Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/0155 | Pyrokom spol.s.r.o. Á. Jedlíka 4854, Komráno |
18048455 | Kontrola hasiacich prístrojov | 266,28 vrátane DPH |
136/2021 | 25.05.2021 | 31.05.2021 | 11.6.2021 | |
2021/0140 | MED-ART s.r.o. Hornočermánska 4, Nitra |
10033071 | Detská výživa | 261,17 vrátane DPH |
118/2021 | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 10.5.2021 | |
2021/0015 | Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK Okoličná na Ostrove 414 |
40856071 | Tonery | 260,40 vrátane DPH |
9/2020 | 6/2021 | 12.01.2021 | 15.01.2021 | 18.1.2021 |
2021/0158 | IZSÁK Company, s.r.o. Ďumbierska 4, Nové Zámky |
36558311 | Výmena Lambda sondy | 258,07 vrátane DPH |
130/2021 | 20.05.2021 | 31.05.2021 | 11.6.2021 | |
2021/0077 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Spotreba el. energie | 258,10 vrátane DPH |
14/2019 | 12.03.2021 | 19.03.2021 | 19.3.2021 | |
2021/0404 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 254,83 vrátane DPH |
310,328,325,331/2021 | 09.12.2021 | 15.12.2021 | 13.12.2021 | |
2021/0275 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 254,14 vrátane DPH |
199,211,215,224,229/2021 | 07.09.2021 | 14.09.2021 | 17.9.2021 | |
2021/0169 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Ovocie - zelenina | 250,19 vrátane DPH |
111,121,128,134,141/2021 | 03.06.2021 | 11.06.2021 | 11.6.2021 | |
2021/0022 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
10003286 | Detská výživa | 248,09 vrátane DPH |
17/2021 | 18.01.2021 | 21.01.2021 | 25.1.2021 | |
2021/0242 | Revízie TI s.r.o. Práce 2407/16, Kolárovo |
47913771 | Odborné prehliadky kotolne a tlakových nádob | 241,00 vrátane DPH |
205/2021 | 17.08.2021 | 20.08.2021 | 20.8.2021 | |
2021/0185 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Servisné práce | 241,25 vrátane DPH |
10/2019 | 160/2021 | 28.06.2021 | 30.06.2021 | 2.7.2021 |
2021/0173 | Com-klíma, s.r.o. Á. Jedlíka 4554, Komárno |
35936495 | Profylaktika | 240,00 vrátane DPH |
143/2021 | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 11.6.2021 | |
2021/0369 | Mária Vizváryová OD Lodiar, Komárno |
33781656 | Domáce potreby do kuchyne | 231,20 vrátane DPH |
327/2021B | 16.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | |
2021/0352 | Heloro s.r.o. Medená 5,Bratislava,prevádzka Provazekova 7,Komárno |
35628383 | Servisná prehliadka vozidla | 230,82 vrátane DPH |
314/2021 | 03.11.2021 | 11.11.2021 | 8.11.2021 | |
2021/0122 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné a zrážky | 230,89 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 26.04.2021 | 30.04.2021 | 30.4.2021 | |
2021/0016 | ANDREA SHOPs.r.o. Galantská cesta 5855/22 |
36277151 | HYUNDAI FLR 40T211 Smart | 229,58 vrátane DPH |
9/2021 | 12.01.2021 | 12.01.2021 | 18.1.2021 | |
2021/0215 | Lékarna u Svaté Trojice Zákostelní 611, 675 55 Hrotovice |
48526053 | Cievky pre výživu novorodencov | 228,80 vrátane DPH |
190/2021 | 26.07.2021 | 26.07.2021 | 6.8.2021 | |
2021/0230 | Vladimír Kamocsai- PROFITECHNIK Štúrová 15, Okoličná na Ostrove |
40856071 | Tonery | 226,80 vrátane DPH |
203/2021 | 04.08.2021 | 06.08.2021 | 6.8.2021 | |
2021/0289 | MED-ART s.r.o. Hornočermánska 4, Nitra |
34113924 | Detská výživa | 225,14 vrátane DPH |
241/2021 | 23.09.2021 | 29.09.2021 | 27.9.2021 | |
2021/0416 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Servisné práce | 222,02 vrátane DPH |
301/2021 | 17.12.2021 | 22.12.2021 | 22.12.2021 | |
2021/0348 | Barthalos s.r.o. Budovateľská 1415, Komárno |
50080768 | Mäso a mäsové výrobky | 221,33 vrátane DPH |
266,282,292/2021 | 03.11.2021 | 11.11.2021 | 8.11.2021 | |
2021/0304 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 221,44 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 27.09.2021 | 30.09.2021 | 4.10.2021 | |
2021/0280 | Montserv s.r.o. Bernoláková 13,Komárno |
44026692 | Odborná prehliadka , servis a čistenie kotlov a plynových zariadení | 220,00 vrátane DPH |
206/2021 | 07.09.2021 | 14.09.2021 | 17.9.2021 | |
2021/0128 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 219,54 vrátane DPH |
84,91,99 a 107/2021 | 03.05.2021 | 07.05.2021 | 7.5.2021 | |
2021/0115 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Skupinová supervízia | 219,00 vrátane DPH |
87/2021 | 15.04.2021 | 23.04.2021 | 23.4.2021 | |
2021/0090 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Skupinová supervízia | 219,00 vrátane DPH |
74/2021 | 31.03.2021 | 09.04.2021 | 9.4.2021 | |
2021/0058 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné a zrážky | 219,06 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 25.02.2021 | 05.03.2021 | 5.3.2021 | |
2021/0238 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 218,25 vrátane DPH |
175,180,194 a 195/2021 | 11.08.2021 | 16.08.2021 | 20.8.2021 | |
2021/0161 | Barthalos s.r.o. Budovateľská 1415, Komárno |
50080768 | Mäso | 218,82 vrátane DPH |
112,123,131/2021 | 01.06.2021 | 04.06.2021 | 11.6.2021 | |
2021/0306 | Heloro s.r.o. Medená 5,Bratislava,prevádzka Provazekova 7,Komárno |
31413391 | Servisná prehliadka KN764CN | 217,87 vrátane DPH |
260/2021 | 30.09.2021 | 05.10.2021 | 7.10.2021 | |
2021/0124 | AJ Produkty Galvaniho 7/B, Bratislava |
36268518 | Kovová archivačná skriňa | 216,00 vrátane DPH |
105/2021 | 29.04.2021 | 07.05.2021 | 7.5.2021 | |
2021/0148 | Pyrokom spol.s.r.o. A.Jedlíka 4854, Komárno |
18048455 | Pracovná odev a obuv | 213,25 vrátane DPH |
125/2021 | 14.05.2021 | 27.05.2021 | 21.5.2021 | |
2021/0029 | LOVITECH s.r.o. Nábr.Dr.A.Stodolu 2062,031 01 Liptovský Mikuláš |
47122757 | NITRIL rukavice a ISOLDY krém | 213,80 vrátane DPH |
21/2021 | 22.01.2021 | 29.01.2021 | 1.2.2021 | |
2021/0037 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 211,94 vrátane DPH |
3,11,25 a 30/2021 | 01.02.2021 | 05.02.2021 | 17.2.2021 | |
2021/0154 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné stočné | 209,87 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 25.05.2021 | 31.05.2021 | 11.6.2021 | |
2021/0414 | Ondrej Šebeň,ŠEKO SHOP Mederčská č.4, Komárno |
30378478 | Kávovar DELONGHI a vrecká do vysavača | 204,97 vrátane DPH |
367/2021 | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 22.12.2021 | |
2021/0380 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 204,88 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 25.11.2021 | 29.11.2021 | 3.12.2021 | |
2021/0085 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné a zrážky | 203,29 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 25.03.2021 | 31.03.2021 | 1.4.2021 | |
2021/0374 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia | 200,00 vrátane DPH |
298 a 299/2021 | 22.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | |
2021/0366 | Slovenský červený kríž Dunajské nábr. 12, Komárno |
00415961 | Kurz prvej pomoci | 200,00 vrátane DPH |
327/2021 A | 15.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 |