Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/0404 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 254,83 vrátane DPH |
310,328,325,331/2021 | 09.12.2021 | 15.12.2021 | 13.12.2021 | |
2021/0344 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 159,20 vrátane DPH |
268,273,290 a 294/2021 | 02.11.2021 | 05.11.2021 | 8.11.2021 | |
2021/0311 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 282,72 vrátane DPH |
238,245,252,262/2021 | 04.10.2021 | 13.10.2021 | 7.10.2021 | |
2021/0275 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 254,14 vrátane DPH |
199,211,215,224,229/2021 | 07.09.2021 | 14.09.2021 | 17.9.2021 | |
2021/0238 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 218,25 vrátane DPH |
175,180,194 a 195/2021 | 11.08.2021 | 16.08.2021 | 20.8.2021 | |
2021/0197 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 153,00 vrátane DPH |
147,154,159,170/2021 | 06.07.2021 | 12.07.2021 | 9.7.2021 | |
2021/0169 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Ovocie - zelenina | 250,19 vrátane DPH |
111,121,128,134,141/2021 | 03.06.2021 | 11.06.2021 | 11.6.2021 | |
2021/0128 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 219,54 vrátane DPH |
84,91,99 a 107/2021 | 03.05.2021 | 07.05.2021 | 7.5.2021 | |
2021/0099 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 339,35 vrátane DPH |
49,64,67,73 a 79/2021 | 06.04.2021 | 09.04.2021 | 9.4.2021 | |
2021/0063 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 199,87 vrátane DPH |
31,37,42 a 46/2021 | 02.03.2021 | 05.03.2021 | 5.3.2021 | |
2021/0037 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 211,94 vrátane DPH |
3,11,25 a 30/2021 | 01.02.2021 | 05.02.2021 | 17.2.2021 | |
2021/0215 | Lékarna u Svaté Trojice Zákostelní 611, 675 55 Hrotovice |
48526053 | Cievky pre výživu novorodencov | 228,80 vrátane DPH |
190/2021 | 26.07.2021 | 26.07.2021 | 6.8.2021 | |
2021/0282 | Lekáreň RPT, s.r.o. Vojtecha Tvrdého 17, Žilina |
52740447 | Dezinfekčné prostriedky | 94,40 vrátane DPH |
234/2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 17.9.2021 | |
2021/0281 | Lekáreň RPT, s.r.o. Vojtecha Tvrdého 17, Žilina |
52740447 | Dezinfekčné prostriedky | 64,22 vrátane DPH |
234/2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 17.9.2021 | |
2021/0149 | KUPAS TRADE s.r.o. Svinná č. 73 |
51415623 | Oprava kolotoča - výmena drev. častí a ložiská | 1410,00 vrátane DPH |
114/2021 | 14.05.2021 | 21.05.2021 | 21.5.2021 | |
2021/0373 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
00585441 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla | 367,85 vrátane DPH |
6566162364 | 23.11.2021 | 29.11.2021 | 3.12.2021 | |
2021/0220 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a. s. E.B. Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 358,90 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 27.07.2021 | 30.07.2021 | 6.8.2021 | |
2021/0425 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 198,56 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 27.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | |
2021/0380 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 204,88 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 25.11.2021 | 29.11.2021 | 3.12.2021 | |
2021/0338 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 198,04 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 26.10.2021 | 05.11.2021 | 8.11.2021 | |
2021/0304 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 221,44 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 27.09.2021 | 30.09.2021 | 4.10.2021 | |
2021/0258 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 327,88 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 25.08.2021 | 08.09.2021 | 17.9.2021 | |
2021/0187 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné a zrážky | 323,15 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 30.06.2021 | 06.07.2021 | 9.7.2021 | |
2021/0154 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné stočné | 209,87 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 25.05.2021 | 31.05.2021 | 11.6.2021 | |
2021/0122 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné a zrážky | 230,89 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 26.04.2021 | 30.04.2021 | 30.4.2021 | |
2021/0085 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné a zrážky | 203,29 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 25.03.2021 | 31.03.2021 | 1.4.2021 | |
2021/0058 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné a zrážky | 219,06 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 25.02.2021 | 05.03.2021 | 5.3.2021 | |
2021/0031 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 170,95 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 25.01.2021 | 29.01.2021 | 1.2.2021 | |
2021/0003 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 44,95 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 04.01.2021 | 07.01.2021 | 18.1.2021 | |
2021/0119 | KomBit-Alarm spol. s r.o. Elektrárenská cesta 5, Komárno |
31420095 | Oprava, výmena akumulátora alarmu | 43,15 vrátane DPH |
97/2021 | 23.04.2021 | 26.04.2021 | 23.4.2021 | |
2021/0257 | Karol Bajcsi-osobná doprava Meštianska 24/17,Komárno |
33616221 | Preprava - tábor Železné | 768,00 vrátane DPH |
198/2021 | 25.08.2021 | 08.09.2021 | 17.9.2021 | |
2021/0066 | Juraj Dzimas Budovateľska 1418/52, Komárno |
50209957 | Odvoz do komunálneho zberu | 150,00 vrátane DPH |
56/2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | 5.3.2021 | |
2021/0299 | JUDr. Jozef Kapronczai súdny exekútor Švermova 273, Galanta |
42133882 | Exekučné trovy starej exekúcie | 42,00 vrátane DPH |
EX40075/2007-80 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | 27.9.2021 | |
2021/0298 | JUDr. Jozef Kapronczai súdny exekútor Švermova 273, Galanta |
42133882 | Exekučné trovy starej exekúcie | 42,00 vrátane DPH |
EX40072/2007-79 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | 27.9.2021 | |
2021/0297 | JUDr. Jozef Kapronczai súdny exekútor Švermova 273, Galanta |
42133882 | Exekučné trovy starej exekúcie | 42,00 vrátane DPH |
EX40070/2007-69 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | 27.9.2021 | |
2021/0296 | JUDr. Jozef Kapronczai súdny exekútor Švermova 273, Galanta |
42133882 | Exekučné trovy starej exekúcie | 42,00 vrátane DPH |
EY40071/2007-65 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | 27.9.2021 | |
2021/0295 | JUDr. Jozef Kapronczai súdny exekútor Švermova 273, Galanta |
42133882 | Exekučné trovy starej exekúcie | 42,00 vrátane DPH |
EX40077/2007-79 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | 27.9.2021 | |
2021/0294 | JUDr. Jozef Kapronczai súdny exekútor Švermova 273, Galanta |
42133882 | Exekučné trovy starej exekúcie | 42,00 vrátane DPH |
EX40078/2007-79 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | 27.9.2021 | |
2021/0293 | JUDr. Jozef Kapronczai súdny exekútor Švermova 273, Galanta |
42133882 | Exekučné trovy starej exekúcie | 42,00 vrátane DPH |
EX40076/2007-79 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | 27.9.2021 | |
2021/0292 | JUDr. Jozef Kapronczai súdny exekútor Švermova 273, Galanta |
42133882 | Exekučné trovy starej exekúcie | 42,00 vrátane DPH |
EX40084/2007-69 | 23.09.2021 | 27.09.2021 | 27.9.2021 |