Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22140005 | B2B Partner s.r.o. Bratislava |
44413487 | nákup koše na separovaný odpad | 328,80 vrátane DPH |
36/2021 | 11.5.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
20210109 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | poplatok internet | 23,36 vrátane DPH |
222/2021 | 11.5.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
20210108 | BNS Tech, s.r.o. Kolárovo |
52107469 | PC komponenty | 396,12 vrátane DPH |
35/2021 | 11.5.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
20210107 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | prenájom kop.stroja | 57,17 vrátane DPH |
189/2019 | 11.5.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
20210106 | Ing. Peter Nagy Elektro Kolárovo |
11711248 | elektroinštalačný materiál | 56,72 vrátane DPH |
37/2021 | 11.5.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
20210105 | Spojená škola Nitra |
00162868 | stravovanie dieťaťa | 80,60 vrátane DPH |
R.č.149/2020 | 11.5.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
20210104 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | stravné zamestnancov | 5 036,77 vrátane DPH |
191/2019 | 11.5.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
20210103 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | vodné,stočné | 415,52 vrátane DPH |
157/2018 | 11.5.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
20210102 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | strava dieťaťa | 129,60 vrátane DPH |
1510/2020 | 11.5.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
20210101 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 | pitná voda | 15,00 vrátane DPH |
38/2021 | 11.5.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
20210100 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31323832 | PHM | 154,31 vrátane DPH |
35/2006 | 11.5.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
20210117 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | supervízia | 256,00 vrátane DPH |
34/2021 | 10.5.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
20210116 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242053 | poplatok KTV | 66,00 vrátane DPH |
193/2019 | 10.5.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
20210115 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | internet | 18,00 vrátane DPH |
192/2019 | 10.5.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
12140009 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | el.energia | 764,74 vrátane DPH |
219/2020 | 10.5.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
20210114 | GúttaNet s.r.o. Kolárovo |
36564591 | poplatok internet | 12,98 vrátane DPH |
17/2012 | 10.5.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
20210113 | GúttaNet s.r.o. Kolárovo |
36564591 | poplatok internet | 12,98 vrátane DPH |
15/2012 | 10.5.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
20210112 | GúttaNet s.r.o. Kolárovo |
36564591 | poplatok internet | 12,98 vrátane DPH |
16/2012 | 10.5.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
20210111 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31323832 | PHM | 146,69 vrátane DPH |
35/2006 | 10.5.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
20210110 | Spojená škola Trnava |
51279177 | ubytovanie dieťaťa | 10,00 vrátane DPH |
R.č.142/2020 | 10.5.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
20210099 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35748565 | dodávka plynu | 2354.89 vrátane DPH |
181/2019 | 5.5.2021 | 07.05.2021 | 18.5.2021 | |
20210098 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | poplatok ,internet pevná linka | 43,51 vrátane DPH |
225/2021 | 5.5.2021 | 07.05.2021 | 18.5.2021 | |
20210095 | OU Nov8 Ves nad +Yitavou Nov8 Ves nad Zitavou |
00500801 | ubytovanie dietata | 2,00 vrátane DPH |
R.4. 146/2020 | 3.5.2021 | 04.05.2021 | 18.5.2021 | |
202110096 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 | dodávka vody do dávkovača-pitná voda | 10,00 vrátane DPH |
23.4.2021 | 30.04.2021 | 10.5.2021 | ||
22140004 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. Bratislava |
36485164 | záloha faktúry doména | 14,27 vrátane DPH |
32/2021 | 23.4.2021 | 27.04.2021 | 4.5.2021 | |
20210094 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | internet RD dobropis-výpoveď zmluvy | -36,00 vrátane DPH |
192/2019 | 23.4.2021 | 27.04.2021 | 3.5.2021 | |
20210093 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | káblová televízia | 66,00 vrátane DPH |
193/2019 | 23.4.2021 | 27.04.2021 | 3.5.2021 | |
20210092 | ZILIZI s.r.o. Hlavná 43, Tešedíkovo |
36728616 | servisná prehliadka kotlov | 362,80 vrátane DPH |
33/2021 | 23.4.2021 | 27.04.2021 | 3.5.2021 | |
20210091 | PRIMERA s.r.o. Novozámocká,Kolárovo |
36545813 | oprava ,údržba kosačiek | 79,57 vrátane DPH |
26/2021 | 23.4.2021 | 27.04.2021 | 3.5.2021 | |
20210090 | Spojená škola Červeňova, Nitra |
00162868 | pobyt dieťaťa | 422,46 vrátane DPH |
R.č.138/148/149/2020 | 19.4.2021 | 20.04.2021 | 21.4.2021 | |
20210089 | Spojená škola Lomonosova Trnava |
51279177 | pobyt dieťata | 69,81 vrátane DPH |
R.č.142/2020 | 19.4.2021 | 20.04.2021 | 21.4.2021 | |
20210088 | Spojená škola Trnava |
51279177 | pobyt dieťaťa | 10,00 vrátane DPH |
R.č. 142/2020/29 | 14.4.2021 | 15.04.2021 | 20.4.2021 | |
20210087 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | poplatok internet | 23,70 vrátane DPH |
222/2021 | 14.4.2021 | 15.04.2021 | 20.4.2021 | |
20210086 | CBC Slovakia Bratislava |
44773293 | prenájom tlačiarne | 51,72 vrátane DPH |
189/2019 | 14.4.2021 | 15.04.2021 | 20.4.2021 | |
20210086 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31323832 | PHM | 256,47 vrátane DPH |
35/2006 | 14.4.2021 | 15.04.2021 | 20.4.2021 | |
20210084 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | stravné | 4 618,56 vrátane DPH |
191/2019 | 14.4.2021 | 15.04.2021 | 20.4.2021 | |
20210083 | C-Servise s.r.o. Komárno |
45681627 | oprava tlačiarne | 72,00 vrátane DPH |
28/2021 | 14.4.2021 | 15.04.2021 | 20.4.2021 | |
20210082 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44554061 | hygienické potreby | 95,30 vrátane DPH |
25/2021 | 14.4.2021 | 15.04.2021 | 20.4.2021 | |
20210081 | Sting 2000 s.r.o. Kolárovo |
36532061 | plechové magnetické tabule | 96,00 vrátane DPH |
23/2021 | 14.4.2021 | 15.04.2021 | 20.4.2021 | |
20210080 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | vodné, stočné | 405,26 vrátane DPH |
157/2018 | 14.4.2021 | 15.04.2021 | 20.4.2021 |