Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190121 | Ladislav Lipták J. Kráľaa 47, 935 34 Veľký Ďur |
51142899 | Sťahovanie a preprava nábytku SUS 7 z kaštieľa Žitavce do RD Dlhá 185, Dyčka | 300,00 bez DPH |
28/2019 | 01.04.2019 | 09.04.2019 | 15.4.2019 | |
20190122 | Vysoké učení technické v Brne Koleje a menzy, Kolejní 2905/2, 612 00 Bno |
00216305 | Poskytované služby za mesiac marec 2019 Hubová | 110,58 bez DPH |
94/2018 | 01.04.2019 | 09.04.2019 | 15.4.2019 | |
20190123 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za mesiac apríl 2019 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka,RD Dlhá 185, Dyčka | 2044,78 bez DPH |
Zmluva od dodávke plynu 12-2015, dohoda o pristúpeník k RD o združenej dodávke plynu 12-1/2015,Dohoda o stanovení ceny na báze NCGya 42/2018 | 02.04.2019 | 09.04.2019 | 15.4.2019 | |
20190124 | CO-COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | Služby v oblasti CO za mesiac marec 2019 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 45/2017, dodatok č, 1 13/2019 | 02.04.2019 | 09.04.2019 | 15.4.2019 | |
20190125 | Segal Security s.r.o. Murgašova 2, 949 01 Nitra |
36667854 | Ochrana objektu cez SRP za mesiac marec 2019 | 87,16 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 15.4.2019 | |
20190126 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | Elektrina RD Dlhá 185, Dyčka za mesiac apríl 2019 | 71,15 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018+realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 37/2018 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 15.4.2019 | |
20190127 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | Elektrina za mesiac apríl 2019 RD Podmájska 1088/34, Vráble | 57,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018+realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 37/2018 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 15.4.2019 | |
20190128 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | Elektrina za mesiac apríl 2019 RD Lúčna 106, Dyčka | 80,20 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018+realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 37/2018 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 15.4.2019 | |
20190129 | M-G Classic Chrome Cars s.r.o. Dyčka 228, Vráble |
35962178 | Strava Pintér E. za obdobie 03/2019 | 18,88 bez DPH |
8/2019 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 15.4.2019 | |
20190130 | JUDr. Marián Slosjár Bakossova14464/3G, Banská Bystrica |
42192781 | Poskytovanie právnych služieb | 1064,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 39/2011, ddoatok | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 15.4.2019 | |
20190131 | Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy Levická 903,Vráble |
37865455 | Obedy za mesiac marec 2019 | 548,56 bez DPH |
83/2018 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 15.4.2019 | |
20190132 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | Strava za mesiac marec 2019 | 38,60 bez DPH |
zmluva o poskytovaní stravovania 34/2018 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 15.4.2019 | |
20190133 | Spojená škola internátna Rákocziho 1,, 936 01 Šahy |
31874312 | Stravovanie za mesiac marec 2019 | 43,71 bez DPH |
86/2018 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 15.4.2019 | |
20190134 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Stravné za mesiac apríl 2019 Jánoška, Virág | 145,06 bez DPH |
Dohoda č. 357/2/2018/2019 o poskytovaní starostlivosti a odborných služievb v LVS a platení stravy a čiastočnej úhrady na internáte35/2018, 40/2018 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | 15.4.2019 | |
20190135 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť Virág, Jánoška apríl 2019 | 30,36 bez DPH |
Dohoda č. 357/2/2018/2019 o poskytovaní starostlivosti a odborných služievb v LVS a platení stravy a čiastočnej úhrady na internáte35/2018, 40/2018 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | 15.4.2019 | |
20190136 | Spojená škola internátna Červeňova 42, 949 01 Nitra |
00162868 | Stravovanie za mesiac apríl 2019 | 152,66 bez DPH |
109/2018 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | 15.4.2019 | |
20190137 | Penzeš s.r.o. Kaška 943, Vráble |
36560332 | Mimoriadna udalosť útek dieťaťa Š. Kotlárová dňa 02.04.2019 - Polícia Nitra (trasa Nitra - Žitavce) | 24,00 vrátane DPH |
mimoriadna udalosť | 05.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
20190138 | RM Elektro s.r.o. Hlavná 42, 952 01 |
36367338 | TV Samsung UE48JU6652 - SUS6 | 499,00 vrátane DPH |
29/2019 | 05.04.2019 | 15.04.2019 | 23.4.2019 | |
20190139 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 3048/7, Levice |
40926745 | BOZP II.štvrťrok 2019 | 135,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP 1/2018 | 05.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
20190140 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS2 | 20,58 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018 | 08.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
20190141 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS3 | 20,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018 | 08.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
20190142 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - SUS5 | 19,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018 | 08.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
20190143 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS-6,7,8 | 59,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018,25/2018,28/2018 | 08.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
20190144 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS7 | 14,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018 | 08.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
20190145 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. ŽI | 71,75 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 21/2018,22/2018,27/2018 | 08.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
20190146 | Psychopoint s.r.o. Likavská 8, Piešťany |
47151706 | Supervízia pre psychologičku Kajanová D. marec - apríl 2019 | 60,00 bez DPH |
26/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
20190147 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu kaštieľ Žitavce za mesiac marec 2019 | 546,55 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018+realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 37/2018 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
20190148 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu RD Hliníková 1332/34, Vráble za mesiac marec 2019 | 196,79 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018+realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 37/2018 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
20190149 | Jozef Zuzula - Glass konzorcium sídl. Lúky 1135/65, Vráble |
32754817 | Zasklenie okna - sklo vzorované SUS 2 kaštieľ Žitavce | 14,41 vrátane DPH |
37/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
20190150 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS2 | 20,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 18.04.2019 | 23.4.2019 | |
20190151 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 3 | 36,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
20190152 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS5 | 69,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
20190153 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS6 | 77,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
20190154 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 7 | 34,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
20190155 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS8 | 3,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
20190156 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS3 | 195,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
20190157 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS5 | 117,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
20190158 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS6 | 74,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
20190159 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS7 | 66,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 | |
20190160 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 8 | 102,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | 23.4.2019 |