Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190235 | M G Classic Chrome Cars s.r.o. Dyčka 228, Vráble |
35962178 | Strava - obedy Pinter Erik za mesiac máj 2019 | 20,59 vrátane DPH |
8/2019 | 05.06.2019 | 13.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190234 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina RD Lúčna 106, Dyčka za mesiac jún 2019 | 80,20 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 05.06.2019 | 13.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190233 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina RD Podmájska 1088/34, Vráble za mesiac jún 2019 | 57,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 05.06.2019 | 13.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190232 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina RD Dlhá 185, Dyčka za mesiac jún 2019 | 71,15 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 05.06.2019 | 13.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190231 | Segal Security s.r.o. Murgašova 2, 949 01 Nitra |
36667854 | Ochrana objektu cez SRP za mesiac máj 2019 | 95,48 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008 | 05.06.2019 | 13.06.2019 | 21.6.2019 | |
20190245 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc., PAM, riad. | 72,67 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejnej služby 21/2018,22/2018,27/2018 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190244 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R6,R7,R8 | 59,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejnej služby 19/2018,25/2018,28/2018 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190243 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R5 | 19,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190242 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 14,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190241 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R3 | 20,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190240 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R2 | 20,58 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190239 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za mesiac jún 2019 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka | 2689,78 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke zemného plynu 18/2019, zmluva o združenej dodávke zemného plynu 19/2019 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190238 | Spojená škola internátna Rákocziho 1, Šahy |
31874312 | Strava za mesiac máj 2019 Rozemberg | 33,51 bez DPH |
86/2018 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190250 | Diners Club Slovakia s.r.o. Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club za mesiac máj 2019 | 783,36 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010 | 07.06.2019 | 13.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190248 | Spojená škola internátna Červeňova 42, Nitra |
00162868 | Stravovanie za mesiac jún 2019 Stojkoví | 224,50 bez DPH |
109/2018 | 07.06.2019 | 12.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190249 | Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, 812 43 Bratislava |
00397687 | Ubytovanie v ŠD za obdobie za mesiac jún 2019 | 84,40 bez DPH |
42/2019 | 07.06.2019 | 13.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190247 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | Strava za mesiac máj 2019 | 60,65 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 34/2018 | 07.06.2019 | 13.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190246 | Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy Levická 903, 952 01 Vráble |
37865455 | Obedy za mesiac máj 2019 | 545,29 bez DPH |
83/2018 | 07.06.2019 | 13.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190253 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | Vodné -stočné RD Lúčna 106, Dyčka | 54,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010,Zmluva č. 6/1000118547 ododávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 43/2018 | 10.06.2019 | 13.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190252 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné -kaštieľ, vodné-stočné RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka, za mesiac máj 2019 | 261,09 vrátane DPH |
Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010, Zmluva č.:6/1000118612 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 44/2018 | 10.06.2019 | 13.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190251 | Pavel Bako - Peservis Krátka 3, 952 01 Vráble |
17619793 | Oprava automatickej práčky GORENJE, BEKO | 15,00 vrátane DPH |
59/2019 | 10.06.2019 | 13.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190257 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Strava za mesiac jún 2019 | 35,70 bez DPH |
84/2018 | 11.06.2019 | 13.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190256 | Empaty s.r.o. Sidónie Sakalovej č. 1543/39A, Bytča |
36430897 | Skupinová supervízia pre zamestnancov CDR Žitavce dňa 06.06.2019 SUS3,6, profi rodičia 9 hodín | 315,00 bez DPH |
54/2019 | 11.06.2019 | 13.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190255 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za mesiac máj 2019 kaštieľ Žitavce | 490,54 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 11.06.2019 | 13.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190254 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu za mesiac máj 2019 RD Hlíníková 1332/34, Vráble | 208,50 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 36/2018, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1092Vp-ZSD/2018E 37/2018 | 11.06.2019 | 13.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190259 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 850 ks | 3400 bez DPH |
DOhoda o pristúpení k RD stravné poukážky 5/2016, dodatok č. 1 20/2017, dodatok č. 2 14/2019 | 6/2019/PAM | 12.06.2019 | 17.06.2019 | 23.6.2019 |
20190258 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35743565 | Služby mobilnej siete ORANGE | 88,32 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 4/2018, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11-12/2018, dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov 13/2018 , 21/2019 | 12.06.2019 | 17.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190261 | eMKLub Dolná 48/19, 967 01 Kremnica |
00621200 | Výdavky spojené so skúšobným pobytom Brosová Mária dňa 23.05.-27.05.2019 | 17,68 bez DPH |
51/2019 | 13.06.2019 | 17.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190260 | Reedukačné centrum Prílepská cesta 6, Zlaté Moravce |
00163295 | Celodenná strava za mesiac máj 2019 Pavlovičová | 105,30 bez DPH |
uznesenie č. 7P/229/2018-25 | 13.06.2019 | 17.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190263 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť na internáte za mesiac jún 2019 Virág S., Jánoška D. | 33,66 bez DPH |
Dohoda č. 357/2/2018/2019 o poskytovaní starostlivosti a odborných služievb v LVS a platení stravy a čiastočnej úhrady na internáte35/2018, 40/2018 | 14.06.2019 | 17.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190262 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Stravné za pobyt za mesiac jún 2019 Virág S., Jánoška D. | 163,92 bez DPH |
Dohoda č. 357/2/2018/2019 o poskytovaní starostlivosti a odborných služievb v LVS a platení stravy a čiastočnej úhrady na internáte35/2018, 40/2018 | 14.06.2019 | 17.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190264 | Bitcomp- Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | Oprava routra SUS6 RD Podmájska 1088/34, Vráble | 24,00 vrátane DPH |
60/2019 | 18.06.2019 | 21.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190266 | Tihamér Szolnoki-servisný technik Kostolná 771/1, 952 01 Vráble |
41647882 | oprava radiátora RD Podmájska 1088/34, Vráble, oprava kotla Baxi RD Lúčna 106, Dyčka, výmena regulačného ventilu RD Hliníková 1332/34, Vráble | cca 140,00 bez DPH |
45/2019 | 19.06.2019 | 21.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190265 | COHEERIES s.r.o. Nitrianska cesta 26, Nové Zámky |
50511513 | vypracovanie rozpočtu s výkazom výmer Rekonštrukcia prístavb RD Vráble, ul Podmájska 34 | 230,00 bez DPH |
55/2019 | 19.06.2019 | 21.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190267 | Bitcomp- Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | PC Triline PROFI 3 S240 2 ks, OFFICE 2019 2 ks | 1536,06 vrátane DPH |
61/2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | 23.6.2019 | |
20190268 | Pergamon s.r.o. Elektrárenská 12901/ 4, 831 06 Bratislava |
31327681 | Tonery 83A 3 ks | 169,22 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD orig. náplne HP 36/2015 | 63/2019 | 21.06.2019 | 27.06.2019 | 27.6.2019 |
20190270 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | Služby spojené s pobytom v zariadení Kotlárová A. za mesiac máj 2019 | 108,50 bez DPH |
rozhodnutie 11P/109/2019-8 | 24.06.2019 | 27.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190269 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - sociálne | 20,00 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29/2018 | 24.06.2019 | 27.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190274 | Vysoké učení technické v Brne Koleje a menzy, Kolejní 2905/2, Brno |
00216305 | Služby spojené s pobytom za mesiac jún 2010 Hubová | 101,11 bez DPH |
94/2018 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 21.7.2019 | |
20190273 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za mesiac 07/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15863-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 15/2018, dodatok 9/2019 | 01.07.2019 | 12.07.2019 | 21.7.2019 |