Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200156 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis PC za 8/20 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2020 | 05.08.2020 | 07.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200112 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis PC za 6/20 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2020 | 04.06.2020 | 11.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200099 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis IT za 4/20 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200109 | SBS Eurosecuriity s.r.o. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 5/20 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 02.06.2020 | 03.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200151 | SBS Eurosecuriity s.r.o. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr. maj. 7/20 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 03.08.2020 | 05.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200120 | Z motors s.r.o. Námestie Sv. Imricha 27, Štúrovo 94301 |
50263749 | výmena pneu Nissan | 25,44 vrátane DPH |
obj.č. 18/2020 | 10.06.2020 | 11.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200119 | Z motors s.r.o. Námestie Sv. Imricha 27, Štúrovo 94301 |
50263749 | výmena kolies F-Punto | 15,00 vrátane DPH |
obj.č. 19/2020 | 10.06.2020 | 11.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200114 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | výmena HD | 49,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2020 | 08.06.2020 | 11.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200128 | Stredná odborná škola N.Z. Nitrianska cesta 61,94001 Nové zámky |
00893421 | ubytovanie detí za 1-3/20 | 55,00 vrátane DPH |
obj. č. 56/2019 | 26.06.2020 | 30.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200117 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 5/20 | 34,00 vrátane DPH |
áno | 09.06.2020 | 11.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200097 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 4/20 | 34,00 vrátane DPH |
áno | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200158 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. popl. za 7/20 | 34,00 vrátane DPH |
áno | 06.08.2020 | 07.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200164 | Mgr. Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia zo dňa 11.8.2020 | 192,00 vrátane DPH |
obj.č. 26/2020 | 17.08.2020 | 26.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200105 | Mgr. Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 18.5.2020 | 189,00 vrátane DPH |
obj.č. 14/2020 | 26.05.2020 | 29.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200129 | Stredná odborná škola N.Z. Nitrianska cesta 61,94001 Nové zámky |
00893421 | strava detí za 1 -3 / 20 | 103,47 vrátane DPH |
obj. č. 56/2019 | 26.06.2020 | 30.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200122 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
00000051 | spotr. el. en. za 5/20 | 336,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 10.06.2020 | 11.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200104 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
00000051 | spotr. el, en, za 4/20 | 327,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 20.05.2020 | 21.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200162 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP za 8/20 | 23,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2020 | 13.08.2020 | 18.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200146 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín, Slovenská Republika |
47548924 | služby PO a BOZP za 7/20 | 23,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2020 | 21.07.2020 | 24.07.2020 | 11.9.2020 | |
20200100 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | skut. odobr. stravy zam. za 4/20 | 1543,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200157 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | skut. odobr. strava zam. za 7/20 | 2370,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.08.2020 | 07.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200111 | Mgr, Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | skup. a ind. supervízia 25:5.2020 | 189,00 vrátane DPH |
obj.č. 15/2020 | 02.06..2020 | 03.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200125 | RS HealthConsullting s.r.o. 94121 Komoča č.372 |
51035596 | PZS za 6 - 7 - 8/20 | 299,25 vrátane DPH |
Zmluva č.9/2019 | 12.06.2020 | 22.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200159 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup internetu za 7/20 | 82,73 vrátane DPH |
áno | 06.08.2020 | 07.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200116 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup internetu za 5/20 | 82,73 vrátane DPH |
áno | 09.06.2020 | 11.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200098 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup internetu 4/20 | 82,73 vrátane DPH |
áno | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200163 | ZALA-BUS s.r.o. 589, 943 52 Mužla |
46726489 | preprava detí LT za 27.7.20 a 10.8.20 | 400,00 vrátane DPH |
obj.č. 25/2020 | 14.08.2020 | 26.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200106 | Lindstrom s. r. o. Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava |
357422364 | prenájom rohoží 20.04 - 17.05.20 | 14.30 vrátane DPH |
áno | 27.05.2020 | 29.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200130 | Lindstrom s. r. o. Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 18.5 - 14.6.2020 | 14,30 vrátane DPH |
áno | 26.06.2020 | 30.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200153 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
51865467 | pp. za distr. el. en. za 8/20 | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 07.01.2020 | 05.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200152 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 8/20 | 1084,79 eur vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 04.08.2020 | 05.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200096 | ZsVs, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | platba za vodné 5/20 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 23.01.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200126 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 9.6 2020 | 12,87 vrátane DPH |
áno | 18.06.2020 | 22.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200121 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | paušál MT za 8.6.-7.7.20 | 70,45 vrátane DPH |
áno | 10.06.2020 | 09.08.2020 | 9.9.2020 | |
20200101 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | paušál MT za 8.5-7.6/20 | 73,08 vrátane DPH |
áno | 12.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200155 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 17,29 a 31.7.20 | 139,67 vrátane DPH |
áno | 04.08.2020 | 05.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200165 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM z 11. a 12.8.2020 | 46,73 vrátane DPH |
áno | 18.08.2020 | 26.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200113 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 28.a 29.5.2020 | 43.98 vrátane DPH |
áno | 04.06.2020 | 11.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200127 | Gocomp-Jozef Gabulya Kamenín 580, 94357 Kamenín |
43069169 | nákup PC 3 ks pre NPIII | 1800,78 vrátane DPH |
obj. č.21/2020 | 19.06.2020 | 22.06.2020 | 9.9.2020 | |
20200115 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | nabíjačka Lenovo | 14,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2020 | 08.06.2020 | 11.06.2020 | 9.9.2020 |