 | |
20190422 | Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS3 | 146,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 13.10.2019 | |
20190421 | Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
180487301 | Lieky SUS2 | 102,49 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 13.10.2019 | |
20190420 | Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS8 | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 13.10.2019 | |
20190419 | Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS6 | 29,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 13.10.2019 | |
20190418 | Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS5 | 119,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 13.10.2019 | |
20190417 | Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS3 | 75,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 13.10.2019 | |
20190416 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 2 | 8,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190411 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | Služby spojené s pobytom Kotlárová A. za mesiac júl 2019 | 38,50 bez DPH |
rozhodnutie č.k. 11P/109/2019-8 | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190410 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | Elektrina za mesiac október 2019 (od 01.10. - 14.10.2019) RD Lúčna 106, Dyčka | 80,20 vrátane DPH |
ohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190409 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | Elektrina za mesiac október (od 01.10.2019 do 14.10.2019) RD Podmájska 1088/34, Vráble | 57,64 vrátane DPH |
ohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190408 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | Elektrina za mesiac október 2019 (od 01.10.2019 do 14.10.2019) RD Dlhá 185, Dyčka | 71,15 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190407 | CO-COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | Služby v oblasti CO za mesiac september 2019 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 45/2017,13/2019 | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190406 | Segal Security s.r.o. Murgašova 2, 949 01 Nitra |
36667854 | Ochrana objektu cez SRP za mesiac september 2019 | 95,48 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008 | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190405 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za mesiac október 2019 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka | 2689,78 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke zemného plynu 18/2019, zmluva o združenej dodávke zemného plynu 19/2019 | 02.10.2019 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190402 | Bitcomp s.r.o. Levická 579, 952 01 Vráble |
36783412 | Internet za mesiac 10/2019 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka | 79,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32-33/2006, dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010, dodatok optika 15/2019 | 01.10.2019 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190401 | osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | 66,00 bez DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15863-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 15/2018, 9/2019 | 01.10.2019 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190398 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 3048/7, Levice |
40926745 | BOZP za III.štvrťrok 2019 školenie BOZP, kontrola dokumentácie bOZP | 135,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP 1/2018 | 23.09.2019 | 09.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190397 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - sociálne | 20,00 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29/2018 | 23.09.2019 | 24.09.2019 | 25.9.2019 | |
20190396 | Stredná zdravotnícka škola, pod kalváriou 1, 940 01 nové Zámky |
00607339 | Strava za mesiac september 2019 Mocíková M. | 19,75 bez DPH |
17.09.2019 | 20.09.2019 | 22.9.2019 | ||
20190394 | Ing. Štefan becík - BEcomp Nábrežná 81, Nové Zámky |
18034161 | oprava osvetlenia, výmena svietidiel LED, montáž prívodu pre skriňu RACK, vývmena zásuviek, vypínača - kaštieľ Žitavce, výmena digestora SUS5 | 841,24 vrátane DPH |
17.09.2019 | 20.09.2019 | 22.9.2019 | ||
20190393 | Liečebno-výchovné sanatórium 930 40 Čakany č.7 |
00014478 | Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť na internáte za mesiac september 2019 Jánoška D. | 18,48 bez DPH |
Dohoda č. 431/4/2019/2020 29/2019 | 16.09.2019 | 20.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190392 | Liečebno-výchovné sanatórium 930 40 Čakany č.7 |
00014478 | Stravné za mesiac september 2019 Jánoška D. | 102,93 bez DPH |
Dohoda č. 431/4/2019/2020 29/2019 | 16.09.2019 | 20.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190390 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora | 145,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 4/2018, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11-12/2018, dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov 13/2018 , 21/2019 | 11.09.2019 | 13.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190389 | Diners Club CS s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club za mesiac august 2019 | 386,23 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Clbu 80/2010 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190387 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné RD Lúčna 106, Dyčka | 42,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190386 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné kaštieľ Žitavce, vodné-stočné RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka | 143,63 vrátane DPH |
Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190385 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za mesiac august 2019 kaštieľ Žitavce | 173,03 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190384 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za mesiac august 2019 RD Hliníková 1332/34, Vráble | 422,27 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190380 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc., PAM, riad. | 74,64 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2018, 21/2018,22/2018 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190379 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 14,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018, | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 22.9.2019 |