Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200030 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekom. služby - internet na 02/20 | 84,06 bez DPH |
áno | 06.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200029 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn na 02/2020 | 1084,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 06.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200028 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí za 01/20 | 58,50 vrátane DPH |
49/19 | 06.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200027 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí za 01/2020 | 4,46 vrátane DPH |
49/19 | 06.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200026 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Ubytovanie detí za 01.-06.2020 | 24,00 vrátane DPH |
59/19 | 06.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200025 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | strava detí za 01/2020 | 107,15 vrátane DPH |
58/19 | 06.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200024 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | phm 22.,29. a 31.01.2020 | 134,37 vrátane DPH |
áno | 05.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200023 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | Zmluvný servis 01/2020 a oprava počítača | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2020 | 05.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20220022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 02/2020 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 03.02.2020 | 07.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200021 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 1/2020 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 03.02.2020 | 07.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200020 | SOŠ poľnohosp. a služieb Na lukach 18, 934 03 Levice |
00162353 | strava dieťaťa 01/2020 | 42,20 vrátane DPH |
53/19 | 31.01.2020 | 06.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200019 | Obchodná akadémia K. Kittenbergera 2, 934 01 Levice |
00161934 | ubytovanie dieťaťa 01/2020 | 50,00 bez DPH |
46/19 | 31.01.2020 | 06.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200096 | ZsVs, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | platba za vodné 5/20 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 23.01.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200079 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 | predd. platby za vodné a stočné 04/20 | 280,00 bez DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 23.01.2020 | 14.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200018 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plynu od 01.5.-31.12.2019 - preplatok | -2147,64 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 20.01.2020 | 10.02.2020 | 30.1.2020 | |
20200017 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plynu 01.01.-30.04.2019 | 3992,33 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 20.01.2020 | 27.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200016 | SOŠ poľnohosp. a služieb Na lukach 18, 934 03 Levice |
00162353 | strava dieťaťa 1/20 | 28,12 vrátane DPH |
45/19 | 20.01.2020 | 27.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200015 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis 1/2020 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2020 | 17.01.2020 | 20.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200014 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka el. en. 12/19 | 596,94 bez DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 17.01.2020 | 20.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200013 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 01.12.-29.12.2019 | 21,37 bez DPH |
áno | 17.01.2020 | 20.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200012 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | MT popl. 8.1.-7.2.2020 | 74,18 vrátane DPH |
áno | 13.01.2020 | 20.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200011 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl. za telekom. služby 12/19 | 28,33 vrátane DPH |
áno | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200010 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skutoč. odobr.strava 12/19 | 2196,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200009 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava deti 1/20 | 45,15 vrátane DPH |
49/19 | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200008 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí 1/20 | 1,08 vrátane DPH |
49/19 | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200237 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | predd.platba na distr.el.en. za 11/2020 | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 07.01.2020 | 12.11.2020 | 11.2.2021 | |
20200215 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | predd.platby za el.energiu za 10/20 | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 07.01.2020 | 15.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200153 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
51865467 | pp. za distr. el. en. za 8/20 | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 07.01.2020 | 05.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200143 | SSE a.s. Žilina SSE a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Platba za distrib. el. en. za 7/20 | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 07.01.2020 | 15.07.2020 | 11.9.2020 | |
20200123 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
00000051 | spotr. el. en. za 6/20 | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 07.01.2020 | 11.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200095 | SSE a.s. Žilina SSE a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | distribúcia elektrickej energie za 5/20 | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 07.01.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200078 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | predd.platby na el. en. 4/20 | 100,00 bez DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 07.01.2020 | 14.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200007 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 18. a 31.12.2019 | 79,37 vrátane DPH |
áno | 07.01.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200006 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl. za telekom. služby 1/20 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 07.01.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200005 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | preddavok na el.en. 1/20 | 100,00 vrátane DPH |
Zm3uva č. 33836/2017 | 07.01.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200003 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 1/20 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 03.1.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200002 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 12/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 2.1.2020 | 03.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200001 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp.osoby 01/20 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 2.1.2020 | 03.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200067 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 | predd. za vodné a stočné 03/20 | 280,00 bez DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 03.10.2019 | 16.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200035 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Preddavok na vodné a stočné 02/2020 | 280,00 bez DPH |
áno | 03.10.2019 | 14.02.2020 | 30.7.2020 |