Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190454 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej č. 1543/39A, Bytča |
36430897 | Skupinová supervízia - sociálne 4 hod a individuálna supervízia 4 hod (riaditeľ, vedúca úseku starostlivosti o deti, psychológovia), dňa 30.09.2019 pre zamestnancov CDR Žitavce | 260,00 bez DPH |
118/2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190453 | Diners Club s.r.o. Námestie slobody11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club | 735,61 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet 80/2010 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190452 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za mesiac september 2019 kaštieľ Žitavce | 514,08 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190451 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné RD Lúčna 106, Dyčka | 41,87 vrátane DPH |
Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190450 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné kaštieľ Žitavce Vodné - stočné RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka | 207,11 vrátane DPH |
Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 44/2018 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190449 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Stravné za mesiac október 2019 Jánoška D. | 58,30 bez DPH |
Dohoda č. 431/4/2019/2020 29/2019 | 11.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190448 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytnutú za mesiac október 2019 Jánoška D. | 18,48 bez DPH |
Dohoda č. 431/4/2019/2020 29/2019 | 11.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190447 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora ORANGE | 143,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 4/2018, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11-12/2018, dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov 13/2018 , 21/2019 | 10.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190446 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Strava za mesiac október 2019 | 100,80 bez DPH |
98/2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190445 | Vysokoškolské mesto Ľ.Štúra - Mlyny Staré grunty 36, 841 04 Bratislava |
00397865 | Ubytovanie za mesiac október 2019 Lea Hubová | 47,50 / 1 mes. bez DPH |
95/2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190444 | MANO-GAZ s.r.o. Dlhá ul. č. 36, 949 01 Nitra |
45245401 | Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok plynových a tlakových zariadení v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. | 834,00 vrátane DPH |
103/2019 | 10.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190443 | Magnum Co.,s.r.o. Levická 1217, 952 01 Vráble |
36519707 | Servisná prehliadka + výmena rozvodov, filtrov DACIA LOGAN NR 807 GG | 598,82 vrátane DPH |
117/2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190442 | Emil Kuchta Hlavná 438, 951 78 Kolíňany |
32751958 | Oprava plyn. kotla BAXI typ: ECO3COMPACT240Fi RD Podmájska 1088/34, Vráble | 58,00 vrátane DPH |
119/2019 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190441 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. ŽI | 71,83 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 21-22/2018,27/2018 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190440 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 14,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190439 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS6,SUS7,SUS8 | 59,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018,25/2018,28/2018 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190438 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS5 | 19,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2019 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190437 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS3 | 20,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190436 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - SUS2 | 20,58 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190435 | Eliška Zlejšíová EBEN 1.mája 20, 952 01 Vráble |
32747543 | Koberec Melody 500x540 s obšitím 1 ks, polica nástenná Asistent 029 1 ks sociálne | 348,00 vrátane DPH |
109/2019 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190434 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za mesiac september 2019 RD Hliníková 1332/34, Vráble | 130,54 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190433 | ELEM-STAV s.r.o. Bardoňovo 193, 941 49 Bardoňovo |
51078350 | Kari rohož 15x15/6 3 ks - nová garáž | 43,50 vrátane DPH |
123/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190432 | Ing. Peter Kročka - IT RESCUE sídl. Lúky 1225/72, Vráble |
50140001 | Servisné práce - (4x servis tlačiarne, 3x servis PC, preinštalácia štátnej pokladnice, konfigurácia siete | 519,00 vrátane DPH |
07.10.2019 | 09.10.2019 | 13.10.2019 | ||
20190431 | Poradca podnikateľa spol s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Vyúčtovacia faktúra práca, mzdy a odmeňovanie predplatné r. 2020 | 0,00 bez DPH |
102/2019 | 07.10.2019 | 23.09.2019 | 13.10.2019 | |
20190430 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky za mesiac september 2019 | 3001,26 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD -stravné poukážky 24/2019 | 9/2019/PAM | 07.10.2019 | 09.10.2019 | 13.10.2019 |
20190429 | Spojená škola internátna Červeňova 42, 949 01 Nitra |
01622868 | Stravovanie za mesiac október 2019 Stojkoví | 169,80 bez DPH |
96/2019 | 07.10.2019 | 09.10.2019 | 13.10.2019 | |
20190428 | MIRA OFFICE s.r.o. ul. Červenej armády 22, Levice |
36761176 | Kalendáre na rok 2020 27 ks | 44,82 vrátane DPH |
76/2019 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 13.10.2019 | |
20190427 | Erdirt s.r.o. Poľná 49, 940 02 Nové Zámky |
52407110 | Vykonanie revízie elektrického zariadenia v objektoch CDR Žitavce | 560,00 bez DPH |
85/2019 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 13.10.2019 | |
20190426 | Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS8 | 59,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 13.10.2019 | |
20190425 | Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS7 | 9,66 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 13.10.2019 | |
20190424 | Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS6 | 52,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 13.10.2019 | |
20190423 | Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS5 | 222,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 13.10.2019 | |
20190422 | Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS3 | 146,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 13.10.2019 | |
20190421 | Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
180487301 | Lieky SUS2 | 102,49 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 13.10.2019 | |
20190420 | Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS8 | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 13.10.2019 | |
20190419 | Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS6 | 29,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 13.10.2019 | |
20190418 | Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS5 | 119,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 13.10.2019 | |
20190417 | Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS3 | 75,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 13.10.2019 | |
20190416 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 2 | 8,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190415 | Milan Kramár MIKRA Hlavná 188, 951 62 Nevidzany |
30944511 | Pracovné oblečenie na prax Marek Pintér | 45,31 vrátane DPH |
91/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 11.10.2019 |