Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200193 | SBS Eurosecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochrana majetku za 9/20 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 02.10.2020 | 07.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200168 | SBS Eurosecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 8/20 | 48 bez DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 03.09.2020 | 07.09.2020 | 4.11.2020 | |
20200151 | SBS Eurosecuriity s.r.o. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr. maj. 7/20 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 03.08.2020 | 05.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200132 | SBS Eurosecuriity s.r.o. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Ochrana majetku Jun 2020 | 48.00 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 03.07.2020 | 06.07.2020 | 11.9.2020 | |
20200109 | SBS Eurosecuriity s.r.o. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 5/20 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 02.06.2020 | 03.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200092 | SBS Eurosecuriity s.r.o. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Ochrana majetku za 4/2020 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 05.05.2020 | 07.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200071 | SBS Eurosecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 3/20 | 48,00 bez DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 02.04.2020 | 03.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200043 | SBS Eurosecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 02/2020 | 46,80 bez DPH |
Zmluva č.380/2016 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200021 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 1/2020 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 03.02.2020 | 07.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200002 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 12/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 2.1.2020 | 03.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200287 | SALLDA s.r.o. Hlavná 11, 943 01 Štúrovo |
47515848 | elektro spotrebiče pre SUS č. 3 | 467,27 vrátane DPH |
29.12.2020 | 30.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200284 | SALLDA s.r.o. Hlavná 11, 943 01 Štúrovo |
47515848 | nákup prev. strojov do SUS | 1480,00 bez DPH |
21.12.2020 | 22.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200276 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP za 12/20 | 1,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2020 | 18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | |
20200246 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP za 11/2020 | 23,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2020 | 13.11.2020 | 16.11.2020 | 11.2.2021 | |
20200218 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby BOZP a PO za 10/20 | 23,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2020 | 15.10.2020 | 21.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200186 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP za 9/20 | 23,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2020 | 17.09.2020 | 18.09.2020 | 5.11.2020 | |
20200162 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP za 8/20 | 23,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2020 | 13.08.2020 | 18.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200146 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín, Slovenská Republika |
47548924 | služby PO a BOZP za 7/20 | 23,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2020 | 21.07.2020 | 24.07.2020 | 11.9.2020 | |
20200286 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | Wifi | 71,13 bez DPH |
Zmluva č.2/2020 | 23.12.2020 | 28.12.2020 | 23.2.2021 | |
20200261 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis PC a oprava servera | 151,50 bez DPH |
Zmluva č.2/2020 | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 22.2.2021 | |
20200247 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | nákup tlačiarne HP | 169,00 bez DPH |
Zmluva č.2/2020 | 13.11.2020 | 16.11.2020 | 11.2.2021 | |
20200241 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis za 11/2020 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č.2/2020 | 06.11.2020 | 12.11.2020 | 11.2.2021 | |
20200224 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | notebook pre NPIII+office+anivír. | 850,00 bez DPH |
obj.č. 58/2020 | 27.10.2020 | 06.11.2020 | 30.11.2020 | |
20200200 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis PC za 10/20 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č.2/2020 | 06.10.2020 | 09.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200172 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis za 8/20 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/2020 | 08.09.2020 | 10.09.2020 | 4.11.2020 | |
20200156 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis PC za 8/20 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2020 | 05.08.2020 | 07.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200135 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | icf 135/20 zmluv servis PC za 7/20 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/2020 | 07.07.2020 | 09.07.2020 | 11.9.2020 | |
20200115 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | nabíjačka Lenovo | 14,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2020 | 08.06.2020 | 11.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200114 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | výmena HD | 49,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2020 | 08.06.2020 | 11.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200112 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis PC za 6/20 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2020 | 04.06.2020 | 11.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200099 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis IT za 4/20 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200080 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis a servis PC | 76,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/2020 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200053 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis IT | 51,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/2020 | 04.03.2020 | 10.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200023 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | Zmluvný servis 01/2020 a oprava počítača | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2020 | 05.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200015 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis 1/2020 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2020 | 17.01.2020 | 20.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200048 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | za stravu detí v LT od 27.7.-10.8.2020 | 1344,00 bez DPH |
Zmluva č. 4/2020 | 03.03.2020 | 16.07.2020 | 30.7.2020 | |
20200047 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | ubytovanie detí v LT od 27.7. - 10.8.2020 | 2184,00 bez DPH |
Zmluva č. 4/2020 | 03.03.2020 | 16.07.2020 | 30.7.2020 | |
20200046 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | pobyt detí v LT od 27.7. - 10.8.2020 | 1512,00 bez DPH |
Zmluva č. 4/2020 | 03.03.2020 | 20.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200254 | Kominárstvo Štúrovo, s.r.o. Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo |
50138961 | pravidelná revízia komínov | 92,40 bez DPH |
áno | 01.12.2020 | 04.12.2020 | 22.2.2021 | |
20200066 | Kominárstvo Štúrovo s.r.o. Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo |
50138961 | kominárske práce | 61,92 bez DPH |
5/20 | 16.03.2020 | 17.03.2020 | 30.7.2020 |