Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/0098 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Ovocie a zelenina | 281,52 vrátane DPH |
42/2020 | 07.04.2020 | 23.04.2020 | 29.4.2020 | |
2020/0069 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 238,44 vrátane DPH |
24/2020 | 02.03.2020 | 09.03.2020 | 3.4.2020 | |
2020/0035 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Ovocie a zelenina | 222,94 vrátane DPH |
3/2020 | 04.02.2020 | 21.02.2020 | 19.3.2020 | |
2020/0348 | Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 3, Piešťany |
31428819 | Pudingové prášky | 61,50 vrátane DPH |
247/2020 | 12.11.2020 | 23.11.2020 | 30.11.2020 | |
2020/0106 | Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 3, Piešťany |
31428819 | Pudingy Dr. Oetker | 56,64 vrátane DPH |
67/2020 | 20.04.2020 | 23.04.2020 | 29.4.2020 | |
2020/0369 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 875,20 vrátane DPH |
6/2019 | 02.12.2020 | 07.12.2020 | 15.12.2020 | |
2020/0325 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 875,20 vrátane DPH |
6/2019 | 02.11.2020 | 05.11.2020 | 6.11.2020 | |
2020/0278 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 875,20 vrátane DPH |
6/2019 | 02.10.2020 | 07.10.2020 | 9.10.2020 | |
2020/0240 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 875,20 vrátane DPH |
6/2019 | 03.09.2020 | 07.09.2020 | 10.9.2020 | |
2020/0210 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 875,20 vrátane DPH |
6/2019 | 04.08.2020 | 07.08.2020 | 17.8.2020 | |
2020/0177 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 875,20 vrátane DPH |
6/2019 | 03.07.2020 | 09.07.2020 | 16.7.2020 | |
2020/0151 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 875,20 vrátane DPH |
6/2019 | 02.06.2020 | 05.06.2020 | 26.6.2020 | |
2020/0128 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 875,20 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 05.05.2020 | 11.05.2020 | 22.5.2020 | |
2020/0092 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 875,20 vrátane DPH |
6/2019 | 02.04.2020 | 03.04.2020 | 22.4.2020 | |
2020/0071 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 875,20 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 03.03.2020 | 09.03.2020 | 3.4.2020 | |
2020/0048 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 875,20 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 19.3.2020 | |
2020/0030 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby plynu | -1633,52 vrátane DPH |
6/2019 | 20.01.2020 | 04.02.2020 | 18.3.2020 | |
2020/0029 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 2450,96 vrátane DPH |
6/2019 | 20.01.2020 | 04.02.2020 | 18.3.2020 | |
2020/0002 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 881,96 vrátane DPH |
6/2019 | 02.01.2020 | 08.01.2020 | 21.2.2020 | |
2020/0341 | MARTINUS s.r.o. Gorkého 4, Martin |
45503249 | Knihy-odborná literatúra | 231,28 vrátane DPH |
207/2020 | 11.11.2020 | 11.11.2020 | 16.11.2020 | |
2020/0384 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | Umelá mliečna výživa a kaše | 315,64 vrátane DPH |
274/2020 | 11.12.2020 | 17.12.2020 | 23.12.2020 | |
2020/0322 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | Umelá mliečna výživa | 132,97 vrátane DPH |
229/2020 | 29.10.2020 | 05.11.2020 | 6.11.2020 | |
2020/0272 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | Detská mliečna výživa | 290,21 vrátane DPH |
182/2020 | 28.09.2020 | 01.10.2020 | 2.10.2020 | |
2020/0217 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | HAMI Kaše | 152,74 vrátane DPH |
127/2020 | 05.08.2020 | 14.08.2020 | 17.8.2020 | |
2020/0113 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | Kaše | 173,72 vrátane DPH |
71/2020 | 23.04.2020 | 28.04.2020 | 29.4.2020 | |
2020/0288 | Medicínske riadiace centrum s.r.o. Hviezdoslavova 1, Nitra |
44631359 | Výkon pracovnej zdravotnej služby | 172,80 vrátane DPH |
9/2015 Zmluva o výkone PZS | 05.10.2020 | 09.10.2020 | 9.10.2020 | |
2020/0182 | Medicínske riadiace centrum s.r.o. Hviezdoslavova 1, Nitra |
44631359 | Výkon pracovnej zdravotnej služby | 172,80 vrátane DPH |
9/2015 Zmluva o výkone PZS | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 16.7.2020 | |
2020/0095 | Medicínske riadiace centrum s.r.o. Hviezdoslavova 1, Nitra |
44631359 | Výkon pracovnej zdravotnej služby | 172,80 vrátane DPH |
9/2015 Zmluva o výkone PZS | 06.04.2020 | 06.04.2020 | 22.4.2020 | |
2020/0009 | Medicínske riadiace centrum s.r.o. Hviezdoslavova 1, Nitra |
44631359 | Výkon pracovnej zdravotnej služby | 172,80 vrátane DPH |
9/2015 Zmluva o výkone PZS | 08.01.2020 | 10.01.2020 | 21.2.2020 | |
2020/0221 | Medihum, s.r.o. Bosáková 7, 851 04 Bratislava |
35952580 | Odsávačka Askir | 420,00 vrátane DPH |
116/2020 | 12.08.2020 | 19.08.2020 | 25.8.2020 | |
2020/0290 | Medikontakt s.r.o. ul.K.Thalyho 5396/7, Komárno |
46434011 | lekárske prehliadky | 30,00 vrátane DPH |
05.10.2020 | 09.10.2020 | 9.10.2020 | ||
2020/0087 | Medikontakt s.r.o. ul.K.Thalyho 5396/7, Komárno |
46434011 | Lekárska prehliadka | 15,00 vrátane DPH |
30.03.2020 | 31.03.2020 | 3.4.2020 | ||
2020/0385 | Medirex a.s. Holubyho 35, 902 01 Pezinok |
35766450 | Testovanie sterilizátorov | 133,00 vrátane DPH |
258/2020 | 11.12.2020 | 17.12.2020 | 23.12.2020 | |
2020/0079 | Medplus s.r.o. Chrenovská 14, Nitra |
45322040 | Hygienické potreby | 78,12 vrátane DPH |
45/2020 | 10.03.2020 | 18.03.2020 | 3.4.2020 | |
2020/0294 | MÉHES spol.s.r.o. Bratislavská cesta 5,Komárno |
36525341 | Servisné služby | 95,00 vrátane DPH |
193/2020 | 08.10.2020 | 14.10.2020 | 19.10.2020 | |
2020/0233 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | stravné 9/2020 | 43,00 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 02.09.2020 | 02.09.2020 | 10.9.2020 | |
2020/0121 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Poskytnutie stravovania | 1,61 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 27.04.2020 | 29.04.2020 | 11.5.2020 | |
2020/0120 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Poskytnutie stravovania | 6,22 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 27.04.2020 | 29.04.2020 | 11.5.2020 | |
2020/0082 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno |
00306525 | Poskytnutie stravovania | 3,22 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 13.03.2020 | 18.03.2020 | 3.4.2020 | |
2020/0081 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno |
00306525 | Poskytnutie stravovania | 12,98 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 13.03.2020 | 18.03.2020 | 3.4.2020 |