Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200054 | CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | služby v oblasti CO 3/2020 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“ 5/2019 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 19.5.2020 | |
20200063 | CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | služby v oblasti CO 4/2020 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“ 5/2019 | 06.05.2020 | 11.05.2020 | 19.5.2020 | |
202000074 | CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | služby v oblasti CO 5/2020 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“ 5/2019 | 09.6.2020 | 12.06.2020 | 22.6.2020 | |
20200081 | CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | služby v oblasti CO 6/2020 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“ 5/2019 | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 21.7.2020 | |
20200090 | CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | služby v oblasti CO 7/2020 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“ 5/2019 | 03.08.2020 | 05.08.2020 | 19.8.2020 | |
20200104 | CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | služby v oblasti CO 8/2020 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“ 5/2019 | 08.09.2020 | 10.09.2020 | 11.9.2020 | |
20200119 | CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | služby v oblasti CO 9/2020 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“ 5/2019 | 2.10.2020 | 05.10.2020 | 14.10.2020 | |
20200039 | CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | služby v oblasti CO za mesiac 2/2020 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“ 5/2019 | 06.03.2020 | 12.03.2020 | 7.3.2020 | |
20200128 | DZ Projekt s.r.o. ul. Thuróczyho 15, 936 01 Šahy |
46456368 | statické posúdenie a vypracovanie statického posudku | 200,00 bez DPH |
33/2020 | 13.10.2020 | 15.10.2020 | 14.10.2020 | |
20200108 | TIOR s.r.o. J.Jesenského 6/217, 936 01 Šahy |
36828823 | stavebné práce - rekonštrukcia bytového jadra -IA41860 (Kalná nad Hronom) | 3564,58 vrátane DPH |
26/2020 | 08.09.2020 | 18.09.2020 | 24.9.2020 | |
20200079 | IVES Košice šl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 | STP APV WINASU za obdobie 07.2020-12.2020 STP APV WINASU za obdobie 01.2021-06.2021 | 119,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R-115/2018 18/2018 | 24.06.2020 | 26.06.2020 | 21.7.2020 | |
20200047 | Diagnostické centrum Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka |
00163341 | stravné za pobyt mal F. Kováčovej za obdobie od Január, Február, Marec 2020 | 332,64 bez DPH |
uznesenie 10P/116/2019-13 | 24.03.2020 | 26.03.2020 | 16.4.2020 | |
20200180 | ElektroLV, s.r.o. Bernolákova 132/3, 934 01 Levice |
45515344 | sušička AEG T8DBG68WC - 1ks, AEG FFB53630ZW umývačka riadu - 1ks, 1.ŠSS | 929,00 vrátane DPH |
72/2020 | 11.12.2020 | 15.12.2020 | 18.12.2020 | |
20200150 | elektroLV, s.r.o. Bernolákova 132/3, Levice |
45515344 | sušička AEG T8DEE68SC | 660,00 vrátane DPH |
50/2020 | 11.11.2020 | 12.11.2020 | 13.12.2020 | |
20200157 | Bc.Roman Zomborský Pradiarska 3048/7, Levice |
40926745 | školenie 10 vodičov referentských vozidiel | 40,00 bez DPH |
55/2020 | 19.11.2020 | 26.11.2020 | 13.12.2020 | |
20200163 | Michal Záhora - MIZA Rudohorská 2002/27, 974 11 Banská Bystrica |
44052111 | štítkovač DYMO LM280 - 1ks, páska DYMO polyester D1 9mm x 7m -3ks, doprava | 97,44 vrátane DPH |
57/2020 | 26.11.2020 | 27.11.2020 | 13.12.2020 | |
20200025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 1/2020 | 86,72 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 10.01.2020 | 12.02.2020 | 20.2.2020 | |
20200149 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 10/2020 | 92,47 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020 | 06.11.2020 | 12.11.2020 | 13.12.2020 | |
20200168 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 11/2020 | 91,18 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020 | 07.12.2020 | 11.12.2020 | 18.12.2020 | |
20200003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 12/2019 | 86,16 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 1.2.2020 | |
20200041 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 2/2020 | 100,56 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 06.03.2020 | 12.03.2020 | 7.3.2020 | |
20200053 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 3/2020 | 75,18 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 06.04.2020 | 20.04.2020 | 19.5.2020 | |
20200066 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 4/2020 | 86,17 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 12.05.2020 | 18.05.2020 | 1.6.2020 | |
20200072 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 5/2020 | 90,35 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020 | 09.6.2020. | 12.06.2020 | 22.6.2020 | |
20200084 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 6/2020 | 91,25 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020 | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 21.7.2020 | |
20200095 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 7/2020 | 91,18 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020 | 10.08.2020 | 14.08.2020 | 10.9.2020 | |
20200107 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 8/2020 | 91,18 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020 | 08.09.2020 | 10.09.2020 | 11.9.2020 | |
20200124 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 9/2020 | 91,18 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020 | 7.10.2020 | 14.10.2020 | 14.10.2020 | |
20200111 | PERGAMON spol s r.o. Elektrárenská 4, 831 06 Bratislava |
31327681 | TON Brother TN3280 black - 1ks | 122,40 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD 20/2017 | 30/2020 | 16.09.2020 | 21.09.2020 | 24.9.2020 |
20200112 | PERGAMON spol s r.o. Elektrárenská 4, 831 06 Bratislava |
31327681 | TON CE505A HP čierny - 3ks | 153,01 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD 23/2019 | 29/2020 | 16.09.2020 | 21.09.2020 | 24.9.2020 |
20200052 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | TON Kyocera TK-5240 Black - 3ks | 198,00 vrátane DPH |
16/2020 | 06.04.2020 | 20.04.2020 | 19.5.2020 | |
20200110 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | TON Kyocera TK5240 black-2ks, TON Lexmark 51B2000-2ks, TON Brother TN2421-2ks | 444,00 vrátane DPH |
32/2020 | 16.09.2020 | 21.09.2020 | 24.9.2020 | |
20200017 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | TON Lexmark 51B2000 - 2ks TON Brother TN-2421 - 2ks | 313,01 vrátane DPH |
5/2020 | 03.02.2020 | 06.02.2020 | 20.2.2020 | |
20200165 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | Toner Brother TN2421-1ks, Toner Lexmerk 51B2000-1ks, Toner KyoeraTK-5240B-2ks, Toner TK-5240-3ks | 561,24 vrátane DPH |
63/2020 | 07.12.2020 | 11.12.2020 | 18.12.2020 | |
20200179 | PERGAMON spol s r.o. Elektrárenská 4, 831 06 Bratislava |
31327681 | Tonery HP | 576,52 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD 23/2019 | 62/2020 | 11.12.2020 | 15.12.2020 | 18.12.2020 |
2020009 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet za mesiac december 2019 | 249,07 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 14.01.2020 | 15.01.2020 | 1.2.2020 | |
20200024 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet za mesiac január 2020 | 245,01 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 10.02.2020 | 12.12.2019 | 20.2.2020 | |
20200159 | Client Service, s.r.o. Ku Bratke 5, 934 05 Levice |
36552461 | tričká dámske a pánske clasik s potlačou - 75ks, tričko detské s potlačou - 5ks, kalendáre stolové s vlastnou potlačou - 20ks, plánovací kalendár s potlačou - 20ks, grafické spracovanie kalendára | 641,16 vrátane DPH |
56/2020 | 23.11.2020 | 26.11.2020 | 13.12.2020 | |
20200192 | TEMPO KONDELA s.r.o. Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín |
36409154 | váľanda s úložným priestorom, 80x195cm - 5ks 2.SS | 523,20 vrátane DPH |
78/2020 | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 7.1.2021 | |
20200193 | TEMPO KONDELA s.r.o. Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín |
36409154 | váľanda s úložným priestorom, 80x195cm - 5ks 3.SS | 523,20 vrátane DPH |
79/2020 | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 7.1.2021 |