Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200162 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP za 8/20 | 23,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2020 | 13.08.2020 | 18.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200146 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín, Slovenská Republika |
47548924 | služby PO a BOZP za 7/20 | 23,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2020 | 21.07.2020 | 24.07.2020 | 11.9.2020 | |
20200070 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží za 24.2.-22.3.20 | 23,33 bez DPH |
áno | 01.04.2020 | 03.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200045 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | za prenájom rohoží 27.1.-23.2.2020 | 23,33 bez DPH |
áno | 03.03.2020 | 04.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200026 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Ubytovanie detí za 01.-06.2020 | 24,00 vrátane DPH |
59/19 | 06.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200120 | Z motors s.r.o. Námestie Sv. Imricha 27, Štúrovo 94301 |
50263749 | výmena pneu Nissan | 25,44 vrátane DPH |
obj.č. 18/2020 | 10.06.2020 | 11.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200222 | Z motors s.r.o. F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo |
50263749 | výmena pneu + vyváženie Nissan | 26,02 vrátane DPH |
obj.č.52/2020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 30.11.2020 | |
20200072 | Školská jedáleň - slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí 03/2020 | 26,00 bez DPH |
49/19 | 02.04.2020 | 03.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200016 | SOŠ poľnohosp. a služieb Na lukach 18, 934 03 Levice |
00162353 | strava dieťaťa 1/20 | 28,12 vrátane DPH |
45/19 | 20.01.2020 | 27.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200011 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl. za telekom. služby 12/19 | 28,33 vrátane DPH |
áno | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200213 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoži za 7.9.-4.10.2020 | 32,35 vrátane DPH |
áno | 13.10.2020 | 15.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200148 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava |
00181641 | prenájom rohoží za 15.6-12.7.20 | 32,35 vrátane DPH |
áno | 22.07.2020 | 24.07.2020 | 11.9.2020 | |
20200090 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 23.3.-19.4.2020 | 32,35 bez DPH |
áno | 29.04.2020 | 30.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200032 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 30.12.2019-26.01.2020 | 32,35 vrátane DPH |
áno | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200188 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 7.9.2020 | 33,24 vrátane DPH |
áno | 18.09.2020 | 28.09.2020 | 5.11.2020 | |
20200178 | SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku Na lúkach 18, 934 03 Levice |
00162353 | strava raňajky a večere pre dieťa za 9/20 | 33,06 bez DPH |
obj.č.36/2020 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 4.11.2020 | |
20200265 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. popl. za 11/20 | 34,18 vrátane DPH |
áno | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 23.2.2021 | |
20200240 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. popl. ua 10/2020 | 34,00 vrátane DPH |
áno | 06.11.2020 | 12.11.2020 | 11.2.2021 | |
20200207 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl. za telekom. služby 9/20 | 34,00 vrátane DPH |
áno | 09.10.2020 | 15.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200180 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef.popl. za 8/2020 | 34,00 bez DPH |
áno | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 4.11.2020 | |
20200158 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. popl. za 7/20 | 34,00 vrátane DPH |
áno | 06.08.2020 | 07.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200117 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 5/20 | 34,00 vrátane DPH |
áno | 09.06.2020 | 11.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200097 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 4/20 | 34,00 vrátane DPH |
áno | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200082 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatky za 03/2020 | 34,00 bez DPH |
áno | 09.04.2020 | 14.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200062 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. polplatky za 02/20 | 34,00 bez DPH |
áno | 09.03.2020 | 10.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200033 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl. za pevné linky | 34,50 vrátane DPH |
áno | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200253 | Osobný údaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 12/2020 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713-1 | 01.12.2020 | 04.12.2020 | 22.2.2021 | |
20200241 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis za 11/2020 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č.2/2020 | 06.11.2020 | 12.11.2020 | 11.2.2021 | |
20200228 | Osobný údaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
00004001 | výkon zodpovednej osoby za 11/2020 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 02.11.2020 | 06.11.2020 | 11.2.2021 | |
20200200 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis PC za 10/20 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č.2/2020 | 06.10.2020 | 09.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200192 | Osobný údaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp.osoby za 10/20 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 01.10.2020 | 07.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200172 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis za 8/20 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/2020 | 08.09.2020 | 10.09.2020 | 4.11.2020 | |
20200167 | Osobný údaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon uodp.osoby za 9/20 | 36 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 02.09.2020 | 07.09.2020 | 4.11.2020 | |
20200156 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis PC za 8/20 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2020 | 05.08.2020 | 07.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200150 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 8/20 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 03.08.2020 | 05.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200135 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | icf 135/20 zmluv servis PC za 7/20 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/2020 | 07.07.2020 | 09.07.2020 | 11.9.2020 | |
20200131 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2020 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 1.7.2020 | 06.07.2020 | 11.9.2020 | |
20200112 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis PC za 6/20 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2020 | 04.06.2020 | 11.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200108 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby za 6/20 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 01.06.2020 | 03.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200099 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis IT za 4/20 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 |