Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200029 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn na 02/2020 | 1084,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 06.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200073 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 04/2020 | 1064,79 bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 02.04.2020 | 03.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200003 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 1/20 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 03.1.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200232 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 11/2020 | 1084,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 02.11.2020 | 06.11.2020 | 11.2.2021 | |
20200110 | Magna Energia a.s. P,OBox 23A, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/20 | 1084,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 02.06..2020 | 03.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200169 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 9/20 | 1064,79 bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 03.09.2020 | 10.09.2020 | 4.11.2020 | |
20200046 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | pobyt detí v LT od 27.7. - 10.8.2020 | 1512,00 bez DPH |
Zmluva č. 4/2020 | 03.03.2020 | 20.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200033 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl. za pevné linky | 34,50 vrátane DPH |
áno | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200006 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl. za telekom. služby 1/20 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 07.01.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200011 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl. za telekom. služby 12/19 | 28,33 vrátane DPH |
áno | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200207 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl. za telekom. služby 9/20 | 34,00 vrátane DPH |
áno | 09.10.2020 | 15.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200068 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | pp el. energie za 03/20 | 100,00 bez DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 07.012020 | 16.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200254 | Kominárstvo Štúrovo, s.r.o. Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo |
50138961 | pravidelná revízia komínov | 92,40 bez DPH |
áno | 01.12.2020 | 04.12.2020 | 22.2.2021 | |
20200175 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | pred.platba el.energie za 9/20 | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM | 07.012020 | 10.09.2020 | 4.11.2020 | |
20200176 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | pred.platba vodného za 9/20 | 280,00 bez DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 10.09.2020 | 4.11.2020 | |
20200079 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 | predd. platby za vodné a stočné 04/20 | 280,00 bez DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 23.01.2020 | 14.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200067 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 | predd. za vodné a stočné 03/20 | 280,00 bez DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 03.10.2019 | 16.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200237 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | predd.platba na distr.el.en. za 11/2020 | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 07.01.2020 | 12.11.2020 | 11.2.2021 | |
20200216 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | predd.platba na vodné 10/20 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 15.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200078 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | predd.platby na el. en. 4/20 | 100,00 bez DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 07.01.2020 | 14.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200215 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | predd.platby za el.energiu za 10/20 | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 07.01.2020 | 15.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200005 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | preddavok na el.en. 1/20 | 100,00 vrátane DPH |
Zm3uva č. 33836/2017 | 07.01.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200035 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Preddavok na vodné a stočné 02/2020 | 280,00 bez DPH |
áno | 03.10.2019 | 14.02.2020 | 30.7.2020 | |
20200036 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | Preddavok za el. energiu 02/2020 | 100,00 bez DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 07.012020 | 14.02.2020 | 30.7.2020 | |
20200013 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 01.12.-29.12.2019 | 21,37 bez DPH |
áno | 17.01.2020 | 20.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200090 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 23.3.-19.4.2020 | 32,35 bez DPH |
áno | 29.04.2020 | 30.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200032 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 30.12.2019-26.01.2020 | 32,35 vrátane DPH |
áno | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200243 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 5.-31.10.2020 | 23,33 vrátane DPH |
áno | 11.11.2020 | 16.11.2020 | 11.2.2021 | |
20200184 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží za 10.8.-6.9.2020 | 23,33 vrátane DPH |
áno | 17.09.2020 | 18.09.2020 | 5.11.2020 | |
20200166 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava |
00181641 | prenájom rohoží za 13.7. - 9.8.20 | 23,33 vrátane DPH |
áno | 19.08.2020 | 26.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200148 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava |
00181641 | prenájom rohoží za 15.6-12.7.20 | 32,35 vrátane DPH |
áno | 22.07.2020 | 24.07.2020 | 11.9.2020 | |
20200264 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží za 2.11.-29.11.2020 | 23,33 bez DPH |
áno | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 23.2.2021 | |
20200070 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží za 24.2.-22.3.20 | 23,33 bez DPH |
áno | 01.04.2020 | 03.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200213 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoži za 7.9.-4.10.2020 | 32,35 vrátane DPH |
áno | 13.10.2020 | 15.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200201 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup internetu za 09/2020 | 82,73 vrátane DPH |
áno | 06.10.2020 | 09.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200136 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pristup internetu za 6/20 | 82,73 vrátane DPH |
áno | 7.7.2020 | 09.07.2020 | 11.9.2020 | |
20200057 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup na internet 2/20 | 82,73 bez DPH |
áno | 06.03.2020 | 10.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200077 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup na internet za 03/20 | 82,73 bez DPH |
áno | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200285 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup na internet za 11/20 | 113,77 vrátane DPH |
áno | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 23.2.2021 | |
20200171 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup na internet za 8/20 | 82,73 vrátane DPH |
áno | 07.09.2020 | 10.09.2020 | 4.11.2020 |