Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/0119 | KomBit-Alarm spol. s r.o. Elektrárenská cesta 5, Komárno |
31420095 | Oprava, výmena akumulátora alarmu | 43,15 vrátane DPH |
97/2021 | 23.04.2021 | 26.04.2021 | 23.4.2021 | |
2021/0425 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 198,56 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 27.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | |
2021/0380 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 204,88 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 25.11.2021 | 29.11.2021 | 3.12.2021 | |
2021/0338 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 198,04 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 26.10.2021 | 05.11.2021 | 8.11.2021 | |
2021/0304 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 221,44 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 27.09.2021 | 30.09.2021 | 4.10.2021 | |
2021/0258 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 327,88 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 25.08.2021 | 08.09.2021 | 17.9.2021 | |
2021/0187 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné a zrážky | 323,15 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 30.06.2021 | 06.07.2021 | 9.7.2021 | |
2021/0154 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné stočné | 209,87 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 25.05.2021 | 31.05.2021 | 11.6.2021 | |
2021/0122 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné a zrážky | 230,89 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 26.04.2021 | 30.04.2021 | 30.4.2021 | |
2021/0085 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné a zrážky | 203,29 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 25.03.2021 | 31.03.2021 | 1.4.2021 | |
2021/0058 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné a zrážky | 219,06 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 25.02.2021 | 05.03.2021 | 5.3.2021 | |
2021/0031 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 170,95 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 25.01.2021 | 29.01.2021 | 1.2.2021 | |
2021/0003 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 44,95 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 04.01.2021 | 07.01.2021 | 18.1.2021 | |
2021/0220 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a. s. E.B. Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 358,90 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 27.07.2021 | 30.07.2021 | 6.8.2021 | |
2021/0373 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
00585441 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla | 367,85 vrátane DPH |
6566162364 | 23.11.2021 | 29.11.2021 | 3.12.2021 | |
2021/0149 | KUPAS TRADE s.r.o. Svinná č. 73 |
51415623 | Oprava kolotoča - výmena drev. častí a ložiská | 1410,00 vrátane DPH |
114/2021 | 14.05.2021 | 21.05.2021 | 21.5.2021 | |
2021/0282 | Lekáreň RPT, s.r.o. Vojtecha Tvrdého 17, Žilina |
52740447 | Dezinfekčné prostriedky | 94,40 vrátane DPH |
234/2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 17.9.2021 | |
2021/0281 | Lekáreň RPT, s.r.o. Vojtecha Tvrdého 17, Žilina |
52740447 | Dezinfekčné prostriedky | 64,22 vrátane DPH |
234/2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 17.9.2021 | |
2021/0215 | Lékarna u Svaté Trojice Zákostelní 611, 675 55 Hrotovice |
48526053 | Cievky pre výživu novorodencov | 228,80 vrátane DPH |
190/2021 | 26.07.2021 | 26.07.2021 | 6.8.2021 | |
2021/0429 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 146,24 vrátane DPH |
353,359,371,372/2021 | 27.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | |
2021/0404 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 254,83 vrátane DPH |
310,328,325,331/2021 | 09.12.2021 | 15.12.2021 | 13.12.2021 | |
2021/0344 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 159,20 vrátane DPH |
268,273,290 a 294/2021 | 02.11.2021 | 05.11.2021 | 8.11.2021 | |
2021/0311 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 282,72 vrátane DPH |
238,245,252,262/2021 | 04.10.2021 | 13.10.2021 | 7.10.2021 | |
2021/0275 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 254,14 vrátane DPH |
199,211,215,224,229/2021 | 07.09.2021 | 14.09.2021 | 17.9.2021 | |
2021/0238 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 218,25 vrátane DPH |
175,180,194 a 195/2021 | 11.08.2021 | 16.08.2021 | 20.8.2021 | |
2021/0197 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 153,00 vrátane DPH |
147,154,159,170/2021 | 06.07.2021 | 12.07.2021 | 9.7.2021 | |
2021/0169 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Ovocie - zelenina | 250,19 vrátane DPH |
111,121,128,134,141/2021 | 03.06.2021 | 11.06.2021 | 11.6.2021 | |
2021/0128 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 219,54 vrátane DPH |
84,91,99 a 107/2021 | 03.05.2021 | 07.05.2021 | 7.5.2021 | |
2021/0099 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 339,35 vrátane DPH |
49,64,67,73 a 79/2021 | 06.04.2021 | 09.04.2021 | 9.4.2021 | |
2021/0063 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 199,87 vrátane DPH |
31,37,42 a 46/2021 | 02.03.2021 | 05.03.2021 | 5.3.2021 | |
2021/0037 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 211,94 vrátane DPH |
3,11,25 a 30/2021 | 01.02.2021 | 05.02.2021 | 17.2.2021 | |
2021/0029 | LOVITECH s.r.o. Nábr.Dr.A.Stodolu 2062,031 01 Liptovský Mikuláš |
47122757 | NITRIL rukavice a ISOLDY krém | 213,80 vrátane DPH |
21/2021 | 22.01.2021 | 29.01.2021 | 1.2.2021 | |
2021/0370 | Ľubomír Drgáň TRIX Krakovská 645/6 Trstená |
10850392 | Kyslíkový kondenzátor Philips s príslušenstvom | 956,00 vrátane DPH |
329/2021 | 18.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | |
2021/0098 | LUMINA spol. s r.o. Hrubečská 62, Kostoľany nad Hornádom |
31721460 | Piktogramy COVID | 31,20 vrátane DPH |
82/2021 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 9.4.2021 | |
2021/0226 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 796,01 vrátane DPH |
6/2019 | 02.08.2021 | 06.08.2021 | 6.8.2021 | |
2021/0385 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 796,01 vrátane DPH |
6/2019 | 01.12.2021 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | |
2021/0340 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 796,01 vrátane DPH |
6/2019 | 02.11.2021 | 05.11.2021 | 8.11.2021 | |
2021/0308 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 796,01 vrátane DPH |
6/2019 | 01.10.2021 | 13.10.2021 | 7.10.2021 | |
2021/0262 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 796,01 vrátane DPH |
6/2019 | 02.09.2021 | 08.09.2021 | 17.9.2021 | |
2021/0191 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 796,01 vrátane DPH |
6/2019 | 02.07.2021 | 06.07.2021 | 9.7.2021 |