Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200106 | Lindstrom s. r. o. Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava |
357422364 | prenájom rohoží 20.04 - 17.05.20 | 14.30 vrátane DPH |
áno | 27.05.2020 | 29.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200101 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | paušál MT za 8.5-7.6/20 | 73,08 vrátane DPH |
áno | 12.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200099 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis IT za 4/20 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200098 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup internetu 4/20 | 82,73 vrátane DPH |
áno | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200097 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 4/20 | 34,00 vrátane DPH |
áno | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200094 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 30.04.2020 | 38,14 vrátane DPH |
áno | 05.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200090 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 23.3.-19.4.2020 | 32,35 bez DPH |
áno | 29.04.2020 | 30.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200085 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MTza 8.4.-7.5.2020 | 71,95 bez DPH |
áno | 14.04.2020 | 27.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200082 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatky za 03/2020 | 34,00 bez DPH |
áno | 09.04.2020 | 14.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200077 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup na internet za 03/20 | 82,73 bez DPH |
áno | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200076 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 16., 26. a 31.3.2020 | 68,01 bez DPH |
áno | 06.04.2020 | 08.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200070 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží za 24.2.-22.3.20 | 23,33 bez DPH |
áno | 01.04.2020 | 03.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200062 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. polplatky za 02/20 | 34,00 bez DPH |
áno | 09.03.2020 | 10.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200057 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup na internet 2/20 | 82,73 bez DPH |
áno | 06.03.2020 | 10.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200055 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 19. a 28. 2.2020 | 51,56 bez DPH |
áno | 04.03.2020 | 10.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200045 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | za prenájom rohoží 27.1.-23.2.2020 | 23,33 bez DPH |
áno | 03.03.2020 | 04.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200040 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup. PHM 6.2. a 12.2.2020 | 56,11 bez DPH |
áno | 19.02.2020 | 24.02.2020 | 30.7.2020 | |
20200035 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Preddavok na vodné a stočné 02/2020 | 280,00 bez DPH |
áno | 03.10.2019 | 14.02.2020 | 30.7.2020 | |
20200033 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl. za pevné linky | 34,50 vrátane DPH |
áno | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200032 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 30.12.2019-26.01.2020 | 32,35 vrátane DPH |
áno | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200030 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekom. služby - internet na 02/20 | 84,06 bez DPH |
áno | 06.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200024 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | phm 22.,29. a 31.01.2020 | 134,37 vrátane DPH |
áno | 05.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200013 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 01.12.-29.12.2019 | 21,37 bez DPH |
áno | 17.01.2020 | 20.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200012 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | MT popl. 8.1.-7.2.2020 | 74,18 vrátane DPH |
áno | 13.01.2020 | 20.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200011 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl. za telekom. služby 12/19 | 28,33 vrátane DPH |
áno | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200007 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 18. a 31.12.2019 | 79,37 vrátane DPH |
áno | 07.01.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200006 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl. za telekom. služby 1/20 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 07.01.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200049 | Školská jedáleň maď. Adyho9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | strava detí za 01/20 | 4,32 bez DPH |
48/19 | 10.02.2020 | 18.02.2020 | 30.7.2020 | |
20200287 | SALLDA s.r.o. Hlavná 11, 943 01 Štúrovo |
47515848 | elektro spotrebiče pre SUS č. 3 | 467,27 vrátane DPH |
29.12.2020 | 30.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200284 | SALLDA s.r.o. Hlavná 11, 943 01 Štúrovo |
47515848 | nákup prev. strojov do SUS | 1480,00 bez DPH |
21.12.2020 | 22.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200283 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup postelí pre SUS 1. a 2. | 580,01 vrátane DPH |
21.12.2020 | 22.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200282 | Gabriel Andrusko-Gamex Vorosmartyho 4, 943 01 Štúrovo |
33664731 | sietky na okná s mont. pre SUS | 421,20 bez DPH |
18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200281 | Mini domáce potreby Hlavná 21, 943 01 Štúrovo |
44557558 | kuchynské potreby SUS č. 2 | 13,20 bez DPH |
18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200280 | Mini domáce potreby Hlavná 21, 943 01 Štúrovo |
44557558 | kuchynské potreby SUS č. 1 | 229,20 bez DPH |
18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200279 | Mini domáce potreby Hlavná 21, 943 01 Štúrovo |
44557558 | kuchynské potreby SUS č. 3 | 398,00 bez DPH |
18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200278 | Gabriel Muller Bielovce 104, 935 74 Bielovce |
52511090 | oprava schodov do SUS č. 1 | 557,50 bez DPH |
18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200277 | Školská jedáleň maď. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
36110744 | strava detí za 12/20 | 7,56 bez DPH |
obj.33/2020 | 18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | |
20200275 | Diego Štúrovo BARABÁŠ SLOVENSKO s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava |
45239134 | materiál na podlahu schodov SUS č. 1 | 375,44 vrátane DPH |
17.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200274 | IZSÁK Company, s.r.o. Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky |
36558311 | záručný servis | 251,48 vrátane DPH |
17.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200273 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 2.12.20 a 7.12.20 | 393,00 bez DPH |
áno | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 23.2.2021 |