
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190444 | MANO-GAZ s.r.o. Dlhá ul. č. 36, 949 01 Nitra |
45245401 | Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok plynových a tlakových zariadení v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. | 834,00 vrátane DPH |
103/2019 | 10.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190431 | Poradca podnikateľa spol s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Vyúčtovacia faktúra práca, mzdy a odmeňovanie predplatné r. 2020 | 0,00 bez DPH |
102/2019 | 07.10.2019 | 23.09.2019 | 13.10.2019 | |
zálohová faktúra 21940009 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2020, ročný prístup do onlie časopisu s archívom | 75,92 vrátane DPH |
102/2019 | 17.09.2019 | 23.09.2019 | 22.9.2019 | |
20190534 | M-G Classic Chrome -Cars s.r.o. Dyčka 228, Vráble |
35962178 | Obedy za mesiac november 2019 Pinter E. | 15,44 vrátane DPH |
101/2019 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 7.12.2019 | |
20190484 | M G Classic Chrome Cars s.r.o. Dyčka 228, Vráble |
35962178 | Strava za obedy pre Pinter Erik za október 2019 - duálne vzdelávanie | 22,31 vrátane DPH |
101/2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | 10.11.2019 | |
20190412 | M-G Classic Chrome Cars s.r.o. Dyčka 228, Vráble |
35962178 | Strava - obedy duálne vzdelávanie za mesiac 09/2019-06/2020 | 1,72 €/1 deň bez DPH |
101/2019 | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190492 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2769,70 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD -stravné poukážky 24/2019 | 10/2019/PAM | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 13.11.2019 |
20190060 | LEXMAN s.r.o. Škultétyho 1, 831 03 Bratislava |
36810657 | Súdny preklad z poľštiny do slovenčiny, poštovné - vysvedčenie , rôzne doklady Biháry | 229,42 vrátane DPH |
10/2019 | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 14.2.2019 | |
20190009 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 754 ks | 2865,20 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 5/2016+ dodatok č.1 k dohode o pristúpení k RD 20/2017 | 1/2019/PAM | 08.01.2019 | 22.01.2019 | 26.1.2019 |
20190034 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | Poplatok za ubytovanie za mesiac január 2019 | 10,00 bez DPH |
1/2019 | 29.01.2019 | 30.01.2019 | 9.2.2019 | |
20190033 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | Stravné za mesiac január 2019 Demeová M. | 67,84 bez DPH |
1/2019 | 29.01.2019 | 30.01.2019 | 9.2.2019 | |
20190612 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - sociálne | 20,00 bez DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29/2018 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 5.1.2020 | |
20190604 | Ing. Peter Kročka - IT RESCUE sídl. Lúky 1225/72, Vráble |
50140001 | Servis PC 16 hod, optický zvar, ochrana optického zvaru, kondovka UTP, kábel UTP | 584,16 vrátane DPH |
19.12.2019 | 23.12.2019 | 25.12.2019 | ||
20190603 | Novid spol. s.r.o. Hlavná 20, 952 01 Vráble |
34117571 | Potreby na údržbu - vodoinšt. materiál | 110,30 vrátane DPH |
19.12.2019 | 23.12.2019 | 25.12.2019 | ||
20190601 | Sanos Vráble s.r.o. Moravská 1211/31, Vráble |
36787736 | Služba PZS za II. polrok 2019 | 168,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 10/2019 | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190597 | Súdny exekútor JUDr. Erik Tóth Exekútorský úrad Nitra, Piaristická 2, Nitra |
36113271 | Trovy exekúcie na základe právoplatného Uznesenia OS Levice | 35,96 bez DPH |
uznesenie 13Er/701/2007-13 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190596 | GEMKO-TEKO s.r.o. ul. Svätoplukova č. 3, Rimavská Sobota |
36021717 | Náklady na pobyt do Grécka - Leptokárie v termíne 31.07.2020 - 12.08.2020 | 1000 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení letného pobytu | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190595 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice |
40926745 | Služby v oblasti BOZP za IV. štvrťrok 2019 | 135,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP 1/2018 | 18.12.2019 | 27.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190591 | LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 8 | 41,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190590 | LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 7 | 152,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190589 | LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 6 | 48,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190588 | LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 5 | 125,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190587 | LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 3 | 64,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190586 | LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 2 | 115,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190585 | LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 8 | 17,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190584 | LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 7 | 10,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190583 | LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 6 | 11,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190582 | LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 5 | 128,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190581 | LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 3 | 33,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190580 | LOKUS s.r.o. Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS 2 | 8,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190568 | Diners Club Slovakia s.r.o. Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club za mesiac november 2019 | 610,02 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190564 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora ORANGE | 151,79 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 4/2018, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11-12/2018, dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov 13/2018 , 21/2019 | 11.12.2019 | 30.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190563 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 14,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190562 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby riad., PAM, kanc. | 71,75 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 21/2018,22/2018,27/2018 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190561 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby SUSž,SUS7,SUS8 | 62,83 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018,25/2018,28/2018 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190560 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby SUS 5 | 19,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190559 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby SUS 3 | 20,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190558 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby SUS 2 | 20,58 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190557 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac november 2019 RD Hliníková 1332/34, Vráble | 135,30 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 28/2019, | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 25.12.2019 | |
20190556 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny kaštieľ Žitavce za mesiac november 2019 | 555,49 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019,Realizačná zmluva o dodávke elektriny 28/2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 25.12.2019 |