Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200172 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis za 8/20 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/2020 | 08.09.2020 | 10.09.2020 | 4.11.2020 | |
20200261 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis PC a oprava servera | 151,50 bez DPH |
Zmluva č.2/2020 | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 22.2.2021 | |
20200053 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis IT | 51,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/2020 | 04.03.2020 | 10.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200080 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis a servis PC | 76,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/2020 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200015 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis 1/2020 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2020 | 17.01.2020 | 20.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200023 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | Zmluvný servis 01/2020 a oprava počítača | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2020 | 05.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200241 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis za 11/2020 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č.2/2020 | 06.11.2020 | 12.11.2020 | 11.2.2021 | |
20200200 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis PC za 10/20 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č.2/2020 | 06.10.2020 | 09.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200274 | IZSÁK Company, s.r.o. Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky |
36558311 | záručný servis | 251,48 vrátane DPH |
17.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
20200004 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | záloha na vodu 1/20 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 03.10.2019 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200042 | Osobný údaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | za výkon zodpovednej osoby za 03/20 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200060 | Stredná odborná škola stavebná Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | za ubytovanie žiaka nov. a dec. 2019 | 44,00 bez DPH |
56/19 | 09.03.2020 | 10.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200058 | Obchodná akadémia K.Kittenbergera 2, 934 01 Levice |
00161934 | za ubytovanie študentov za 03/20 | 50,00 bez DPH |
46/19 | 09.03.2020 | 10.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200059 | Stredná odborná škola stavebná Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | za stravu žiada za nov. a dec. 2019 | 50,36 bez DPH |
56/19 | 09.03.2020 | 10.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200048 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | za stravu detí v LT od 27.7.-10.8.2020 | 1344,00 bez DPH |
Zmluva č. 4/2020 | 03.03.2020 | 16.07.2020 | 30.7.2020 | |
20200045 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | za prenájom rohoží 27.1.-23.2.2020 | 23,33 bez DPH |
áno | 03.03.2020 | 04.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200168 | SBS Eurosecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 8/20 | 48 bez DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 03.09.2020 | 07.09.2020 | 4.11.2020 | |
20200071 | SBS Eurosecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 3/20 | 48,00 bez DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 02.04.2020 | 03.04.2020 | 30.7.2020 | |
20200002 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 12/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 2.1.2020 | 03.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200227 | SBS Eurosecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 10/2020 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 02.11.2020 | 06.11.2020 | 11.2.2021 | |
20200021 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 1/2020 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 03.02.2020 | 07.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200043 | SBS Eurosecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 02/2020 | 46,80 bez DPH |
Zmluva č.380/2016 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | 30.7.2020 | |
20200286 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | Wifi | 71,13 bez DPH |
Zmluva č.2/2020 | 23.12.2020 | 28.12.2020 | 23.2.2021 | |
20200245 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt.el.en. za 10/2020 | 369,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 11.2.2021 | |
20200017 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plynu 01.01.-30.04.2019 | 3992,33 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 20.01.2020 | 27.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200018 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plynu od 01.5.-31.12.2019 - preplatok | -2147,64 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 20.01.2020 | 10.02.2020 | 30.1.2020 | |
20200051 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energie za 1/20 | 465,57 bez DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 12.002.2020 | 18.02.2020 | 30.7.2020 | |
20200107 | ZsVs, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vyúč. vod. stoč. zráž. | 508,66 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 29.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200222 | Z motors s.r.o. F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo |
50263749 | výmena pneu + vyváženie Nissan | 26,02 vrátane DPH |
obj.č.52/2020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 30.11.2020 | |
20200223 | Z motors s.r.o. F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo |
50263749 | výmena pneu - fiat punto | 16,42 vrátane DPH |
obj.č.53/2020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 30.11.2020 | |
20200149 | ERdiRT-R. Takács Hájová 4, Nové Zámky 940 01 |
35202238 | Vykonanie revízie el. spotrebičov podľa stn 33 1610 | 293,5 vrátane DPH |
obj.č. 3/2020 | 27.07.2020 | 31.07.2020 | 14.9.2020 | |
20200103 | ADOS - Frogs Meducal s.r.o. 533,943 65 Kamenica nad Hronom |
51936844 | vykon. služby, testovanie | 177,50 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2020 | 19.05.2020 | 21.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200150 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 8/20 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 03.08.2020 | 05.08.2020 | 14.9.2020 | |
20200228 | Osobný údaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
00004001 | výkon zodpovednej osoby za 11/2020 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 02.11.2020 | 06.11.2020 | 11.2.2021 | |
20200131 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2020 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 1.7.2020 | 06.07.2020 | 11.9.2020 | |
20200091 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 5. 2020 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 04.05.2020 | 05.05.2020 | 9.9.2020 | |
20200253 | Osobný údaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 12/2020 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713-1 | 01.12.2020 | 04.12.2020 | 22.2.2021 | |
20220022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 02/2020 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 03.02.2020 | 07.02.2020 | 10.2.2020 | |
20200192 | Osobný údaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp.osoby za 10/20 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 01.10.2020 | 07.10.2020 | 26.11.2020 | |
20200001 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp.osoby 01/20 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 2.1.2020 | 03.01.2020 | 30.1.2020 |