Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200193   SBS Eurosecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  ochrana majetku za 9/20  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 567/2020    02.10.2020  07.10.2020  26.11.2020 
20200168   SBS Eurosecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 8/20  48 
bez DPH
Zmluva č. 567/2020    03.09.2020  07.09.2020  4.11.2020 
20200151   SBS Eurosecuriity s.r.o.
Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochr. maj. 7/20  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 567/2020    03.08.2020  05.08.2020  14.9.2020 
20200132   SBS Eurosecuriity s.r.o.
Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Ochrana majetku Jun 2020  48.00 
vrátane DPH
Zmluva č. 567/2020    03.07.2020  06.07.2020  11.9.2020 
20200109   SBS Eurosecuriity s.r.o.
Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 5/20  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 567/2020    02.06.2020  03.06.2020  9.9.2020 
20200092   SBS Eurosecuriity s.r.o.
Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Ochrana majetku za 4/2020  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 567/2020    05.05.2020  07.05.2020  9.9.2020 
20200071   SBS Eurosecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 3/20  48,00 
bez DPH
Zmluva č. 567/2020    02.04.2020  03.04.2020  30.7.2020 
20200043   SBS Eurosecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 02/2020  46,80 
bez DPH
Zmluva č.380/2016    02.03.2020  04.03.2020  30.7.2020 
20200021   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 1/2020  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    03.02.2020  07.02.2020  10.2.2020 
20200002   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 12/19  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    2.1.2020  03.01.2020  30.1.2020 
20200287   SALLDA s.r.o.
Hlavná 11, 943 01 Štúrovo
47515848  elektro spotrebiče pre SUS č. 3  467,27 
vrátane DPH
    29.12.2020  30.12.2020  23.2.2021 
20200284   SALLDA s.r.o.
Hlavná 11, 943 01 Štúrovo
47515848  nákup prev. strojov do SUS  1480,00 
bez DPH
    21.12.2020  22.12.2020  23.2.2021 
20200276   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP za 12/20  1,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2020    18.12.2020  21.12.2020  23.2.2021 
20200246   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP za 11/2020  23,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2020    13.11.2020  16.11.2020  11.2.2021 
20200218   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby BOZP a PO za 10/20  23,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2020    15.10.2020  21.10.2020  26.11.2020 
20200186   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP za 9/20  23,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2020    17.09.2020  18.09.2020  5.11.2020 
20200162   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP za 8/20  23,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2020    13.08.2020  18.08.2020  14.9.2020 
20200146   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín, Slovenská Republika
47548924  služby PO a BOZP za 7/20  23,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2020    21.07.2020  24.07.2020  11.9.2020 
20200286   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  Wifi  71,13 
bez DPH
Zmluva č.2/2020    23.12.2020  28.12.2020  23.2.2021 
20200261   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis PC a oprava servera  151,50 
bez DPH
Zmluva č.2/2020    07.12.2020  08.12.2020  22.2.2021 
20200247   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  nákup tlačiarne HP  169,00 
bez DPH
Zmluva č.2/2020    13.11.2020  16.11.2020  11.2.2021 
20200241   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv.servis za 11/2020  36,00 
bez DPH
Zmluva č.2/2020    06.11.2020  12.11.2020  11.2.2021 
20200224   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  notebook pre NPIII+office+anivír.  850,00 
bez DPH
  obj.č. 58/2020  27.10.2020  06.11.2020  30.11.2020 
20200200   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv.servis PC za 10/20  36,00 
bez DPH
Zmluva č.2/2020    06.10.2020  09.10.2020  26.11.2020 
20200172   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 8/20  36,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/2020    08.09.2020  10.09.2020  4.11.2020 
20200156   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín
47563044  zmluv. servis PC za 8/20  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2020    05.08.2020  07.08.2020  14.9.2020 
20200135   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín
47563044  icf 135/20 zmluv servis PC za 7/20  36,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/2020    07.07.2020  09.07.2020  11.9.2020 
20200115   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín
47563044  nabíjačka Lenovo  14,00 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2020    08.06.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200114   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín
47563044  výmena HD  49,00 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2020    08.06.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200112   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín
47563044  zmluv. servis PC za 6/20  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2020    04.06.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200099   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín
47563044  zmluv. servis IT za 4/20  36,00 
vrátane DPH
áno    11.05.2020  14.05.2020  9.9.2020 
20200080   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis a servis PC   76,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/2020    08.04.2020  14.04.2020  30.7.2020 
20200053   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis IT  51,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/2020    04.03.2020  10.03.2020  30.7.2020 
20200023   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  Zmluvný servis 01/2020 a oprava počítača  63,00 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2020    05.02.2020  10.02.2020  10.2.2020 
20200015   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis 1/2020  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2020    17.01.2020  20.01.2020  30.1.2020 
20200048   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
50073028  za stravu detí v LT od 27.7.-10.8.2020  1344,00 
bez DPH
Zmluva č. 4/2020    03.03.2020  16.07.2020  30.7.2020 
20200047   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
50073028  ubytovanie detí v LT od 27.7. - 10.8.2020  2184,00 
bez DPH
Zmluva č. 4/2020    03.03.2020  16.07.2020  30.7.2020 
20200046   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
50073028  pobyt detí v LT od 27.7. - 10.8.2020  1512,00 
bez DPH
Zmluva č. 4/2020    03.03.2020  20.03.2020  30.7.2020 
20200254   Kominárstvo Štúrovo, s.r.o.
Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo
50138961  pravidelná revízia komínov  92,40 
bez DPH
  áno  01.12.2020  04.12.2020  22.2.2021 
20200066   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo
50138961  kominárske práce  61,92 
bez DPH
  5/20  16.03.2020  17.03.2020  30.7.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť