Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210372 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | strava zamestnancov | 3554,93 vrátane DPH |
191/2019 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 10.1.2022 | |
20210371 | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | tábor detí | 5020,00 vrátane DPH |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 10.1.2022 | ||
20210370 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31323832 | PHL | 63,53 vrátane DPH |
35/2006 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | 4.1.2022 | |
20210369 | Tienime s.r.o. Kolárovo |
52462502 | vchodové dvere hliníkové | 2880,00 vrátane DPH |
141/2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | 4.1.2022 | |
20210368 | AMIGA Kolárovo |
30088585 | drobný nákup | 128,25 vrátane DPH |
139/2021 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 3.1.2022 | |
20210367 | NZ Interiér s.r.o. Nové Zámky |
35936268 | nákup kanc.nábytku | 2423,52 vrátane DPH |
140/2021 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 3.1.2022 | |
20210366 | BNS Tech, s.r.o. Kolárovo |
52107459 | servis výpočtovej techniky | 108,44 vrátane DPH |
142/2021 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 3.1.2022 | |
22140009 | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | tábor detí-zálohová platba | 5020,00 vrátane DPH |
243/2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 3.1.2022 | |
20210365 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44551061 | nákup kanc. potrieb | 543,40 vrátane DPH |
137/2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 3.1.2022 | |
20210364 | Nagy Tichomír-ROTI Kolárovo |
32414020 | drobný nákup železiarstvo | 28,85 vrátane DPH |
135/2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 3.1.2022 | |
20210363 | SPANTEX Kolárovo |
33776032 | oprava podlahovej krytiny | 66,78 vrátane DPH |
134/2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 3.1.2022 | |
20210362 | Zoltán Furi Kolárovo |
44657099 | malovanie priestorov po výmene okien | 1190,- vrátane DPH |
138/2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 3.1.2022 | |
20210361 | Nagy Elektro Kolárovo |
11711248 | elektroinštalačný materiál | 58,90 vrátane DPH |
136/2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 3.1.2022 | |
20210360 | Portál Slovakia Veľký Slavkov |
35463066 | odborné knihy | 170,85 vrátane DPH |
131/2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 28.12.2021 | |
20210358 | FORPLAST Jozef Telekes Kolárovo |
17723710 | dekoračný materiál-vianočná výzdoba CDR | 37,30 vrátane DPH |
130/2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 28.12.2021 | |
20210358 | Tienime s.r.o. Kolárovo |
52462502 | nákup a montáž žalúzií | 2 565,60 vrátane DPH |
132/2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 28.12.2021 | |
20210357 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | supervízia | 352,00 vrátane DPH |
133/2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 28.12.2021 | |
20210356 | Stredná odborná škola stavebná Nové Zámky |
00893421 | strava dieťaťa | 4,59 vrátane DPH |
R.č.158/2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 28.12.2021 | |
20210355 | Reedukačné centrum Hlohovec |
00163333 | pobyt dieťaťa | 128,17 vrátane DPH |
R.č.168/2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 28.12.2021 | |
20210354 | Diagnostické centrum Bratislava |
31750338 | pobyt dieťaťa | 8,82 vrátane DPH |
R.č.158/2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 28.12.2021 | |
20210353 | ARC Desing Nové Zámky |
43840655 | nálepky na služ.autá | 133,20 vrátane DPH |
128/2021 | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 28.12.2021 | |
20210352 | PNEUMONT Kolárovo |
37198807 | výmena a nákup pneumatík | 212,00 vrátane DPH |
118/2021 | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 28.12.2021 | |
20210351 | Mgr.Pavol Zámečník Nitra |
03396955 | supervízia | 320,00 vrátane DPH |
123/2021 | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 28.12.2021 | |
20210350 | UNIZDRAV Prešov ,s.r.o. Prešov |
36515388 | germicídne žiariče | 0,00 vrátane DPH |
127/2021 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | |
20210349 | EKON-perfekt s.r.o. Bratislava |
31394434 | školenie | 84,00 vrátane DPH |
129/2021 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | |
20210348 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | nákup tonerov | 108,96 vrátane DPH |
126/2021 | 9.12.2021 | 13.12.2021 | 20.12.2021 | |
22140008 | EKON-perfekt s.r.o. Bratislava |
31394434 | školenie | 84,00 vrátane DPH |
129/2021 | 9.12.2021 | 13.12.2021 | 20.12.2021 | |
20210347 | MOVER s.r.o. Kolárovo |
44820381 | pracovné odevy | 188,76 vrátane DPH |
125/2021 | 9.12.2021 | 13.12.2021 | 20.12.2021 | |
20210346 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | prenájom kopírky | 52,26 vrátane DPH |
189/2019 | 9.12.2021 | 13.12.2021 | 20.12.2021 | |
20210345 | Západoslovenská vod.spoločnosť Žilina |
36550949 | vodné,stočné | 300,40 vrátane DPH |
157/2018 | 9.12.2021 | 13.12.2021 | 20.12.2021 | |
20210344 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | stravné zamestnaci | 4475,24 vrátane DPH |
191/2019 | 9.12.2021 | 13.12.2021 | 20.12.2021 | |
20210343 | Reedukačné centrum Čerenčany |
03163333 | strava dieťaťa | 119,70 vrátane DPH |
R.č. 167/2021 | 9.12.2021 | 13.12.2021 | 20.12.2021 | |
20210342 | Spojená škola IT Trnava |
51279177 | strava dieťaťa | 53,50 vrátane DPH |
R.č. 165/2021 | 9.12.2021 | 13.12.2021 | 20.12.2021 | |
20210341 | Spojená škola IT Trnava |
51279177 | strava dieťaťa | 32,80 vrátane DPH |
R.č. 162/2021 | 9.12.2021 | 13.12.2021 | 20.12.2021 | |
20210340 | Stredná odborná škola stavebná Nové Zámky |
00893421 | strava dieťaťa | 10,71 vrátane DPH |
R.č. 153/2021 | 9.12.2021 | 13.12.2021 | 20.12.2021 | |
20210339 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | internet | 142,00 vrátane DPH |
225/2021 | 9.12.2021 | 13.12.2021 | 20.12.2021 | |
20210338 | Diagnostické centrum Bratislava |
31750338 | pobyt dieťaťa | 132,30 vrátane DPH |
R.č.158/2021 | 9.12.2021 | 13.12.2021 | 20.12.2021 | |
20210337 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 139,59 vrátane DPH |
35/2006 | 9.12.2021 | 13.12.2021 | 20.12.2021 | |
12140023 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | 1313,06 vrátane DPH |
219/2020 | 9.12.2021 | 13.12.2021 | 20.12.2021 | |
12140022 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | 206,27 vrátane DPH |
219/2020 | 9.12.2021 | 13.09.2021 | 20.12.2021 |