Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200150 | REPOSTA, s.r.o. Párovská 42, 949 01 Nitra |
36545147 | Oprava kúrenia 3.pavilón poschodie | 998,52 vrátane DPH |
74/2020 | 02.07.2020 | 14.07.2020 | 6.7.2020 | |
20200183 | All Public Service s.r.o. Zlievarenská 1/227, 949 01 Nitra |
44928220 | Oprava MSV - SEAT výmena filtrov, doplnenie chladiva do klimatizácie. | 201,96 vrátane DPH |
94/2020 | 31.08.2020 | 03.09.2020 | 7.9.2020 | |
20200282 | REPOSTA, s.r.o. Párovská 42, 949 01 Nitra |
36545147 | Oprava poruchy kúrenia | 686,42 vrátane DPH |
150/2020 | 25.11.2020 | 27.11.2020 | 26.11.2020 | |
20200272 | Stanislav Klenka - ANTSAT Murániho 32/2, 949 11 Nitra |
46060871 | Oprava poruchy TV signálu | 143,00 vrátane DPH |
143/2020 | 13.11.2020 | 20.11.2020 | 23.11.2020 | |
20200215 | Jozef Sollár Elektroservis Sila 117, 951 24 |
50079867 | Oprava pračiek | 69,00 vrátane DPH |
110/2020 | 02.10.2020 | 13.10.2020 | 9.10.2020 | |
20200280 | All Public Service s.r.o. Zlievarenská 1/227, 949 01 Nitra |
44928220 | Oprava SMV Seat brzdy | 217,30 vrátane DPH |
145/2020 | 24.11.2020 | 27.11.2020 | 24.11.2020 | |
20200268 | MEDIDERMA spol. s.r.o. Dlhá 118, 949 01 Nitra |
31415806 | Oprava strechy | 799,50 vrátane DPH |
119/2020 | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 10.11.2020 | |
20200026 | MEDIDERMA spol. s r.o. Dlhá 118, 949 01 Nitra |
31415806 | Oprava strechy | 519,90 vrátane DPH |
13/2020 | 07.02.2020 | 14.02.2020 | 23.3.2020 | |
20200029 | Jozef Sollár Elektroservis Sila 117, 951 24 Nové Sady |
50079867 | Oprava sušičky prádla | 67,50 vrátane DPH |
19/2020 | 10.02.2020 | 14.02.2020 | 23.3.2020 | |
20200207 | TRIPSYs.r.o. Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo |
36276464 | Papierové hygienické utierky | 71,28 vrátane DPH |
109/2020 | 22.09.2020 | 29.09.2020 | 22.9.2020 | |
20200294 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 2000,00 vrátane DPH |
478/2020 | 02.12.2020 | 04.12.2020 | 15.1.2021 | |
20200254 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1290,82 vrátane DPH |
478/2020 | 02.11.2020 | 13.11.2020 | 4.11.2020 | |
20200219 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1290,82 vrátane DPH |
478/2020 | 02.10.2020 | 13.10.2020 | 9.10.2020 | |
20200186 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1290,82 vrátane DPH |
439,438/2019 | 03.09.2020 | 11.09.2020 | 11.9.2020 | |
20200168 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1290,82 vrátane DPH |
478/2020 | 04.08.2020 | 06.08.2020 | 10.8.2020 | |
20200153 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1290,82 vrátane DPH |
439/2019 | 03.07.2020 | 14.07.2020 | 6.7.2020 | |
20200119 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1290,82 vrátane DPH |
478/2020 | 02.06.2020 | 10.06.2020 | 2.6.2020 | |
20200101 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1290,82 vrátane DPH |
439,438/2019 | 05.05.2020 | 14.05.2020 | 7.5.2020 | |
20200074 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1290,82 vrátane DPH |
439,438/2019 | 02.04.2020 | 15.04.2020 | 27.4.2020 | |
20200048 | MAGMA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1290,82 vrátane DPH |
439/2019 | 03.03.2020 | 13.03.2020 | 23.3.2020 | |
20200021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1290,82 vrátane DPH |
439,438/2019 | 04.02.2020 | 07.02.2020 | 27.2.2020 | |
20200016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 786,70 vrátane DPH |
439,438/2019 | 21.01.2020 | 30.01.2020 | 27.2.2020 | |
20200002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1373,44 vrátane DPH |
439/2019 | 02.01.2020 | 08.01.2020 | 27.2.2020 | |
20200352 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovanie | 671,48 vrátane DPH |
478/2020 | 31.12.2020 | 12.01.2021 | 21.1.2021 | |
20200095 | All Public Service s.r.o. Zlievarenská 1/227, 949 01 Nitra |
44928220 | Pneumatiky Matador na SMV NISSAN | 280,00 vrátane DPH |
53/2020 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 7.5.2020 | |
20200061 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | Pobyt dieťaťa v diagnostickom centre | 101, 43 vrátane DPH |
Rozhodnutie 24P/51/2020-11 | 18.03.2020 | 20.03.2020 | 23.3.2020 | |
20200136 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 82104 Bratislava |
31750338 | Pobyt dieťaťa v diagnostickom zariadení | 136,71 vrátane DPH |
Rozhodnutie 24P/51/2020-11 | 17.06.2020 | 18.06.2020 | 19.6.2020 | |
20200111 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 82104 Bratislava |
31750338 | Pobyt dieťaťa v diagnostickom zariadení | 132,30 vrátane DPH |
Rozhodnutie 24P/51/2020-11 | 15.05.2020 | 20.05.2020 | 15.5.2020 | |
20200138 | Špecializovaný liečebný ústav MARÍNA, Kováčová Sládkovičova 311/3, Kováčová 962 37 |
00165476 | Pobyt maloletej na kúpeľnej liečbe | 47,60 vrátane DPH |
36/2020 | 19.06.2020 | 25.06.2020 | 19.6.2020 | |
20200142 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10,824 92 Bratislava |
50073028 | Pobytový tábor pre deti ŠRZ Drienok platba z účtu darov a grantov | 1764,00 vrátane DPH |
466/2020 | 24.06.2020 | 26.06.2020 | 6.7.2020 | |
20200135 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00151700 | Poistenie osôb prepravovaných v služobnom motorovom vozidle NISSAN | 132,78 vrátane DPH |
238/2013 | 15.06.2020 | 19.06.2020 | 19.6.2020 | |
20200034 | ALLWEB, s.r.o. Lukov dvor 1, 949 01 Nitra |
36689386 | Poplatok za doménu: cdrnitra.sk, webhosting, správa webu Basic | 112,80 vrátane DPH |
171/2019 | 12.02.2020 | ZF 07.02.2020 | 23.3.2020 | |
20200234 | MAXMAX.cz, s.r.o. Prakšická 1338, 688 01Uherský Brod |
02031043 | Poschodová posteľ, matrace | 281,77 vrátane DPH |
114/2020 | 12.10.2020 | ZF 30.09.2020 | 12.10.2020 | |
20200317 | PRO - NIK, s.r.o. Clementisova 39, 949 01 Nitra |
46239308 | Pracovné oblečenie a obuv | 136,80 vrátane DPH |
136,80 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | 19.1.2021 | |
20200078 | Stanislav Porubský Višňova 33, 949 01 Nitra |
32754531 | Prehliadka vyhradenej tlakovej nádoby v kotolni na ohrev TÚV | 100,00 vrátane DPH |
44/2020 | 03.04.2020 | 15.04.2020 | 27.4.2020 | |
20200110 | Mgr. Marcela Mokráňová Mraziarenská 11, 821 08 Bratislava |
33186375 | Preklad textov zo slovenského do nemeckého jazyka | 25,00 vrátane DPH |
59/2020 | 14.05.2020 | 20.05.2020 | 15.5.2020 | |
20200063 | Messer Tatragas spol. s.r.o. Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava |
00685852 | Prenájom oceľových fliaš | 20,88 vrátane DPH |
30/2020 | 18.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
20200071 | Messer Tatragas spol. s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava |
00685852 | Prenájom oceľových fliaš na obdobie od 1.4.2020 do 31.03.2020 | 109,50 vrátane DPH |
41/2020 | 30.03.2020 | ZF 23.3.2020 | 27.4.2020 | |
20200301 | Lindstrőm, s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 20,40 vrátane DPH |
464/2020 | 03.12.2020 | 11.12.2020 | 15.1.2021 | |
20200263 | Lindstrőm, s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 14,66 vrátane DPH |
464/2020 | 06.11.2020 | 13.11.2020 | 10.11.2020 |