Faktúry 2020 (CDaR Levice, Ul. 29 augusta 76/60)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200168   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 11/2020   91,18 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020     07.12.2020  11.12.2020  18.12.2020 
20200149   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 10/2020  92,47 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020     06.11.2020  12.11.2020  13.12.2020 
20200095   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 7/2020   91,18 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020    10.08.2020  14.08.2020  10.9.2020 
20200084   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 6/2020   91,25 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020    07.07.2020  13.07.2020  21.7.2020 
20200066   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 4/2020   86,17 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018    12.05.2020  18.05.2020  1.6.2020 
20200053   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 3/2020   75,18 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018    06.04.2020  20.04.2020  19.5.2020 
20200041   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 2/2020   100,56 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018    06.03.2020  12.03.2020  7.3.2020 
20200025   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 1/2020   86,72 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018    10.01.2020  12.02.2020  20.2.2020 
20200003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 12/2019  86,16 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018    08.01.2020  15.01.2020  1.2.2020 
20200028   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier A4 100bal  312,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 14/2017   6/2020  13.02.2020  17.02.2020  20.2.2020 
20200167   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 12/2020   740,13 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     07.12.2020  11.12.2020  18.12.2020 
20200123   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 10/2020   740,13 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     5.10.2020  14.10.2020  14.10.2020 
20200106   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 09/2020   740,13 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     08.09.2020  10.09.2020  11.9.2020 
20200096   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 08/2020   740,13 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     10.08.2020  14.08.2020  10.9.2020 
20200083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 07/2020  740,13 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     07.07.2020  13.07.2020  21.7.2020 
202000073   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 06/2020   740,13 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019    09.6.2020.  12.06.2020  22.6.2020 
20200064   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 05/2020   740,13 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     06.05.2020  11.05.2020  19.5.2020 
20200051   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 04/2020   740,13 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     02.04.2020  07.04.2020  16.4.2020 
20200040   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 3/2020   740,13 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     06.03.2020  12.03.2020  7.3.2020 
20200021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu obdobie 01.01.2019-30.04.2019 Úzka 107, kalná nad Hronom, Ul. 29. augusta č.76/60, Levice, Kpt.Nálepku 127, Levice  1474,76 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019    21.01.2020  06.02.2020  20.2.2020 
20200020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 2/2020   740,13 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     03.02.2020  06.02.2020  20.2.2020 
20200005   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 1/2020   723,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     10.01.2020  15.01.2020  1.2.2020 
20200002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu - (Úzka 107, Kalná nad Hronom) 01.01.-31.12.2018   -4,46 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     03.01.2020  09.02.2020  1.2.2020 
20200173   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto
47079690  elektronické stravovacie poukážky 11/2020   2374,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019   12/2020/PaM  09.12.2020  11.12.2020  18.12.2020 
20200147   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto
47079690  elektronické stravovacie poukážky 10/2020   3562,07 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019   11/2020/PaM  05.11.2020  12.11.2020  13.12.2020 
20200126   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto
47079690  elektronické stravovacie poukážky 9/2020   2525,97 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019     7.10.2020  14.10.2020  14.10.2020 
20200105   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto
47079690  elektronické stravovacie poukážky 8/2020  2607,59 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019     08.09.2020  10.09.2020  11.9.2020 
20200097   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto
47079690  elektronické stravovacie poukážky 7/2020  2632,80 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019   8/2020/PaM  10.08.2020  14.08.2020  10.9.2020 
20200086   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto
47079690  elektronické stravovacie poukážky 6/2020  2751,47 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019   7/2020/PaM  09.07.2020  13.07.2020  21.7.2020 
202000075   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto
47079690  elektronické stravovacie poukážky 5/2020  2616,63  
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019   6/2020/PaM  10.6.2020  12.06.2020  22.6.2020 
20200065   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto
47079690  elektronické stravovacie poukážky   2722,09 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019   5/2020/PaM  06.05.2020  11.05.2020  19.5.2020 
20200057   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto
47079690  elektronické stravovacie poukážky   2413,70 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019   3/2020/PaM, 4/2020/PaM  15.04.2020  20.04.2020  19.5.2020 
20200044   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2620,53 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019   2/2020/PaM  16.03.2020  19.03.2020  18.3.2020 
20200023   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2640,25 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019   1/2020/PaM  10.02.2020  12.02.2020  20.2.2020 
20200004   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto
47079690  vyúčtovanie elektronické stravovacie poukážky za mesiac december 2019   2696,15 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019     10.01.2020  15.01.2020  1.2.2020 
20200111   PERGAMON spol s r.o.
Elektrárenská 4, 831 06 Bratislava
31327681  TON Brother TN3280 black - 1ks  122,40 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpeni k RD 20/2017  30/2020  16.09.2020  21.09.2020  24.9.2020 
20200179   PERGAMON spol s r.o.
Elektrárenská 4, 831 06 Bratislava
31327681  Tonery HP   576,52 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpeni k RD 23/2019   62/2020  11.12.2020  15.12.2020  18.12.2020 
20200112   PERGAMON spol s r.o.
Elektrárenská 4, 831 06 Bratislava
31327681  TON CE505A HP čierny - 3ks   153,01 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpeni k RD 23/2019  29/2020  16.09.2020  21.09.2020  24.9.2020 
20200185   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovacia faktúra za dodávka a distribúcia elektriny 1.11.2020-30.11.2020 ( RD Ul. 29. augusta č. 76/60,Levice)   198,46 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 14/2020, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa 15/2020    14.12.2020  18.12.2020  18.12.2020 
20200152   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovacia faktúra za dodávka a distribúcia elektriny 1.10.2020-31.10.2020 ( RD Ul. 29. augusta č. 76/60,Levice)   218,81 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 21/2019, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa 22/2019     13.11.2020  19.11.2020  13.12.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na CDaR Levice, Ul.29.augusta 76/60

Tlačiť