Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200065 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotr. el. en. za 02/20 | 357,69 bez DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 16.03.2020 | 17.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200064 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MT 8.3. - 7.4.20 | 71.69 bez DPH |
RD č. 28203/2017 | 10.03.2020 | 17.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200063 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | strava zam. za 02/20 | 1957,39 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 09.03.2020 | 10.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200062 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. polplatky za 02/20 | 34,00 bez DPH |
áno | 09.03.2020 | 10.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200057 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup na internet 2/20 | 82,73 bez DPH |
áno | 06.03.2020 | 10.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200055 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 19. a 28. 2.2020 | 51,56 bez DPH |
áno | 04.03.2020 | 10.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200053 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis IT | 51,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/2020 | 04.03.2020 | 10.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200051 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energie za 1/20 | 465,57 bez DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 12.002.2020 | 18.02.2020 | 30.7.2020 | |
20200050 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MT a internet 8.2. - 7.3.2020 | 75,50 bez DPH |
RD č. 28203/2017 | 11.02.2020 | 18.02.2020 | 30.7.2020 | |
20200049 | Školská jedáleň maď. Adyho9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | strava detí za 01/20 | 4,32 bez DPH |
48/19 | 10.02.2020 | 18.02.2020 | 30.7.2020 | |
20200048 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | za stravu detí v LT od 27.7.-10.8.2020 | 1344,00 bez DPH |
Zmluva č. 4/2020 | 03.03.2020 | 16.07.2020 | 30.7.2020 | |
20200047 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | ubytovanie detí v LT od 27.7. - 10.8.2020 | 2184,00 bez DPH |
Zmluva č. 4/2020 | 03.03.2020 | 16.07.2020 | 30.7.2020 | |
20200046 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | pobyt detí v LT od 27.7. - 10.8.2020 | 1512,00 bez DPH |
Zmluva č. 4/2020 | 03.03.2020 | 20.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200045 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | za prenájom rohoží 27.1.-23.2.2020 | 23,33 bez DPH |
áno | 03.03.2020 | 04.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200044 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu za 03/2020 | 1084,79 bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 03.03.2020 | 04.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200043 | SBS Eurosecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 02/2020 | 46,80 bez DPH |
Zmluva č.380/2016 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200042 | Osobný údaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | za výkon zodpovednej osoby za 03/20 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200040 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup. PHM 6.2. a 12.2.2020 | 56,11 bez DPH |
áno | 19.02.2020 | 24.02.2020 | 30.7.2020 | |
20200036 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | Preddavok za el. energiu 02/2020 | 100,00 bez DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 07.012020 | 14.02.2020 | 30.7.2020 | |
20200035 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Preddavok na vodné a stočné 02/2020 | 280,00 bez DPH |
áno | 03.10.2019 | 14.02.2020 | 30.7.2020 | |
20200033 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl. za pevné linky | 34,50 vrátane DPH |
áno | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200032 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 30.12.2019-26.01.2020 | 32,35 vrátane DPH |
áno | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200031 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. strav. poukážky zam. 01/20 | 2165,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200030 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekom. služby - internet na 02/20 | 84,06 bez DPH |
áno | 06.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200029 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn na 02/2020 | 1084,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 06.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200024 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | phm 22.,29. a 31.01.2020 | 134,37 vrátane DPH |
áno | 05.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200023 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | Zmluvný servis 01/2020 a oprava počítača | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2020 | 05.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20220022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 02/2020 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 03.02.2020 | 07.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200021 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 1/2020 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 03.02.2020 | 07.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200018 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plynu od 01.5.-31.12.2019 - preplatok | -2147,64 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 20.01.2020 | 10.02.2020 | 30.1.2020 | |
20200017 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plynu 01.01.-30.04.2019 | 3992,33 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 20.01.2020 | 27.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200015 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis 1/2020 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2020 | 17.01.2020 | 20.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200014 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka el. en. 12/19 | 596,94 bez DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 17.01.2020 | 20.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200013 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 01.12.-29.12.2019 | 21,37 bez DPH |
áno | 17.01.2020 | 20.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200012 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | MT popl. 8.1.-7.2.2020 | 74,18 vrátane DPH |
áno | 13.01.2020 | 20.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200011 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl. za telekom. služby 12/19 | 28,33 vrátane DPH |
áno | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200010 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skutoč. odobr.strava 12/19 | 2196,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200007 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 18. a 31.12.2019 | 79,37 vrátane DPH |
áno | 07.01.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200006 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl. za telekom. služby 1/20 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 07.01.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200005 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | preddavok na el.en. 1/20 | 100,00 vrátane DPH |
Zm3uva č. 33836/2017 | 07.01.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 |