Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200083 | FEREX, s.r.o Nitra |
17682258 | Plechový záhradný domček na náradie | 624,50 vrátane DPH |
28/2020 | 07.05.2020 | 14.05.2020 | 12.5.2020 | |
20200076 | Slovnaft Bratislava |
31322832 | PHM za apríl 2020 | 61,87 vrátane DPH |
45/2006 | 05.05.2020 | 14.05.2020 | 12.5.2020 | |
20200089 | SÚDST, s.r.o Žilina |
36392405 | Vykonanie úradného merania spotreby PHM TO 498 CK | 246,00 vrátane DPH |
24/2020 | 14.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
20200085 | Mikona s.r.o. Púchov |
31570364 | Výmena pneumatík | 41,96 vrátane DPH |
31/2020 | 12.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
20200088 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za apríl 2020 | 52,65 vrátane DPH |
TO/2019/00238-1 | 14.05.2020 | 19.05.2020 | 15.5.2020 | |
20200087 | Axalnet Topoľčany |
36549096 | Internet za jún 2020 | 8,33 vrátane DPH |
TO/2013/00043-5 | 14.05.2020 | 19.05.2020 | 15.5.2020 | |
20200086 | Pergamon spol. s r.o. Bratislava |
31327681 | Toner do tlačiarne Laser Jet P3015 | 165,14 vrátane DPH |
TO/2019/00237-1 | 13.05.2020 | 19.05.2020 | 15.5.2020 | |
20200082 | Pergamon spol. s r.o. Bratislava |
31327681 | Toner do tlačiarne | 57,19 vrátane DPH |
TO/2019/00237-1 | 07.05.2020 | 19.05.2020 | 12.5.2020 | |
20200081 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za apríl 2020 | 2356,12 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 06.05.2020 | 19.05.2020 | 12.5.2020 | |
20200072 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet, mobilne hovory za 4-5/2020 | 311,31 vrátane DPH |
TO/2018/00126-1-6 | 23.04.2020 | 19.05.2020 | 12.5.2020 | |
20200092 | Úsmev ako dar SPDDD ÚaD Bratislava |
17316537 | Akreditovaný výcvik Koordinácia a facilitácia rodinných konferencií -SRK | 1350,00 bez DPH |
25.05.2020 | 27.05.2020 | 29.5.2020 | ||
20200094 | Binary.sk - Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Výmena zdrojov,diskov,skriniek na pc, monitory, pc | 2239,00 vrátane DPH |
34/2020 | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 29.5.2020 | |
20200093 | REKRA Ján Krátky Partizánske |
35251557 | Čistiace tabletky do kávovaru | 25,00 vrátane DPH |
35/2020 | 26.05.2020 | 02.06.2020 | 29.5.2020 | |
20200091 | Pacra, s.r.o. Preseľany |
50138588 | Výmena plynového kotla na RD Kalinčiakova | 3370,93 vrátane DPH |
26/2020 | 25.05.2020 | 02.06.2020 | 29.5.2020 | |
20200096 | Binary.sk - Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Oprava pc, wifi router | 342,22 vrátane DPH |
37/2020 | 01.06.2020 | 05.06.2020 | 12.6.2020 | |
20200095 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za jún 2020 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2019/00188-1 | 01.06.2020 | 05.06.2020 | 12.6.2020 | |
20200103 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV za jún 2020 | 54,05 vrátane DPH |
TO/201800222-1 | 08.06.2020 | 11.06.2020 | 12.6.2020 | |
20200102 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | Mágio TVza jún 2020 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184 | 08.06.2020 | 11.06.2020 | 12.6.2020 | |
20200099 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby 5/2020 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 03.06.2020 | 11.06.2020 | 12.6.2020 | |
20200098 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za jún 2020 | 728,55 bez DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 03.06.2020 | 11.06.2020 | 12.6.2020 | |
20200097 | Pacra, s.r.o. Preseľany |
50138588 | Revízie plynových a tlakových zariadení | 588,00 vrátane DPH |
36/2020 | 02.06.2020 | 11.06.2020 | 12.6.2020 | |
20200105 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. Topoľčany |
36546194 | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | 19,87 vrátane DPH |
32/2020 | 15.06.2020 | 18.06.2020 | 19.6.2020 | |
20200104 | SSE Stredoslovenská energetika Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za máj 2020 Kalinčiakova | 50,03 vrátane DPH |
TO/2019/00238-1 | 12.06.2020 | 18.06.2020 | 12.6.2020 | |
20200107 | Binary.sk - Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Výpočtová technika - PC+Monitor | 1481,76 vrátane DPH |
41/2020 | 23.06.2020 | 25.06.2020 | 3.7.2020 | |
20200106 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za mesiac jún 2020 | 48,02 vrátane DPH |
46/2006 | 18.06.2020 | 25.06.2020 | 19.6.2020 | |
20200101 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za máj 2020 | 2140,02 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 05.06.2020 | 25.06.2020 | 12.6.2020 | |
20200100 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za máj 2020 | 65,67 vrátane DPH |
45/2006 | 04.06.2020 | 25.06.2020 | 12.6.2020 | |
20200110 | Axalnet, s.r.o. Topoľčany |
36549096 | Internet za júl 2020 | 8,33 vrátane DPH |
TO/2013/00043-5 | 24.06.2020 | 29.06.2020 | 3.7.2020 | |
20200109 | Xepap, spol. s r.o. Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier - Kopírovací papier A4 80g | 78,00 vrátane DPH |
40/2020 | 23.06.2020 | 29.06.2020 | 3.7.2020 | |
20200113 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za júl 2020 | 42,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-5 | 01.07.2020 | 02.07.2020 | 3.7.2020 | |
20200112 | EMPATY, s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia konaná dňa 19.06.2020 | 210,00 bez DPH |
39/2020 | 01.07.2020 | 02.07.2020 | 3.7.2020 | |
20200111 | AUTOSERVIS František Vašina Topoľčany |
33129622 | Oprava MV Škoda Fábia TO 775 CY | 204,00 vrátane DPH |
42/2020 | 30.06.2020 | 02.07.2020 | 3.7.2020 | |
20200115 | Ú Bratislava |
17316537 | Strava za dieťa Papiernička 22-24.6.2020 | 14,00 bez DPH |
12.6.2020 | 02.07.2020 | 07.07.2020 | 3.7.2020 | |
20200114 | Binary.sk - Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis výpočtovej techniky + stojany a držiaky na pc | 132,00 vrátane DPH |
43/2020 | 01.07.2020 | 07.07.2020 | 3.7.2020 | |
20200121 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV za júl 2020 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 17.7.2020 | |
20200120 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | Mágio TV za júl 2020 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184 | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 17.7.2020 | |
20200118 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za jún 2020 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 17.7.2020 | |
20200117 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za júl 2020 | 728,55 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 17.7.2020 | |
20200116 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP, OPP za III. Q.2020 | 180,00 vrátane DPH |
TO/2018/00231-1 | 02.07.2020 | 13.07.2020 | 17.7.2020 | |
20200126 | EMPATY, s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia zo dňa 10.7.2020 | 180,00 bez DPH |
45/2020 | 17.07.2020 | 22.07.2020 | 17.7.2020 |