Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200107 | ZsVs, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vyúč. vod. stoč. zráž. | 508,66 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 29.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200287 | SALLDA s.r.o. Hlavná 11, 943 01 Štúrovo |
47515848 | elektro spotrebiče pre SUS č. 3 | 467,27 vrátane DPH |
29.12.2020 | 30.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200051 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energie za 1/20 | 465,57 bez DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 12.002.2020 | 18.02.2020 | 30.7.2020 | |
20200282 | Gabriel Andrusko-Gamex Vorosmartyho 4, 943 01 Štúrovo |
33664731 | sietky na okná s mont. pre SUS | 421,20 bez DPH |
18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200163 | ZALA-BUS s.r.o. 589, 943 52 Mužla |
46726489 | preprava detí LT za 27.7.20 a 10.8.20 | 400,00 vrátane DPH |
obj.č. 25/2020 | 14.08.2020 | 26.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200279 | Mini domáce potreby Hlavná 21, 943 01 Štúrovo |
44557558 | kuchynské potreby SUS č. 3 | 398,00 bez DPH |
18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200273 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 2.12.20 a 7.12.20 | 393,00 bez DPH |
áno | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 23.2.2021 | |
20200272 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba wl. energie za 11/20 | 383,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM | 15.12.2020 | 18.12.2020 | 23.2.2021 | |
20200275 | Diego Štúrovo BARABÁŠ SLOVENSKO s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava |
45239134 | materiál na podlahu schodov SUS č. 1 | 375,44 vrátane DPH |
17.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200245 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt.el.en. za 10/2020 | 369,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 11.2.2021 | |
20200081 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotr. el. energie za 03/2020 | 358,42 bez DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 09.04.2020 | 14.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200065 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotr. el. en. za 02/20 | 357,69 bez DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 16.03.2020 | 17.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200122 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
00000051 | spotr. el. en. za 5/20 | 336,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 10.06.2020 | 11.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200104 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
00000051 | spotr. el, en, za 4/20 | 327,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 20.05.2020 | 21.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200269 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nábytok pre SUS č.2 | 323,00 vrátane DPH |
10.12.2020 | 14.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200191 | Xepap s.r.o. Zvolen Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kopír.papiera | 312,00 vrátane DPH |
zmluva č. 3/2016 | obj.č.48/2020 | 25.9.2020 | 30.09.2020 | 5.11.2020 |
20200250 | Mgr. Peter Kollárovič Ul.práce 55, 945 01 Komárno |
41261097 | Online prednášky zo dňa 23.10., 6.11. a 20.11.2020 | 300,00 bez DPH |
obj.č. 51,57,60/2020 | 23.11.2020 | 27.11.2020 | 11.2.2021 | |
20200185 | RS HealthConsulting s.r.o. Komoča č. 372, 941 21 Komoča |
51035596 | činnosť PZS | 299,25 bez DPH |
Zmluva č.9/2019 | 17.09.2020 | 18.09.2020 | 5.11.2020 | |
20200125 | RS HealthConsullting s.r.o. 94121 Komoča č.372 |
51035596 | PZS za 6 - 7 - 8/20 | 299,25 vrátane DPH |
Zmluva č.9/2019 | 12.06.2020 | 22.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200102 | RS HealthConsullting s.r.o. 94121 Komoča č.372 |
51035596 | činnosť PZS za 7.12.19-6.3.20 | 299,25 vrátane DPH |
Zmluva č.9/2019 | 18.05.2020 | 21.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200149 | ERdiRT-R. Takács Hájová 4, Nové Zámky 940 01 |
35202238 | Vykonanie revízie el. spotrebičov podľa stn 33 1610 | 293,5 vrátane DPH |
obj.č. 3/2020 | 27.07.2020 | 31.07.2020 | 14.9.2020 | |
20200138 | SSE a.s. Žilina SSE a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | Spotreba el. energie za 6/20 | 282,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 09.07.2020 | 15.07.2020 | 11.9.2020 | |
20200263 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | platba za vodné a stočné za 12/20 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 11.12.2020 | 23.2.2021 | |
20200238 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | bud. platba za vodné a stočné za 11/20 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 12.11.2020 | 11.2.2021 | |
20200216 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | predd.platba na vodné 10/20 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 15.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200176 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | pred.platba vodného za 9/20 | 280,00 bez DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 10.09.2020 | 4.11.2020 | |
20200154 | Západoslovenská vodár. spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | bp. za vodné 8/20 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 05.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200144 | Západoslovenská vodár. spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | bud. platba za vodné 7/20 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 27.05.2020 | 15.07.2020 | 11.9.2020 | |
20200124 | ZsVs, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 6/20 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 11.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200096 | ZsVs, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | platba za vodné 5/20 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 23.01.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200079 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 | predd. platby za vodné a stočné 04/20 | 280,00 bez DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 23.01.2020 | 14.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200067 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 | predd. za vodné a stočné 03/20 | 280,00 bez DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 03.10.2019 | 16.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200035 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Preddavok na vodné a stočné 02/2020 | 280,00 bez DPH |
áno | 03.10.2019 | 14.02.2020 | 30.7.2020 | |
20200004 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | záloha na vodu 1/20 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 03.10.2019 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200174 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | strava detí za 9/20 | 269,60 bez DPH |
obj. č. 29/2020 | 09.09.2020 | 10.09.2020 | 4.11.2020 | |
20200211 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotr.el.energie za 9/20 | 267,80 bez DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 12.10.2020 | 15.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200271 | Gabriel Andrusko-Gamex Vorosmartyho 4, 943 01 Štúrovo |
33664731 | vertikálne žalúzie 3 ks s montážou | 264,40 bez DPH |
11.12.2020 | 18.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200187 | Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava |
36653004 | revízia tech.zar. tlakových | 264,00 vrátane DPH |
obj.č. 44/2020 | 17.09.2020 | 18.09.2020 | 5.11.2020 | |
20200161 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | dod. a distrb. el. en. za 7/20 | 252,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 12.08.2020 | 18.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200274 | IZSÁK Company, s.r.o. Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky |
36558311 | záručný servis | 251,48 vrátane DPH |
17.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 |