Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210111 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31323832 | PHM | 146,69 vrátane DPH |
35/2006 | 10.5.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
20210112 | GúttaNet s.r.o. Kolárovo |
36564591 | poplatok internet | 12,98 vrátane DPH |
16/2012 | 10.5.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
20210113 | GúttaNet s.r.o. Kolárovo |
36564591 | poplatok internet | 12,98 vrátane DPH |
15/2012 | 10.5.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
20210114 | GúttaNet s.r.o. Kolárovo |
36564591 | poplatok internet | 12,98 vrátane DPH |
17/2012 | 10.5.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
12140009 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | el.energia | 764,74 vrátane DPH |
219/2020 | 10.5.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
20210115 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | internet | 18,00 vrátane DPH |
192/2019 | 10.5.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
20210116 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242053 | poplatok KTV | 66,00 vrátane DPH |
193/2019 | 10.5.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
20210117 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | supervízia | 256,00 vrátane DPH |
34/2021 | 10.5.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
20210118 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. Bratislava |
36485164 | doména | 14,27 vrátane DPH |
17.5.2021 | 20.05.2021 | 21.5.2021 | ||
20210119 | B2B Partner s.r.o. Bratislava |
44413467 | koše triedený odpad | 328,80 vrátane DPH |
17.5.2021 | 20.05.2021 | 21.5.2021 | ||
20210120 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261167 | supervízia | 264,00 vrátane DPH |
41/2021 | 19.5.2021 | 21.05.2021 | 25.5.2021 | |
20210121 | AMIGA Kolárovo |
30088385 | vodoinštalačný materiál | 79,20 vrátane DPH |
40/2021 | 19.5.2021 | 21.05.2021 | 25.5.2021 | |
20210122 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | poplatok telefón | 279,79 vrátane DPH |
200/2019 | 19.5.2021 | 21.05.2021 | 25.5.2021 | |
20210123 | PYROKOM Komárno |
18048655 | nálepky a tabule k PO | 113,23 vrátane DPH |
39/2021 | 19.5.2021 | 21.05.2021 | 25.5.2021 | |
20210124 | Vojtech Horváth Štúrova 15, Okoličná na Ostrove |
471695567 | revízia a čistenie komínov | 115,00 vrátane DPH |
42/2021 | 24.5.2021 | 26.05.2021 | 1.6.2021 | |
20210125 | B2B Partner s.r.o. Bratislava |
44413467 | nákup kovové regále | 590,40 vrátane DPH |
44/2021 | 24.5.2021 | 26.05.2021 | 1.6.2021 | |
20210126 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 | pitná voda | 10,00 vrátane DPH |
47/2021 | 28.5.2021 | 31.05.2021 | 2.6.2021 | |
20210127 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2354,89 vrátane DPH |
181/2019 | 1.6.2021 | 03.06.2021 | 14.6.2021 | |
20210128 | Spojená škola Trnava |
51279177 | strava dieťaťa | 73,50 vrátane DPH |
R.č. 142/2020/29 | 1.6.2021 | 03.06.2021 | 14.6.2021 | |
20210129 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | poplatok Orange | 279,79 vrátane DPH |
200/2019 | 1.6.2021 | 03.06.2021 | 14.6.2021 | |
20210130 | Spojená škola Trnava |
51279177 | ubytovanie dieťaťa | 10,00 vrátane DPH |
R.č.142/2020 | 1.6.2021 | 03.06.2021 | 14.6.2021 | |
20210131 | Erdirt s.r.o. Nové Zámky |
52407110 | vyradenie el. spotrebičov | 85,50 vrátane DPH |
45/2021 | 1.6.2021 | 03.06.2021 | 14.6.2021 | |
20210132 | Erdirt s.r.o. Nové Zámky |
52407110 | vyradenie el.spotrebičov | 211,50 vrátane DPH |
46/2021 | 1.6.2021 | 03.06.2021 | 14.6.2021 | |
20210133 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31323832 | PHM | 50,24 vrátane DPH |
35/2006 | 7.6.2021 | 09.06.2021 | 25.6.2021 | |
20210134 | GúttaNet s.r.o. Kolárovo |
36564591 | internet RD Východná 13 | 12,98 vrátane DPH |
17/2013 | 7.6.2021 | 09.06.2021 | 25.6.2021 | |
20210135 | GúttaNet s.r.o. Bratislava |
36564591 | poplatok internet RD Mlynská 22 | 12,98 vrátane DPH |
16/82012 | 7.6.2021 | 09.06.2021 | 25.6.2021 | |
20210136 | GúttaNet s.r.o. Kolárovo |
36564591 | poplatok internet RD Ružová 9 | 12,98 vrátane DPH |
15/2021 | 7.6.2021 | 09.06.2021 | 25.6.2021 | |
20210137 | OU Nov8 Ves nad Žitavou Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | ubytovanie dieťaťa | 2,00 vrátane DPH |
R.č. 146/2020 | 7.6.2021 | 09.06.2021 | 25.6.2021 | |
20210138 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | pobyt dieťaťa | 133,92 vrátane DPH |
R.č. 150/2020 | 7.6.2021 | 09.06.2021 | 25.6.2021 | |
20210139 | Diagnostické centrum Ružomberok |
00111562 | strava detí | 110,40 vrátane DPH |
R.č. 151/2021 | 7.6.2021 | 09.06.2021 | 25.6.2021 | |
20210140 | Diagnostické centrum Ružomberok |
00111562 | strava detí | 10,69 vrátane DPH |
R.č.151/2020 | 7.6.2021 | 09.06.2021 | 25.6.2021 | |
20210141 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31323832 | PHM | 281,24 vrátane DPH |
35/2006 | 14.6.2021 | 16.06.2021 | 1.7.2021 | |
20210142 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | stravné zamestnancov | 4879,13 vrátane DPH |
191/2019 | 14.6.2021 | 16.06.2021 | 1.7.2021 | |
20210143 | Diagnostické centrum Ružomberok |
00111562 | pobyt dieťaťa | 110,40 vrátane DPH |
R.č.152/2021 | 14.6.2021 | 16.06.2021 | 1.7.2021 | |
20210144 | Spojená škola Nitra |
00162868 | strava dieťaťa | 56,42 vrátane DPH |
R.č. 149/2020 | 14.6.2021 | 16.06.2021 | 1.7.2021 | |
20210145 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242863 | KTV | 66,00 vrátane DPH |
193/2019 | 14.6.2021 | 16.06.2021 | 1.7.2021 | |
20210146 | AFIS spol. s.r.o. Kolárovo |
30998727 | sieť na bránku | 122,40 vrátane DPH |
49/2021 | 14.6.2021 | 16.06.2021 | 1.7.2021 | |
12140010 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | el.energia | 419,40 vrátane DPH |
219/2020 | 14.6.2021 | 16.06.2021 | 1.7.2021 | |
20210147 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | vodné,stočné | 294,97 vrátane DPH |
157/2018 | 14.6.2021 | 16.06.2021 | 1.7.2021 | |
20210148 | FILWIL s.r.o. Kolárovo |
53240146 | elektroinštalačné práce | 143,64 vrátane DPH |
43/2021 | 14.6.2021 | 16.06.2021 | 1.7.2021 |