Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200246 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS5 | 19,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018 | 09.06.2020 | 12.06.2020 | 3.7.2020 | |
20200205 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS5 | 19,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018 | 07.05.2020 | 15.05.2020 | 18.5.2020 | |
20200170 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS8 | 19,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 15.04.2020 | 20.04.2020 | 17.4.2020 | |
20200152 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS5 | 19,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | 17.4.2020 | |
20200110 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby SUS5 | 19,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018 | 09.03.2020 | 13.03.2020 | 15.3.2020 | |
20200066 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS5 | 19,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018 | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 18.2.2020 | |
20200013 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS5 | 19,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018 | 09.01.2020 | 14.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200378 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS7 | 18,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 04.09.2020 | 11.09.2020 | 28.9.2020 | |
20200293 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS8 | 18,27 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 02.07.2020 | 14.07.2020 | 24.7.2020 | |
20200543 | Bomdom s.r.o. Dolná 170/18, 949 07Nitra |
47130270 | Rekonštrukcia letnej kuchyne pri rodinnom dome ul Podmájska 1088/34, Vráble | 17 103,23 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 11/2020 | 03.12.2020 | 14.12.2020 | 28.12.2020 | |
20200442 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7, 930 40 Čakany |
00014478 | Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za mesiac október 2020 Jánoška D. | 17,82 bez DPH |
uznesenie ECLI:SK:OSLV:2020:2320200148.2 | 13.10.2020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | |
20200287 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS8 | 17,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 02.07.2020 | 14.07.2020 | 24.7.2020 | |
20200286 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS7 | 16,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 02.07.2020 | 14.07.2020 | 24.7.2020 | |
20200285 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS6 | 16,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 02.07.2020 | 14.07.2020 | 24.7.2020 | |
20200168 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS6 | 15,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 15.04.2020 | 20.04.2020 | 17.4.2020 | |
20200031 | Liečebno-výchovné sanatórium 930 40 Čakany č.7 |
00014478 | príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť posk. žiakovi v internáte za mesiac január 2020 D. Jánoška | 15,84 bez DPH |
Dohoda č. 431/4/2019/2020 29/2019 + uzesenie | 16.01.2020 | 17.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200310 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 14,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018 | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 27.7.2020 | |
20200245 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 14,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018 | 09.06.2020 | 12.06.2020 | 3.7.2020 | |
20200207 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 14,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018 | 07.05.2020 | 15.05.2020 | 18.5.2020 | |
20200155 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 14,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | 17.4.2020 | |
20200112 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 14,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018 | 09.03.2020 | 13.03.2020 | 15.3.2020 | |
20200068 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 14,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018 | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 18.2.2020 | |
20200015 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 14,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018 | 09.01.2020 | 14.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200589 | Pavel Bako - PESERVIS Krátka 3, 952 01 Vráble |
17619793 | Oprava automatickej práčky SUS6 | 13,00 vrátane DPH |
172/2020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | 28.12.2020 | |
20200545 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7, 930 40 Čakany |
00014478 | Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi na internáte Jánoška D. za mesiac december 2020 | 13,86 bez DPH |
uznesenie ECLI: SK:OSGA:2020:2320200148.2 | 07.12.2020 | 09.12.2020 | 28.12.2020 | |
20200403 | OZ Nervuška-ARTE Jurigovo nám. 437/5, Bratislava - Karlova Ves |
52524311 | Kniha - Dívej se, tvoř a povídej - špeciálny pedagóg | 13,92 bez DPH |
112/2020 | 25.09.2020 | 25.09.2020 | 30.9.2020 | |
20200079 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na internáte za mesiac február 2020 Jánoška D. | 12,54 bez DPH |
Dohoda č. 431/4/2019/2020 29/2019 + uzesenie | 12.02.2020 | 14.02.2020 | 18.2.2020 | |
20200146 | M-G Classic Chrome Cars s.r.o. Dyčka 228, Vráble |
35962178 | Strava - obedy Pintér E. za mesiac marec 2020 | 10,30 vrátane DPH |
101/2019 | 06.04.2020 | 08.04.2020 | 14.4.2020 | |
20200057 | M-G Classic Chrome Cars s.r.o. Dyčka 228, Vráble |
35962178 | Strava - obedy za mesiac január 2020 | 10,30 vrátane DPH |
101/2019 | 04.02.2020 | 12.02.2020 | 18.2.2020 | |
20200379 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS8 | 8,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 04.09.2020 | 11.09.2020 | 28.9.2020 | |
20200147 | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
34518444 | Adaptér Display Port na VGA 1 ks - priestor NP DEI III NS Hlavná, Vráble | 8,80 vrátane DPH |
28/2020 | 06.04.2020 | 08.04.2020 | 14.4.2020 | |
20200098 | M-G Classic Chrome -Cars s.r.o. Dyčka 228, Vráble |
35962178 | Strava - obedy za mesiac február 2020 Pintér E. | 8,58 vrátane DPH |
101/2019 | 03.03.2020 | 09.03.2020 | 15.3.2020 | |
20200036 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu od 01.01.2019 do 30.04.2019 | 8 397,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 12/2019+ dohoda 42/2018 | 20.01.2020 | 07.02.2020 | 30.1.2020 | |
20200019 | M-G Classic Chrome -Cars s.r.o. Dyčka 228, Vráble |
35962178 | Strava - obedy Pintér Erik za december 2019 | 8,58 vrátane DPH |
101/2019 | 10.01.2020 | 14.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200427 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné za mesiac september 2020 RD Lúčna 106, Dyčka | 7,69 vrátane DPH |
Zmluva č. , č. 1735/06/a ,1735/2010- 68/2010, 43/2018, | 07.10.2020 | 13.10.2020 | 20.10.2020 | |
20200046 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné -stočné od 01.01.2020-15.01.2020 RD Dlhá 185, Dyčka | 7,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010- 68/2010, 44/2018 | 31.01.2020 | 12.02.2020 | 17.2.2020 | |
20200424 | Stredná odborná škola obchodu a služieb ul. SNP 5, 953 01 Zlaté Moravce |
00893498 | Stravné lístky za mesiac september 2020 Valašíková | 6,40 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 24/2020 | 06.10.2020 | 13.10.2020 | 20.10.2020 | |
20200373 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS8 | 6,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 04.09.2020 | 11.09.2020 | 28.9.2020 | |
20200252 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7, 930 40 Čakany |
00014478 | Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytnutú žiakovi na internáte za mesiac jún 2020 Jánoška D. | 5,28 bez DPH |
uznesenie ECLI:SK:OSLV:2020:2320200148.2 | 15.06.2020 | 17.06.2020 | 6.7.2020 | |
20200380 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS5 | 3,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 04.09.2020 | 11.09.2020 | 28.9.2020 |