Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200109 | Xepap, spol. s r.o. Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier - Kopírovací papier A4 80g | 78,00 vrátane DPH |
40/2020 | 23.06.2020 | 29.06.2020 | 3.7.2020 | |
20200244 | Binary.sk-Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií | 75,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-1 | 01.12.2020 | 07.12.2020 | 9.12.2020 | |
20200200 | Binary.sk-Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií | 75,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-1 | 02.11.2020 | 04.11.2020 | 20.11.2020 | |
20200075 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | Oprava výpočtovej techniky | 75,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-1 | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 12.5.2020 | |
20200030 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za január 2020 Kalinčiakova | 75,09 vrátane DPH |
TO/2019/00238-1 | 12.02.2020 | 18.02.2020 | 14.2.2020 | |
20200055 | Sector Safety s.r.o Partizánske |
46722149 | Ochranné pracovné pomôcky | 73,35 vrátane DPH |
16/2020 | 01.04.2020 | 06.04.2020 | 20.4.2020 | |
20200163 | Dising, a.s. Bratislava |
35975946 | Mandátny certifikát QESI - 2 roky | 70,80 vrátane DPH |
58/2020 | 16.09.2020 | 21.09.2020 | 25.9.2020 | |
20200057 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | Oprava tlačiarne + toner | 70,30 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-1 | 01.04.2020 | 07.04.2020 | 20.4.2020 | |
20200201 | Binary.sk-Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Router+zariadenie na prepojenie ruterov | 67,34 vrátane DPH |
71/2020 | 02.11.2020 | 04.11.2020 | 20.11.2020 | |
20200127 | ZVS, a.s. odštepný závod TO Topoľčany |
36550949 | Vyúčtovanie vody k 30.6.2020 Snežienková | 67,28 vrátane DPH |
TO/2019/00144-2 | 23.07.2020 | 29.07.2020 | 10.8.2020 | |
20200066 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za marec 2020 Kalinčiakova | 67,00 vrátane DPH |
TO/2019/00238-1 | 16.04.2020 | 20.04.2020 | 20.4.2020 | |
20200189 | ZVS, a.s. Topoľčany |
36550949 | Vyúčtovanie vody Kalinčiakova | 66,02 vrátane DPH |
TO/2019/00144-2 | 21.10.2020 | 23.10.2020 | 30.10.2020 | |
20200100 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za máj 2020 | 65,67 vrátane DPH |
45/2006 | 04.06.2020 | 25.06.2020 | 12.6.2020 | |
20200217 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektrickej energie za október Kalinčiakova | 62,40 vrátane DPH |
TO/2019/00238-1 | 13.11.2020 | 20.11.2020 | 20.11.2020 | |
20200076 | Slovnaft Bratislava |
31322832 | PHM za apríl 2020 | 61,87 vrátane DPH |
45/2006 | 05.05.2020 | 14.05.2020 | 12.5.2020 | |
20200047 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za mesiac február 2020 Kalinčiakova | 59,64 vrátane DPH |
TO/2019/00238-1 | 13.03.2020 | 18.03.2020 | 13.3.2020 | |
20200133 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Toaletný papier, vrecia na odpad | 57,58 vrátane DPH |
47/2020 | 30.07.2020 | 03.08.2020 | 10.8.2020 | |
20200082 | Pergamon spol. s r.o. Bratislava |
31327681 | Toner do tlačiarne | 57,19 vrátane DPH |
TO/2019/00237-1 | 07.05.2020 | 19.05.2020 | 12.5.2020 | |
20200023 | Ján Krátky REKRA Partizánske |
35251557 | Mikrovlnná rúra 20 l | 55,00 vrátane DPH |
8/2020 | 04.02.2020 | 12.02.2020 | 14.2.2020 | |
20200211 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV za 11/2020 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 06.11.2020 | 11.11.2020 | 20.11.2020 | |
20200179 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV za október 2020 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 07.10.2020 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | |
20200156 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV za september 2020 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 07.09.2020 | 11.09.2020 | 17.9.2020 | |
20200141 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | Internet Mágio za august 2020 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 06.08.2020 | 13.08.2020 | 10.8.2020 | |
20200121 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV za júl 2020 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 17.7.2020 | |
20200103 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV za jún 2020 | 54,05 vrátane DPH |
TO/201800222-1 | 08.06.2020 | 11.06.2020 | 12.6.2020 | |
20200079 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV za máj 2020 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 06.05.2020 | 13.05.2020 | 12.5.2020 | |
20200064 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Mágio Internet za apríl 2020 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 07.04.2020 | 17.04.2020 | 20.4.2020 | |
20200043 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV za marec 2020 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 09.03.2020 | 12.03.2020 | 11.3.2020 | |
20200036 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za január 2020 Snežienková | 54,40 vrátane DPH |
TO/2019/00238-1 | 25.02.2020 | 27.02.2020 | 28.2.2020 | |
20200027 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Internet Mágio za február 2020 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 14.2.2020 | |
20200005 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Internet Magio TV za január 2020 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 07.01.2020 | 13.01.2020 | 14.2.2020 | |
20200253 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | Mágio Internet za december 2020 | 53,46 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 07.12.2020 | 09.12.2020 | 9.12.2020 | |
20200052 | PAPERA s.r.o Banská Bystrica |
46082182 | Dezinfekčné prostriedky | 53,14 vrátane DPH |
17/2020 | 27.03.2020 | 01.04.2020 | 30.3.2020 | |
20200203 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. Horní Bludovice |
28645995 | Kovový regál s 5 policami | 52,90 vrátane DPH |
72/2020 | 02.11.2020 | 05.11.2020 | 20.11.2020 | |
20200088 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za apríl 2020 | 52,65 vrátane DPH |
TO/2019/00238-1 | 14.05.2020 | 19.05.2020 | 15.5.2020 | |
20200032 | Slovnaft Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za február 202 | 52,41 vrátane DPH |
45/2006 | 19.02.2020 | 12.03.2020 | 28.2.2020 | |
20200010 | Západoslov.vod.spol. Topoľčany |
36550949 | Vyúčtovanie za vodu rok 2019 Kalinčiakova | 51,96 vrátane DPH |
TO/2019/00144-1 | 14.01.2020 | 28.01.2020 | 14.2.2020 | |
20200260 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Dištančné školenie zamestnancov CO | 50,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 11.12.2020 | 15.12.2020 | 17.12.2020 | |
20200171 | Binary - Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií | 50,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-1 | 01.10.2020 | 06.10.2020 | 19.10.2020 | |
20200104 | SSE Stredoslovenská energetika Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za máj 2020 Kalinčiakova | 50,03 vrátane DPH |
TO/2019/00238-1 | 12.06.2020 | 18.06.2020 | 12.6.2020 |