Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200315 | Ondrej Šeben ŠEKO SHOP Jókaiho 9, 945 01 Komárno |
30378478 | Nákup elektronoky - Srdiečka | 387,80 vrátane DPH |
155/2020 | 18.11.2020 | 20.11.2020 | 5.1.2021 | |
20200376 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 811 05 Bratiskava |
30792029 | Supervízia | 270 vrátane DPH |
1/2020 | 8.12.2020 | 17.12.2020 | 11.1.2021 | |
20200303 | Mgr. Barbora Kuchárová, klinická psychologička Šancová58, 81105 Bratisklava |
30792029 | Supervízia | 240 vrátane DPH |
1/2020 | 10.11.2020 | 11.11.2020 | 5.1.2021 | |
20200266 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 811 05 Bratiskava |
30792029 | Supervízia | 270 vrátane DPH |
1/2020 | 16.10.2020 | 20.10.2020 | 9.12.2020 | |
20200234 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 811 05 Bratiskava |
30792029 | Supervízia | 240 vrátane DPH |
1/2020 | 22.9.2020 | 29.09.2020 | 3.12.2020 | |
20200151 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 811 05 Bratiskava |
30792029 | supervízia | 120 vrátane DPH |
1/2020 | 16.6.2020 | 24.06.2020 | 6.7.2020 | |
20200144 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 811 05 Bratiskava |
30792029 | Supervízia | 240 bez DPH |
1/2020 | 3.6.2020 | 12.06.2020 | 6.7.2020 | |
20200057 | Mgr. Barbora Kuchárová, klinická psychologička Šancová58, 81105 Bratisklava |
30792029 | Supervízia | 210 vrátane DPH |
1/2020 | 4.3.2020 | 12.03.2020 | 26.4.2020 | |
20200032 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58,811 05 Bratislava |
30792029 | Supervízia 2h/skup, 5h/indiv 06.02.2020 | 210,00 vrátane DPH |
Obj 1/2020 zo dňa 09.01.202007.02 | 07.02.2020 | 11.02.2020 | 8.3.2020 | |
20200017 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58,811 05 Bratislava |
30792029 | Supervízia 5h/ind 17.01.2020 | 150,00 vrátane DPH |
Obj 1/2020 zo dňa 09.01.2020 | 22.01.2020 | 23.01.2020 | 8.3.2020 | |
20200110 | Klotton Gabriel Školská 17, 94501 Hurbanovo |
30919789 | Oprava dymovodu | 1197,67 vrátane DPH |
nie | 37/2020 | 30.4.2020 | 05.05.2020 | 6.5.2020 |
20200091 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 224,80 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 3.4.2020 | 09.04.2020 | 26.4.2020 | |
2020075 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 52,46 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 20.03.2020 | 25.03.2020 | 26.4.2020 | |
20200060 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 202,44 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 05.03.2020 | 12.03.2020 | 26.4.2020 | |
20200038 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHL za 02/2020 | 141,35 vrátane DPH |
Zml o palivových kartách 5611863443 | 19.02.2020 | 24.02.2020 | 8.3.2020 | |
20200022 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHL za 01/2020 | 308,52 vrátane DPH |
Zml o palivových kartách 5611863443 | 07.02.2020 | 11.02.2020 | 8.3.2020 | |
20200005 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHL za 12/2019 | 209,35 vrátane DPH |
Zml o palivových kartách 5611863443 | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 8.3.2020 | |
20200004 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHL za 12/2019 | 79,51 vrátane DPH |
Zml o palivových kartách 5611863443 | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 8.3.2020 | |
20200353 | Pergamon spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery nonHP | 178,32 vrátane DPH |
153/2020 | 1.12.2020 | 04.12.2020 | 10.1.2021 | |
20200348 | Pergamon spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 349,28 vrátane DPH |
152/2020 | 30.11.2020 | 02.12.2020 | 10.1.2021 | |
20200225 | Pergamon spol. s r.o. Elektrárenská 4, 831 06 Bratislava |
31327681 | Tonery | 196,30 vrátane DPH |
54/2019 z 20.9.2020 | 82/2020 | 8.9.2020 | 14.09.2020 | 3.12.2020 |
20200224 | Pergamon spol. s r.o. Elektrárenská 4, 831 06 Bratislava |
31327681 | Tonery | 72,84 vrátane DPH |
54/2019 z 20.9.2020 | 83/2020 | 8.9.2020 | 14.09.2020 | 3.12.2020 |
20200142 | Pergamon spol. s r.o. Elektrárenská 4, 831 06 Bratislava |
31327681 | Toner HP | 89,51 vrátane DPH |
49/2020 | 2.6.2020 | 12.06.2020 | 6.7.2020 | |
20200141 | Pergamon spol. s r.o. Elektrárenská 4, 831 06 Bratislava |
31327681 | Toner | 72,84 vrátane DPH |
48/2020 | 2.6.2020 | 12.06.2020 | 6.7.2020 | |
20200341 | EVONA ELECTRONIC, s.r.o. Stará Vajnorská cesta 17, 831 04 Bratislava |
31341357 | Ozónový generátor | 269,10 vrátane DPH |
164/2020 | 30.11.2020 | 02.12.2020 | 10.1.2021 | |
20200161 | PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28, 82109 Bratislava |
31365078 | USB Tokeny - prístup do ŠP | 292,68 vrátane DPH |
28/2020 | 25.6.2020 | 30.06.2020 | 7.7.2020 | |
20200276 | Psychodiagnostika, a.s. Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava |
31385770 | Psychodiagnostické testy | 192,50 vrátane DPH |
124/2020 | 23.10.2020 | 27.10.2020 | 9.12.2020 | |
20200304 | Traco Computers s.r.o. Kukučínová 3/1663, 921 01 Piešťany |
31421652 | Terapeutické pomocky | 510 vrátane DPH |
147/2020 | 9.11.2020 | 11.11.2020 | 5.1.2021 | |
20200365 | Prolog mkm s.r.o. Lodná 10/3, 945 01 Komárno |
31432131 | Zhotovenie a montáž prístrešku nad vchodom do hl. budovy | 904,12 vrátane DPH |
135/2020 | 3.12.2020 | 04.12.2020 | 10.1.2021 | |
20200402 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | USB kluče, HDD | 135,00 vrátane DPH |
200/2020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 1.2.2021 | |
20200369 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | Tonery | 250 vrátane DPH |
175/2020 | 7.12.2020 | 29.12.2020 | 11.1.2021 | |
20200357 | Unitel s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Servis IT | 96,00 vrátane DPH |
50/2019 | 2.12.2020 | 04.12.2020 | 10.1.2021 | |
20200296 | Unitel s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Servis IT | 96 vrátane DPH |
50/2019 | 4.11.2020 | 11.11.2020 | 5.1.2021 | |
20200251 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | Servis IT | 96,00 vrátane DPH |
50/2019 z 19.7.2019 | 2.10.2020 | 09.10.2020 | 8.12.2020 | |
20200241 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | Tonery | 605,30 vrátane DPH |
84/2020 | 28.9.2020 | 29.09.2020 | 3.12.2020 | |
20200239 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | Notebook | 1 111,00 vrátane DPH |
90/2020 | 28.09.2020 | 29.09.2020 | 3.12.2020 | |
20200221 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | Servis IT | 96 vrátane DPH |
50/2019 z 19.7.2019 | 4.9.2020 | 14.09.2020 | 26.11.2020 | |
20200206 | Unitel s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | servis IT | 96 vrátane DPH |
50/2019 z 19.7.2019 | 19.8.2020 | 25.08.2020 | 23.11.2020 | |
20200180 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | Servisné práce jún 2020 | 96 vrátane DPH |
50/2019 z 19.7.2019 | 17.7.2020 | 20.07.2020 | 17.8.2020 | |
20200156 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | servis pc | 198 vrátane DPH |
60/2020 | 20.6.2020 | 29.06.2020 | 6.7.2020 |