Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210224 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | stravné zamestnanci | 4 220,37 vrátane DPH |
191/2019 | 2.9.2021 | 02.09.2021 | 21.9.2021 | |
20210223 | FORZA Kolárovo |
34368221 | projekt. dokument. | 700,00 vrátane DPH |
48/2021 | 30,8,2021 | 31,08,2021 | 13.9.2021 | |
20210222 | Dom speváckeho zboru Trenčianske Teplice |
00158232 | prenájom priestorov | 250,00 vrátane DPH |
62/2021 | 30,8,2021 | 31,08,2021 | 13.9.2021 | |
20210221 | FORZA Kolárovo |
34368221 | projekt. dokument. k staveb. povol. | 1000,00 vrátane DPH |
59/2021 | 20,8,2021 | 24,08,2021 | 13.9.2021 | |
20210220 | Erdirt s.r.o. Nové Zámky |
52407110 | revízia elektrospotrebičov | 895,00 vrátane DPH |
84/2021 | 20,8,2021 | 24,08,2021 | 13.9.2021 | |
20210219 | Erdirt s.r.o. Nové Zámky |
52407110 | revízia bleskozvodov | 190,00 vrátane DPH |
85/2021 | 20,8,2021 | 24,08,2021 | 13.9.2021 | |
20210218 | Spojená škola Trnava |
51279177 | stravné detí | 66,21 vrátane DPH |
Roz.č.20-048/2021 | 20,8,2021 | 24,08,2021 | 13.9.2021 | |
20210217 | Spojená škola Trnava |
51279177 | stravné detí | 31,96 vrátane DPH |
Roz.č. | 20,8,2021 | 24,08,2021 | 13.9.2021 | |
20210216 | Spojená škola Trnava |
51279177 | stravné detí | 66,21 vrátane DPH |
Roz.č.20-048/2021 | 20,8,2021 | 24,08,2021 | 13.9.2021 | |
20210215 | Spojená škola Trnava |
51279177 | ubytovanie detí | 10,00 vrátane DPH |
Roz.č.20-048/2021 | 20,8,2021 | 24,08,2021 | 13.9.2021 | |
20210214 | Spojená škola Trnava |
51279177 | ubytovanie detí | 10,00 vrátane DPH |
Roz.č. | 20,8,2021 | 24,08,2021 | 13.9.2021 | |
20210213 | Spojená škola Trnava |
51279177 | ubyt. detí | 10,00 vrátane DPH |
Roz.č.20-048/2021 | 20,8,2021 | 24,08,2021 | 13.9.2021 | |
12140012 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | energia | 291,25 vrátane DPH |
219/2020 | 16,8,2021 | 18,08,2021 | 13.9.2021 | |
20210212 | Spoločnosť Úsmev ako dar Bratislava |
17316537 | stravné detí | 70,00 vrátane DPH |
50/2021 | 16,8,2021 | 18,08,2021 | 13.9.2021 | |
20210211 | JADRAN Travel SK s.r.o. Košice |
48068012 | účastnícky poplatok | 500,00 vrátane DPH |
82/2021 | 16,8,2021 | 18,08,2021 | 13.9.2021 | |
20210210 | PRIMERA s.r.o. Kolárovo |
36545813 | oprava kosačky | 155,36 vrátane DPH |
79/2021 | 16,8,2021 | 18,08,2021 | 13.9.2021 | |
20210209 | RIVAL CAR spol.s.r.o. Nové Zámky |
31447279 | servis vozidla | 200,02 vrátane DPH |
80/2021 | 16,8,2021 | 18,08,2021 | 13.9.2021 | |
20210208 | CBS Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | prenájom fotokopír. stroja | 41,53 vrátane DPH |
189/2019 | 16,8,2021 | 18,08,2021 | 13.9.2021 | |
20210207 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | internet | 23,70 vrátane DPH |
222/2021 | 16,8,2021 | 18,08,2021 | 13.9.2021 | |
20210206 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 407,87 vrátane DPH |
35/2006 | 16,8,2021 | 18,08,2021 | 13.9.2021 | |
20210205 | Balázs Attila - Balázs autoservis Kolárovo |
33780757 | oprava vozidla | 165,80 vrátane DPH |
74/2021 | 16,8,2021 | 18,08,2021 | 13.9.2021 | |
20210205 | Balázs Attila - Balázs autoservis Kolárovo |
33780757 | oprava vozidla | 165,80 vrátane DPH |
74/2021 | 16,8,2021 | 18,08,2021 | 13.9.2021 | |
20210204 | SANOVET Nové Zámky |
34126503 | deratizácia a dezinfekcia | 456,00 vrátane DPH |
81/2021 | 16,8,2021 | 18,08,2021 | 13.9.2021 | |
20210203 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31323832 | nákup PHM | 117,68 vrátane DPH |
35/2006 | 5.8.2021 | 09.08.2021 | 31.8.2021 | |
20210202 | Attila Balász autoservis Kolárovo |
33780757 | oprava služ.auta | 1092,50 vrátane DPH |
77/2021 | 5.8.2021 | 09.08.2021 | 31.8.2021 | |
20210201 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | poplatok internet | 138,06 vrátane DPH |
225/2021 | 5.8.2021 | 09.08.2021 | 31.8.2021 | |
20210200 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550940 | vodné stočné | 189,80 vrátane DPH |
157/2018 | 5.8.2021 | 09.08.2021 | 31.8.2021 | |
20210199 | Úsmev ako dar Nitra |
17316537 | pobyt detí-tábor | 400,00 vrátane DPH |
63/2021 | 2-.8.2021 | 04.08.2021 | 20.8.2021 | |
20210198 | FORZA Kolárovo |
34368321 | vypracovanie proj. dokumentácie | 150,00 vrátane DPH |
58/2021 | 2.8.2021 | 04.08.2021 | 20.8.2021 | |
20210197 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
357443565 | dodávka plynu | 2 354,89 vrátane DPH |
181/2019 | 2.8.2021 | 04.08.2021 | 20.8.2021 | |
20210196 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | poplatok telefony | 282,66 vrátane DPH |
200/2019 | 2.8.2021 | 04.08.2021 | 20.8.2021 | |
20210195 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44551061 | hygienické potreby | 72,35 vrátane DPH |
78/2021 | 2.8.2021 | 04.08.2021 | 20.8.2021 | |
20210194 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 | pitná voda | 10,00 vrátane DPH |
75/2021 | 27.7.2021 | 27.07.2021 | 6.8.2021 | |
20210193 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 | pitná voda | 10,00 vrátane DPH |
75/2021 | 27.7.2021 | 27.07.2021 | 6.8.2021 | |
20210192 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 | pitná voda | 10,00 vrátane DPH |
75/2021 | 14.7.2021 | 14.07.2021 | 6.8.2021 | |
20210191 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 | pitná voda | 10,00 vrátane DPH |
75/2021 | 6.7.2021 | 06.07.2021 | 6.8.2021 | |
20210190 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 | pitná voda | 10,00 vrátane DPH |
75/2021 | 1.7.2021 | 01.07.2021 | 6.8.2021 | |
20210189 | REYLON WASH, s.r.o. Kútniky |
36248011 | umývanie áut | 30,00 vrátane DPH |
66/2021 | 14.7.2021 | 14.07.2021 | 6.8.2021 | |
20210188 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44551061 | nákup hygienických potrieb | 87,45 vrátane DPH |
73/2021 | 23.7.2021 | 26.07.2021 | 5.8.2021 | |
20210187 | NZ Interiér s.r.o. Nové Zámky |
35936268 | nákup kanc. nábytku | 829,36 vrátane DPH |
72/2021 | 23.7.2021 | 26.07.2021 | 5.8.2021 |