Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190192 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | Elektrina za mesiac máj 2019 RD Lúčna 106, Dyčka | 80,20 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190191 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | Elektrina za mesiac máj 2019 RD Podmájska 1088/34, Vráble | 57,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190190 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za mesiac máj 2019 RD Dlhá 185, Dyčka | 71,15 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 | |
20190189 | Segal Security s.r.o. Murgašova 2, 949 01 Nitra |
36667854 | Ochrana objektu cez SRP za mesiac apríl 2019 | 87,16 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 22.5.2019 | |
20190200 | Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, 812 43 Bratislava |
00397687 | Ubytovanie v Študentskom domove Jura Hronca, Bratislava za mesiac máj 2019 - Hubová L- | 84,40 bez DPH |
42/2019 | 07.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190199 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Príspevok na čiastočnú úhradu za starostlivosť poskytnutú na internáte za mesiac máj 2019 Virág S., Jánoška D. | 34,32 bez DPH |
Dohoda č. 357/2/2018/2019 o poskytovaní starostlivosti a odborných služievb v LVS a platení stravy a čiastočnej úhrady na internáte35/2018, 40/2018 | 07.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190198 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Stravné za mesiac máj 2019 Virág S., Jánoška D. | 161,72 bez DPH |
Dohoda č. 357/2/2018/2019 o poskytovaní starostlivosti a odborných služievb v LVS a platení stravy a čiastočnej úhrady na internáte35/2018, 40/2018 | 07.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190197 | Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy Levická 903,Vráble |
37865455 | Poplatok za obedy za mesiac apríl 2019 | 519,24 bez DPH |
83/2018 | 07.05.2019 | 13.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190206 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby riad., kanc., PAM, Žitavce | 72,62 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2018, 22/2018,21/2018 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190205 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS6,SUS7,SU8 | 59,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018,28/2018,25/2018 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190204 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS5 | 19,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190203 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 14,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190202 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS3 | 20,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190201 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS2 | 20,58 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190209 | P.O.TECH Richard Zomborský Starý Hrádok č.31 |
35351241 | Služby technika PO za II.štvrťrok 2019 | 135,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika PO | 10.05.2019 | 16.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190208 | Spojená škola internátna Červeňova 42, 949 01 Nitra |
00162868 | Stravovanie za mesiac máj 2019 | 224,50 bez DPH |
109/2018 | 10.05.2019 | 16.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190207 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Strava za mesiac máj 2019 | 95,20 bez DPH |
84/2018 | 10.05.2019 | 16.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190214 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné-stočné RD Lúčna 106, Dyčka za mesiac apríl 2019 | 40,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010,Zmluva č. 6/1000118547 ododávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018 | 13.05.2019 | 16.05.2019 | 24.5.2019 | |
20190213 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné kaštieľ Žitavce, vodné-stočné RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka, RD Lúčna 106, Dyčka | 229,98 vrátane DPH |
Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 44/2018 | 13.05.2019 | 16.05.2019 | 24.5.2019 | |
20190212 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora ORANGE | 63,65 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 4/2018, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11-12/2018, dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov 13/2018 | 13.05.2019 | 16.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190211 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu kaštieľ Žitavce za mesiac apríl 2019 | 496,80 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 13.05.2019 | 16.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190210 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za mesiac apríl 2019 RD Hliníková 1332/34, Vráble | 179,23 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 13.05.2019 | 16.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190216 | Diners Club s.r.o. Námestie slobody11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club | 741,18 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet 80/2010 | 14.05.2019 | 16.05.2019 | 24.5.2019 | |
20190215 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 936 ks | 3744,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD -stravné poukážky 5/2016,dodatok č.1 20/2017, dodatok č.2 14/2019 | 5/2019/PAM | 14.05.2019 | 16.05.2019 | 24.5.2019 |
20190217 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej č. 1543/39A, Bytča |
36430897 | Skupinová supervízia dňa 02.05.2019 8 hod. | 280 bez DPH |
40/2019 | 15.05.2019 | 21.05.2019 | 24.5.2019 | |
20190218 | Pavel Bako-Peservis Krátka 3, 952 01 Vráble |
17619793 | Oprava automatickej práčky (rám dvierok z PH), doprava RD Lúčna 106, Dyčka | 42,00 vrátane DPH |
46/2019 | 16.05.2019 | 21.05.2019 | 24.5.2019 | |
20190220 | Milan Belenčík ABM Štúrova 396/7, 952 01 Vráble |
41644751 | Oprava Dacia Logan NR 807 GG (oprava bŕzd, oprava zadných dverí) | 195,10 vrátane DPH |
38/2019 | 20.05.2019 | 24.05.2019 | 24.5.2019 | |
20190219 | Milan Belenčík ABM Štúrova 396/7, 952 01 Vráble |
41644751 | Prezúvanie zimných pneumatík za letné pneumatiky VW CADDY, Dacia Dokker, Dacia Logan náplň do ostrekovača letná 5l 3 ks | 84,60 vrátane DPH |
27/2019 | 20.05.2019 | 24.05.2019 | 24.5.2019 | |
20190222 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - sociálne | 20,00 bez DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verených služieb 29/2018 | 22.05.2019 | 30.05.2019 | 31.5.2019 | |
20190221 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | Pobyt detí v letnom tábore Jelenec, chata pod Gýmešom v termíne od 30.07.2019 do 13.08.2019 (30 detí x 238 €) | 2192 €(30.5.2019)+ 4998 € (16.7.2019) = 7140 bez DPH |
Zmluva o poskytnití služieb - letný tábor 20/2019 | 50/2019 | 22.05.2019 | 30.05.2019, 16.7.2019 | 31.5.2019 |
20190223 | JIPO SK s.r.o. Čeľadická 1, 951 75 Beladice |
45424322 | Výmena platovej výplne vchod dverí RD Podmájska 1088/34, Vráble | 114,00 vrátane DPH |
32/2019 | 23.05.2019 | 30.05.2019 | 31.5.2019 | |
20190224 | Reedukačné centrum Prílepská 6, Zlaté Moravce |
00163295 | Strava za mesiac apríl Pavlovičová B. | 83,36 bez DPH |
Uznesenie č. 7P/229/2018-25 | 27.05.2019 | 30.05.2019 | 3.6.2019 | |
20190225 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | Služby spojené s pobytom v zariadení A. Kotlárová | 17,50 bez DPH |
Uznesenie č. 11P/109/2019-8 | 31.05.2019 | 04.06.2019 | 21.6.2019 | |
20190228 | CO-COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | Služby v oblasti CO za mesiac máj 2019 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb civilnej ochrany 45/2017 | 03.06.2019 | 13.06.2019 | 21.6.2019 | |
20190227 | osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528401 | Výkon zodpovednej osoby za mesiac 06/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15863-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 15/2018, dohoda o zmene 9/2019 | 03.06.2019 | 13.06.2019 | 21.6.2019 | |
20190226 | Bitcomp s.r.o. Levická 579, 952 01 Vráble |
36783412 | Služby siete internet za mesiac jún 2019 kaštieľ Žitavce, SUS5,SUS 6, SUS 7,SUS8 | 79,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32-33/2006, dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010, dodatok optika 15/2019 | 03.06.2019 | 13.06.2019 | 21.6.2019 | |
20190230 | Vysoké učení technické v Brne Koleje a menzy, Kolejní 2905/2, Brno |
00216305 | Poskytované služby za mesiac máj 2019 Hubová D. | 112,55 bez DPH |
94/2018 | 04.06.2019 | 12.06.2019 | 21.6.2019 | |
20190229 | COLOMBO s.r.o. sídl. Lúky 1111/12, Vráble |
36549657 | Kancelársky potreby | 66,64 vrátane DPH |
49/2019 | 04.06.2019 | 13.06.2019 | 21.6.2019 | |
20190237 | JUDr. Marián Slosjár Bakossova 14464/3G, Banská Bystrica |
42192781 | Odmena za poskytovanie právnych služieb | 476,28 vrátane DPH |
mluva o poskytovaní právnych služieb 39/2011 dodatok k zmluve o poskyt. právnych služieb 18/2017 | 05.06.2019 | 13.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190236 | Pergamon spol s.r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery 85AC, 35 A, 12A | 538,76 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD orig. náplne 36/2015 | 57/2019 | 05.06.2019 | 13.06.2019 | 23.6.2019 |