Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200166 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava |
00181641 | prenájom rohoží za 13.7. - 9.8.20 | 23,33 vrátane DPH |
áno | 19.08.2020 | 26.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200148 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava |
00181641 | prenájom rohoží za 15.6-12.7.20 | 32,35 vrátane DPH |
áno | 22.07.2020 | 24.07.2020 | 11.9.2020 | |
20200032 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 30.12.2019-26.01.2020 | 32,35 vrátane DPH |
áno | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200013 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 01.12.-29.12.2019 | 21,37 bez DPH |
áno | 17.01.2020 | 20.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200130 | Lindstrom s. r. o. Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 18.5 - 14.6.2020 | 14,30 vrátane DPH |
áno | 26.06.2020 | 30.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200106 | Lindstrom s. r. o. Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava |
357422364 | prenájom rohoží 20.04 - 17.05.20 | 14.30 vrátane DPH |
áno | 27.05.2020 | 29.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200254 | Kominárstvo Štúrovo, s.r.o. Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo |
50138961 | pravidelná revízia komínov | 92,40 bez DPH |
áno | 01.12.2020 | 04.12.2020 | 22.2.2021 | |
20200066 | Kominárstvo Štúrovo s.r.o. Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo |
50138961 | kominárske práce | 61,92 bez DPH |
5/20 | 16.03.2020 | 17.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200283 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup postelí pre SUS 1. a 2. | 580,01 vrátane DPH |
21.12.2020 | 22.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200270 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nábytok pre SUS č. 3 | 216,00 vrátane DPH |
10.12.2020 | 14.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200269 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nábytok pre SUS č.2 | 323,00 vrátane DPH |
10.12.2020 | 14.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200268 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nábytok pre SUS č. 1 | 522,00 vrátane DPH |
10.12.2020 | 14.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200260 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup int. zar. SUS č. 1 | 814,00 bez DPH |
04.12.2020 | 08.12.2020 | 22.2.2021 | ||
20200259 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup int. zar. SUS č. 2 | 826,99 bez DPH |
04.12.2020 | 08.12.2020 | 22.2.2021 | ||
20200258 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup int.zar. SUS č. 3 | 826,99 vrátane DPH |
04.12.2020 | 08.12.2020 | 22.2.2021 | ||
20200274 | IZSÁK Company, s.r.o. Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky |
36558311 | záručný servis | 251,48 vrátane DPH |
17.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200127 | Gocomp-Jozef Gabulya Kamenín 580, 94357 Kamenín |
43069169 | nákup PC 3 ks pre NPIII | 1800,78 vrátane DPH |
obj. č.21/2020 | 19.06.2020 | 22.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200266 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skut.odobr.strava zam. za 11/20 | 1770,46 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 23.2.2021 | |
20200242 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skut. odobr.strava za 10/2020 | 2063,47 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.11.2020 | 12.11.2020 | 11.2.2021 | |
20200205 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | hodnota skutoč.odobr.stravy zam. 9/20 | 1910,21 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.10.2020 | 09.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200173 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr. strav.lístky 8/2020 | 1843,02 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.09.2020 | 10.09.2020 | 4.11.2020 | |
20200157 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | skut. odobr. strava zam. za 7/20 | 2370,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.08.2020 | 07.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200139 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | ETS-skut. odobr. strava zan. za 6/20 | 2380,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 09.07.2020 | 15.07.2020 | 11.9.2020 | |
20200118 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | . skut. odobr. stravy-eSL za 5/20 | 2153,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 09.06.2020 | 11.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200100 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | skut. odobr. stravy zam. za 4/20 | 1543,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200084 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | odobratá strava zam. 03/2020 | 1932,01 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 09.04.2020 | 14.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200063 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | strava zam. za 02/20 | 1957,39 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 09.03.2020 | 10.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200031 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. strav. poukážky zam. 01/20 | 2165,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200010 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skutoč. odobr.strava 12/19 | 2196,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200278 | Gabriel Muller Bielovce 104, 935 74 Bielovce |
52511090 | oprava schodov do SUS č. 1 | 557,50 bez DPH |
18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200282 | Gabriel Andrusko-Gamex Vorosmartyho 4, 943 01 Štúrovo |
33664731 | sietky na okná s mont. pre SUS | 421,20 bez DPH |
18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200271 | Gabriel Andrusko-Gamex Vorosmartyho 4, 943 01 Štúrovo |
33664731 | vertikálne žalúzie 3 ks s montážou | 264,40 bez DPH |
11.12.2020 | 18.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200149 | ERdiRT-R. Takács Hájová 4, Nové Zámky 940 01 |
35202238 | Vykonanie revízie el. spotrebičov podľa stn 33 1610 | 293,5 vrátane DPH |
obj.č. 3/2020 | 27.07.2020 | 31.07.2020 | 14.9.2020 | |
20200088 | Elektrosped, a.s. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava |
35765038 | toner do Epson M1170 | 16,00 bez DPH |
12/2020 | 23.04.2020 | 27.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200275 | Diego Štúrovo BARABÁŠ SLOVENSKO s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava |
45239134 | materiál na podlahu schodov SUS č. 1 | 375,44 vrátane DPH |
17.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200256 | Bytový textil RUŽA s.r.o. Školská 1132/5, 031 01 Liptovský Mikuláš |
51449218 | nákup posteľného prádla do SUS | 1769,62 vrátane DPH |
áno | 03.12.2020 | 04.12.2020 | 22.2.2021 | |
20200087 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | sejf na kľúče + kľúčenky | 96,00 bez DPH |
11/2020 | 23.04.2020 | 27.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200276 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP za 12/20 | 1,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2020 | 18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | |
20200246 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP za 11/2020 | 23,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2020 | 13.11.2020 | 16.11.2020 | 11.2.2021 | |
20200218 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby BOZP a PO za 10/20 | 23,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2020 | 15.10.2020 | 21.10.2020 | 26.11.2020 |