Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210149 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | prenájom kop .stroja | 51,29 vrátane DPH |
189/2019 | 14.6.2021 | 16.06.2021 | 1.7.2021 | |
20210150 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | internet | 23,70 vrátane DPH |
222/2021 | 14.6.2021 | 16.06.2021 | 1.7.2021 | |
20210151 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | vodné,stočné | 723,32 vrátane DPH |
157/2018 | 14.6.2021 | 16.06.2021 | 1.7.2021 | |
20210152 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44554061 | hygienické potreby | 50,00 vrátane DPH |
52,2021 | 14.6.2021 | 16.06.2021 | 1.7.2021 | |
20210153 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36556949 | vodné,stočné | 357,76 vrátane DPH |
157/2018 | 18.6.2021 | 22.06.2021 | 7.7.2021 | |
20210154 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | vodné,stočné | 538,66 vrátane DPH |
157/2018 | 18.6.2021 | 22.06.2021 | 7.7.2021 | |
20210155 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | vodné,stočné | 38,47 vrátane DPH |
157/2018 | 18.6.2021 | 22.06.2021 | 8.7.2021 | |
20210156 | LMO Tobaco s.r.o. Kolárovo |
36565190 | cukrovinky MDD | 250,00 vrátane DPH |
51/2021 | 18.6.2021 | 22.06.2021 | 8.7.2021 | |
20210157 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | internet , pevná linka | 240,73 vrátane DPH |
225/2021 | 25.6.2021 | 28.06.2021 | 8.7.2021 | |
20210158 | CBS Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773292 | tonery | 124,20 vrátane DPH |
53/2021 | 25.6.2021 | 28.06.2021 | 8.7.2021 | |
20210159 | JADRAN Travel SK s.r.o. Košice |
48068012 | účastnícky poplatok | 500,00 vrátane DPH |
56/2021 | 21.6.2021 | 23.06.2021 | 8.7.2021 | |
20210160 | Ing. Michal Beňo Partizánska Lupča |
44642865 | prenájom priestorov | 300,00 vrátane DPH |
54/2021 | 21.6.2021 | 22.06.2021 | 8.7.2021 | |
20210161 | Jozef Časný Senec |
32827351 | prenájom zariadenia | 300,00 vrátane DPH |
55/2021 | 22.6.2021 | 23.06.2021 | 8.7.2021 | |
20210162 | BENFINAL Senica |
50651757 | prenájom priestorov | 450,00 vrátane DPH |
61/2021 | 22.6.2021 | 23.06.2021 | 8.7.2021 | |
20210163 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205760 | pitná voda | 10,00 vrátane DPH |
70/2021 | 14.6.2021 | 14.06.2021 | 8.7.2021 | |
20210164 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 | pitná voda | 10,00 vrátane DPH |
71/2021 | 18.6.2021 | 18.06.2021 | 8.7.2021 | |
20210165 | Diagnostické centrum Ružomberok |
00111562 | pobyt dieťaťa | 110,44 vrátane DPH |
R.č.150/2020/09 | 6.7.2021 | 07.07.2021 | 26.7.2021 | |
20210166 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | supervízia | 352,00 vrátane DPH |
64/2021 | 7.7.2021 | 07.07.2021 | 26.7.2021 | |
20210167 | Nagy Tichomír-ROTI Kolárovo |
32414020 | drobný materiál železiarstvo | 122,40 vrátane DPH |
60/2021 | 7.7.2021 | 07.07.2021 | 26.7.2021 | |
20210168 | KRAGA spol. sr.o. Trstice č.346, Trstice |
48201120 | projektová dokumentácia-kotoľňa CDR Kolárovo | 4 680,- vrátane DPH |
15/2021 | 6.7.2021 | 07.07.2021 | 26.7.2021 | |
20210169 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | stravné karty zamestnancov | 4103,25 vrátane DPH |
191/2019 | 13.7.2021 | 15.07.2021 | 3.8.2021 | |
12140011 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51231735 | dodávka elektriny | 376,46 vrátane DPH |
219/2020 | 13.7.2021 | 15.07.2021 | 3.8.2021 | |
20210170 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31323832 | PHM | 152,71 vrátane DPH |
35/2006 | 13.7.2021 | 15.07.2021 | 3.8.2021 | |
20210171 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31323832 | PHM | 379,82 vrátane DPH |
35/2006 | 13.7.2021 | 15.07.2021 | 3.8.2021 | |
20210172 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava dieťaťa | 119,58 vrátane DPH |
R.č. 150/2020 | 13.7.2021 | 15.07.2021 | 3.8.2021 | |
20210173 | Richard Zomborský Starý hrádok č.31 |
32351241 | technik PO | 75,00 vrátane DPH |
111/2016 | 13.7.2021 | 15.07.2021 | 3.8.2021 | |
20210174 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | supervízia | 256,00 vrátane DPH |
67/2021 | 13.7.2021 | 15.07.2021 | 3.8.2021 | |
20210175 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodavka plynu | 2354,89 vrátane DPH |
181/2019 | 13.7.2021 | 15.07.2021 | 3.8.2021 | |
20210176 | Roman Zomborský Levice |
40926378 | BOZP | 150,00 vrátane DPH |
90/2016 | 13.7.2021 | 15.07.2021 | 3.8.2021 | |
20210177 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | vodné,stočné | 278,69 vrátane DPH |
157/2018 | 13.7.2021 | 15.07.2021 | 3.8.2021 | |
20210178 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | poplatok internet | 168,72 vrátane DPH |
225/2021 | 13.7.2021 | 15.07.2021 | 3.8.2021 | |
20210179 | CBC Slovakia Bratislava |
44773293 | prenájom kopírky | 50,03 vrátane DPH |
189/2019 | 13.7.2021 | 15.07.2021 | 5.8.2021 | |
20210180 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | poplatok internet | 23,70 vrátane DPH |
222//2021 | 13.7.2021 | 15.07.2021 | 5.8.2021 | |
20210181 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | poplatok telefón | 279,30 vrátane DPH |
200/2019 | 13.7.2021 | 15.07.2021 | 5.8.2021 | |
20210182 | CK Andromeda Opatovce nad Nitrou |
52139859 | tábor detí | 12 825,00 vrátane DPH |
65/2021 | 13.7.2021 | 15.07.2021 | 5.8.2021 | |
20210183 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | vodné , stočné | 684,85 vrátane DPH |
157/2018 | 23.7.2021 | 26.07.2021 | 5.8.2021 | |
20210184 | Spojená škola Nitra |
00162868 | strava detí | 79,87 vrátane DPH |
R.č. 149/2020 | 23.7.2021 | 26.07.2021 | 5.8.2021 | |
20210185 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | vodné,stočné | 905,45 vrátane DPH |
157/2018 | 23.7.2021 | 26.07.2021 | 5.8.2021 | |
20210186 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | káblová televízia | 66,00 vrátane DPH |
193/2019 | 23.7.2021 | 26.07.2021 | 5.8.2021 | |
20210187 | NZ Interiér s.r.o. Nové Zámky |
35936268 | nákup kanc. nábytku | 829,36 vrátane DPH |
72/2021 | 23.7.2021 | 26.07.2021 | 5.8.2021 |