Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200054 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefón , internet | 38,54 vrátane DPH |
385/2018 | 09.03.2020 | 20.03.2020 | 23.3.2020 | |
20200027 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefón, internet | 38,54 vrátane DPH |
385/2018 | 10.02.2020 | 14.02.2020 | 23.3.2020 | |
20200003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefón, internet | 39,22 vrátane DPH |
385/2018 | 07.01.2020 | 21.01.2020 | 27.2.2020 | |
20200001 | SATRO s.r.o. Hodonínska 25, 841 03 Bratislava |
31335161 | Digitálna TV, prenájom zariadení | 346,80 vrátane DPH |
383/2017 | 02.01.2020 | 08.01.2020 | 27.2.2020 | |
20200340 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery non HP | 366,48 vrátane DPH |
374/2017 | 175/2020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 19.1.2021 |
20200286 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery NON HP 11 ks | 713,40 vrátane DPH |
374/2017 | 155/2020 | 27.11.2020 | 03.12.2020 | 27.11.2020 |
20200239 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Toner Brother | 45,12 vrátane DPH |
374/2017 | 126/2020 | 14.10.2020 | 29.10.2020 | 14.10.2020 |
20200235 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Toner Cartrige Xerox ORG WC 4118/8000 | 102,36 vrátane DPH |
374/2017 | 118/2020 | 12.10.2020 | 28.10.2020 | 13.10.2020 |
20200144 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Toner Brother 1 ks | 45,12 vrátane DPH |
374/2017 | 64/2020 | 25.06.2020 | 30.06.2020 | 6.7.2020 |
20200124 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery non HP 4 ks | 251,52 vrátane DPH |
374/2017 | 61/2020 | 02.06.2020 | 15.06.2020 | 2.6.2020 |
20200049 | PERGAMON spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Toner non HP 1 ks | 45,12 vrátane DPH |
374/2017 | 27/2020 | 03.03.2020 | 13.03.2020 | 23.3.2020 |
20200050 | PERGAMON spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Toner HP 1 ks | 53,42 vrátane DPH |
333/2016 | 28/2020 | 03.03.2020 | 13.03.2020 | 23.3.2020 |
20200285 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 80g Premier 75 bal. | 234,00 vrátane DPH |
329/2016 | 156/2020 | 25.11.2020 | 30.11.2020 | 26.11.2020 |
20200135 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | Poistenie osôb prepravovaných v služobnom motorovom vozidle NISSAN | 132,78 vrátane DPH |
238/2013 | 15.06.2020 | 19.06.2020 | 19.6.2020 | |
20200155 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Voda, zrážky, stočné | 873,24 vrátane DPH |
101/2006 | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 8.7.2020 | |
20200130 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné | 717,31 vrátane DPH |
101/2006 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | 12.6.2020 | |
20200108 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Voda, zrážky, stočné | 644,21 vrátane DPH |
101/2006 | 12.05.2020 | 20.05.2020 | 12.5.2020 | |
20200083 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Voda, zrážky, stočné | 463,64 vrátane DPH |
101/2006 | 09.04.2020 | 20.04.2020 | 27.4.2020 | |
20200057 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Voda, zrážky, stočné | 636,38 vrátane DPH |
101/2006 | 11.03.2020 | 20.03.2020 | 23.3.2020 | |
20200031 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Voda, zrážky, stočné v čase havárie | 2268,43 vrátane DPH |
101/2006 | 12.02.2020 | 06.03.2020 | 23.3.2020 | |
20200013 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Voda, zrážky, stočné | 90,26 vrátane DPH |
101/2006 | 15.01.2020 | 21.01.2020 | 27.2.2020 | |
20200349 | JYSK s.r.o. Akademická 1/A, 949 01 Nitra |
35974133 | Interiérové vybavenie do návštev-nej miestnosti | 704,00 vrátane DPH |
171/2020 | 31.12.2020 | ZF 10.12.2020 | 21.1.2021 | |
20200348 | EUROtoner, s.r.o. Rastislavova 12, 949 01 Nitra |
43892655 | Kancelársky materiál | 598,64 vrátane DPH |
193/2020 | 30.12.2020 | 31.12.2020 | 21.1.2021 | |
20200347 | 3lobit s.r.o. Jégeho 5, 821 08 Bratislava |
46020152 | Interiérové vybavenie snoozelenej miestnosti | 2332,85 vrátane DPH |
192/2020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 21.1.2021 | |
20200346 | EUROtoner, s.r.o. Rastislavova 12, 949 01 Nitra |
Multifunkčná tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP M28a | 115,74 vrátane DPH |
191/2020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 21.1.2021 | ||
20200345 | ALFI Corp s.r.o. Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava |
28587855 | Doplatok za ochranné obleky | 55,18 vrátane DPH |
188/2020 | 22.12.2020 | 30.12.2020 | 21.1.2021 | |
20200344 | ALFI Corp s.r.o. Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava |
28587855 | Ochranný oblek veľ L, XL 60 ks | 262,80 vrátane DPH |
188/2020 | 22.12.2020 | HT 22.12.2020 | 21.1.2021 | |
20200343 | Eva Ostertágová Nábrežie Mládeže 83, 949 01 Nitra |
34315730 | Vypracovanie PD z hľadiska Protipožiarnej bezpečnosti stavby | 400,00 vrátane DPH |
119/2020 | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 21.1.2021 | |
20200341 | Anton Richtárik Alexyho 367/12, 949 11 Nitra |
51896141 | Maliarske práce | 1299,42 vrátane DPH |
174/2020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 21.1.2021 | |
20200339 | OBI Slovakia s.r.o. Chrenovská 1488/26, 949 01 Nitra |
48258946 | Materiál na údržbu | 246,63 vrátane DPH |
189/2020 | 18.12.2020 | 21.12.2020 | 19.1.2021 | |
20200338 | LDTE, s.r.o. Červenova 39, 949 01 Nitra |
50984641 | Údržba IKT | 150,00 vrátane DPH |
135/2020 | 17.12.2020 | 21.12.2020 | 19.1.2021 | |
20200336 | Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. Kalvária 3, 949 01 Nitra |
36558613 | Šanóny pre soc. pracovníkov 50 ks | 159,00 vrátane DPH |
185/2020 | 17.12.2020 | 21.12.2020 | 19.1.2021 | |
20200335 | Gamax s.r.o. Kríková 696/15, 94907 Nitra |
36562700 | Výmena podlahovej krytiny | 550,00 vrátane DPH |
184/2020 | 17.12.2020 | 21.12.2020 | 19.1.2021 | |
20200333 | KATHRYN s.r.o. Ďumbierska 693/13, 949 01 Nitra |
50921037 | Čistiaci a hygienický materiál | 87,31 vrátane DPH |
186/2020 | 16.12.2020 | 21.12.2020 | 19.1.2021 | |
20200331 | ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22, 929 01Dunajská Streda |
36277151 | Elektrospotrebiče | 2561,87 vrátane DPH |
179/2020 | 16.12.2020 | ZF 14.12.2020 | 19.1.2021 | |
20200330 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | Interiérové vybavenie, trezor, pokladnica, nástenký | 927,60 vrátane DPH |
176/2020 | 16.12.2020 | ZF 11.12.2020 | 19.1.2021 | |
20200329 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov |
36515388 | Respirátory FFP2 50 ks | 495,00 vrátane DPH |
187/2020 | 15.12.2020 | HT 15.12.2020 | 19.1.2021 | |
20200328 | RESTARTING s.r.o. Malý Lapáš 276, 951 04 Malý Lapáš |
47516640 | Skupinová supervízia | 66,00 vrátane DPH |
162/2020 | 14.12.2020 | 15.12.2020 | 19.1.2021 | |
20200327 | Chladom s.r.o. Malý Lapáš 314, 951 04 Malý Lapáš |
43910467 | Servis klimatizácie | 48,00 vrátane DPH |
148/2020 | 14.12.2020 | 15.12.2020 | 19.1.2021 | |
20200325 | Vladimír Behinský - Rebels Pramenistá 30, 949 01 Nitra |
14407612 | Montáž svietidiel 11 ks | 1256,64 vrátane DPH |
181/2020 | 14.12.2020 | 22.12.2020 | 19.1.2021 |