Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210369 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Elektrina | 1001,90 vrátane DPH |
123/2021 | 9.12.2021 | 13.12.2021 | 19.1.2022 | |
20210405 | Jozef Gyén - Revelz Hlavná 4/3, 946 56 Dulovce |
11714964 | Elektroúdržbárske práce | 1011,50 vrátane DPH |
209/2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | 25.1.2022 | |
20210321 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, 945 01 Komárno |
36565521 | Notebook | 1051,49 vrátane DPH |
154/2021 | 23.11.2021 | 29.11.2021 | 12.12.2021 | |
20210080 | Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, 81109 Bratislava |
35800861 | Balík služieb na inzerciu voľných pracovných miest | 1078,92 vrátane DPH |
32/2021 | 30.3.2021 | 31.03.2021 | 14.4.2021 | |
20210380 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 863, 02744 Tvrdošín |
36409154 | Sedacia súprava | 1099,00 vrátane DPH |
206/2021 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 19.1.2022 | |
20210408 | Primera s.r.o. Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo |
36545813 | Údržbárske náradie a materiál | 1119,18 vrátane DPH |
214/2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | 25.1.2022 | |
20210130 | DOVOLENKY, s.r.o. Seberíniho 9, 821 03 Bratislava |
44362561 | Pobytový letný tabor Delfínčatá | 1344 vrátane DPH |
51/2021 | 13.5.2021 | 17.05.2021 | 4.6.2021 | |
20210224 | SODOR interiér s.r.o. Mieru 166, 945 01 Komárno |
47577797 | Vstavaná skriňa do izby pre matku s dieťaťom v RD | 1420 vrátane DPH |
73/2021 | 30.8.2021 | 31.08.2021 | 4.10.2021 | |
20210220 | PFV-servis s.r.o. Dolná 144, 946 03 Kolárovo |
51452987 | Klimatizácia s montážou | 1440 vrátane DPH |
96/2021 | 25.8.2021 | 31.08.2021 | 1.10.2021 | |
20210391 | Viktor Lábsky Podzáhradná 659/25, 946 57 Svätý Peter |
45969299 | Odborná prehliadka el.spotrebičov | 1443 vrátane DPH |
195/2021 | 16.12.2021 | 17.12.2021 | 25.1.2022 | |
20210168 | Regija s.r.o. Pivivarská 214/2, 96681 Žarnovica |
45570787 | Letný tábor Slniečka | 1500,07 vrátane DPH |
70/2021 | 29.6.2021 | 30.06.2021 | 13.7.2021 | |
20210163 | Klotton Gabriel Školská 17, 94501 Hurbanovo |
30919789 | Úprava komína v kotolni objektu CDR Brigádnická 1, Dedina Mládeže | 1534,24 vrátane DPH |
58/2021 | 17.6.2021 | 28.06.2021 | 13.7.2021 | |
20210009 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovanie | 1540,54 vrátane DPH |
28/2019 z 11.4.2019 | 15.1.2021 | 19.01.2021 | 1.3.2021 | |
20210227 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1656,32 vrátane DPH |
28/2019 z 11.4.2019 | 2.9.2021 | 06.09.2021 | 12.10.2021 | |
20210205 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1656,32 vrátane DPH |
28/2019 z 11.4.2019 | 3.8.2021 | 10.08.2021 | 28.9.2021 | |
20210175 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1656,32 vrátane DPH |
28/2019 z 11.4.2019 | 2.7.2021 | 13.07.2021 | 17.8.2021 | |
20210139 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1656,32 vrátane DPH |
28/2019 z 11.4.2019 | 1.6.2021 | 04.06.2021 | 13.7.2021 | |
20210115 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1656,32 vrátane DPH |
28/2019 z 11.4.2019 | 3.5.2021 | 05.05.2021 | 3.6.2021 | |
20210082 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1656,32 vrátane DPH |
28/2019 z 11.4.2019 | 6.4.2021 | 12.04.2021 | 22.4.2021 | |
20210030 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1656,32 vrátane DPH |
28/2019 z 11.4.2019 | 2.2.2021 | 03.02.2021 | 9.3.2021 | |
20210344 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1663,82 vrátane DPH |
28/2019 z 11.4.2019 | 1.12.2021 | 06.12.2021 | 18.1.2022 | |
20210283 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1663,82 vrátane DPH |
28/2019 z 11.4.2019 | 3.11.2021 | 09.11.2021 | 3.12.2021 | |
20210254 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1663,82 vrátane DPH |
28/2019 z 11.4.2019 | 1.10.2021 | 06.10.2021 | 10.11.2021 | |
20210223 | SODOR interiér s.r.o. Mieru 166, 945 01 Komárno |
47577797 | Vstavaná skriňa s uzamykateľnými skrinkami do kancelárie vych.v RD | 1690 vrátane DPH |
73/2021 | 30.8.2021 | 31.08.2021 | 4.10.2021 | |
20210003 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1752,36 vrátane DPH |
28/2019 z 11.4.2019 | 5.1.2021 | 19.01.2021 | 24.2.2021 | |
20210162 | Unitel s.r.o. Orechová 84, Kolárovo |
31435360 | Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry | 1921,98 vrátane DPH |
53/2021 | 16.6.2021 | 28.06.2021 | 13.7.2021 | |
20210406 | SAD Sliač s.r.o. Družstevná 522/7, 962 31 Sliač |
47657499 | Letná rekreácia detí | 2000,00 vrátane DPH |
Z16/2021 z 22.12.2021 | 22.12.2021 | 27.12.2021 | 25.1.2022 | |
20210192 | Rudbeckia s.r.o. Svätoplukovo 449, 951 16 Svätoplukovo |
44290357 | Dendrologický prieskum | 2040,00 vrátane DPH |
39/2021 | 20.7.2021 | 30.07.2021 | 17.8.2021 | |
20100397 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn | 2462,16 vrátane DPH |
28/2019 z 11.4.2019 | 16.12.2021 | 17.12.2021 | 25.1.2022 | |
20210239 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 2690,28 vrátane DPH |
49/2019 z 28.6.2019 | 89/2021, 101/2021 | 07.9.2021 | 14.09.2021 | 12.10.2021 |
20210307 | DrevonaMarket s.r.o. Výhonská 1,835 10 Bratislava |
50443003 | Detské postele s matracom | 2744,00 vrátane DPH |
130/2021 | 24.11.2021 | 16.11.2021 | 3.12.2021 | |
20210043 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | El. stravné poukážky- hodnota skutočne odobratej stravy | 2954,20 vrátane DPH |
49/2019 z 28.6.2019 | 15.2.2021 | 22.02.2021 | 9.3.2021 | |
20210268 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3033,45 vrátane DPH |
49/2019 z 28.6.2019 | 104/2021, 115/2021 | 11.10.2021 | 14.10.2021 | 2.12.2021 |
20210064 | GGFS s.r.o. Sainková 5, Bratislava |
47079690 | El. stravné poukážky | 3153,17 vrátane DPH |
49/2019 z 28.6.2019 | 23/2021 | 5.3.2021 | 11.03.2021 | 7.4.2021 |
20210275 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, 945 01 Komárno |
36565521 | Nákup výpočtovej techvniky | 3154,47 vrátane DPH |
124/2021 | 18.10.2021 | 20.10.2021 | 2.12.2021 | |
20210156 | GGFS s.r.o. Sainková 5, Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3196,07 vrátane DPH |
49/2019 z 28.6.2019 | 50/2021 | 9.6.2021 | 14.06.2021 | 13.7.2021 |
20210123 | GGFS s.r.o. Sainková 5, Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobratá strava | 3438,70 vrátane DPH |
49/2019 z 28.6.2019 | 23/2021 | 10.5.2021 | 12.05.2021 | 3.6.2021 |
20210209 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3454,56 vrátane DPH |
49/2019 z 28.6.2019 | 80/2021 | 5.8.2021 | 10.08.2021 | 28.9.2021 |
20210289 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3522,14 vrátane DPH |
49/2019 z 28.6.2019 | 117/2021 | 8.11.2021 | 11.11.2021 | 3.12.2021 |
20210186 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy | 3530,56 vrátane DPH |
49/2019 z 28.6.2019 | 65/66/2021 | 12.7.2021 | 16.07.2021 | 17.8.2021 |