Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210050 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávka a distribúcia elektriny 01.03.2021-31.03.2021 Ul. 29. augusta č.76/60, Levice | 160,12 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 14/2020, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa 15/2020 | 12.04.2021 | 19.04.2021 | 26.4.2021 | |
20210033 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávka a distribúcia elektriny 01.02.2021-28.02.2021 Ul. 29. augusta č.76/60, Levice | 162,60 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 14/2020, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa 15/2020 | 09.03.2021 | 15.03.2021 | 19.3.2021 | |
20210017 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávka a distribúcia elektriny 01.01.2021-31.01.2021 Ul. 29. augusta č.76/60, Levice | 205,46 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 14/2020, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa 15/2020 | 12.02.2021 | 15.02.2021 | 26.2.2021 | |
20210014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávka a distribúcia elektriny 15.10.2020-31.12.2020 Kpt.Nálepku, Levice 01.12.2020-31.12.2020 Ul. 29. augusta č.76/60, Levice | 369,98 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 14/2020, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa 15/2020 | 08.02.2021 | 09.02.2021 | 12.2.2021 | |
20210004 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávka a distribúcia elektriny 15.10.2020-31.12.2020 ( Úzka 2, Kalná nad Hronom) | 39,48 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 14/2020, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa 15/2020 | 14.01.2021 | 15.01.2021 | 12.2.2021 | |
20210187 | PERGAMON spol s r.o. Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava |
31327681 | TON HP LaserJet Q2612A - 1ks, CE505A - 4ks, CE285A - 1ks | 350,16 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD 23/2019 | 72/2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | 3.12.2021 |
20210103 | PERGAMON spol s r.o. Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Ton HP CE505AC-2ks, HP CB435A-1ks, HP CE285AC-4ks | 385,99 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD 23/2019 | 40/2021 | 29.07.2021 | 05.08.2021 | 10.8.2021 |
20210188 | PERGAMON spol s r.o. Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava |
31327681 | TON Brother TN3280 - 1ks | 122,40 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD 20/2017 | 73/2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | 3.12.2021 |
20210214 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 11/2021 | 3010,50 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 11/2021/PaM | 09.12.2021 | 13.12.2021 | 13.12.2021 |
20210174 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 10/2021 | 2915,24 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 10/2021/PaM | 08.11.2021 | 18.11.2021 | 15.11.2021 |
20210149 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 9/2021 | 2332,95 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 9/2021/PaM | 13.10.2021 | 15.10.2021 | 28.10.2021 |
20210132 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 8/2021 | 2711,24 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 8/2021/PaM | 07.09.2021 | 20.09.2021 | 1.10.2021 |
20210118 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 7/2021 | 2422,23 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 7/2021/PaM | 09.08.2021 | 13.08.2021 | 23.8.2021 |
20210098 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 6/2021 | 2760,35 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 12.07.2021 | 16.07.2021 | 19.7.2021 | |
20210085 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 5/2021 | 2706,34 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 21.6.2021 | |
20210066 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 4/2021 | 3077,63 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 4/2021/PaM | 12.05.2021 | 25.05.2021 | 24.5.2021 |
20210051 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 3/2021 | 2967,01 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 3/2021/PaM | 12.04.2021 | 19.04.2021 | 26.4.2021 |
20210032 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 2/2021 | 2073,6 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 2/2021/PaM | 08.03.2021 | 10.03.2021 | 19.3.2021 |
20210020 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 1/2021 | 2073,97 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 1/2021/PaM | 12.02.2021 | 15.02.2021 | 26.2.2021 |
20210008 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 12/2020 | 3281,51 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 13/2020/PaM | 18.01.2021 | 22.01.2021 | 12.2.2021 |
20210203 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 7 Kalná nad Hronom - mesiac 12/2021 | 710,58 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | |
20210146 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 7 Kalná nad Hronom - mesiac 10/2021 | 710,58 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 05.10.2021 | 13.10.2021 | 28.10.2021 | |
20210129 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 7 Kalná nad Hronom - mesiac 9/2021 | 710,58 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 03.09.2021 | 06.09.2021 | 10.9.2021 | |
20210115 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 7 Kalná nad Hronom - mesiac 8/2021 | 710,58 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 02.08.2021 | 05.08.2021 | 10.8.2021 | |
20210095 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 7 Kalná nad Hronom - mesiac 7/2021 | 710,58 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 07.07.2021 | 16.07.2021 | 19.7.2021 | |
20210076 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 7 Kalná nad Hronom - mesiac 6/2021 | 710,58 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 9.6.2021 | |
20210057 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 7 Kalná nad Hronom - mesiac 5/2021 | 710,58 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 03.05.2021 | 05.05.2021 | 13.5.2021 | |
20210029 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 7 Kalná nad Hronom - mesiac 3/2021 | 710,58 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 08.03.2021 | 10.03.2021 | 19.3.2021 | |
20210013 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 7 Kalná nad Hronom - mesiac 2/2021 | 710,58 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 04.02.2021 | 09.02.2021 | 12.2.2021 | |
20210002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 1/2021 | 740,13 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 04.01.2021 | 05.01.2021 | 12.2.2021 | |
20210164 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 7 Kalná nad Hronom - mesiac 11/2021 | 710,58 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 02.11.2021 | 05.11.2021 | 15.11.2021 | |
20210042 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 7 Kalná nad Hronom - mesiac 4/2021 | 710,58 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 06.04.2021 | 09.04.2021 | 26.4.2021 | |
20210009 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu obdobie 01.01.2020-31.12.2020 ( Úzka 107, Kalná nad Hronom, Ul. 29. augusta č.76/60, Levice, Kpt.Nálepku 127, Levice ) | 557,82 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 18.01.2021 | 22.01.2021 | 12.2.2021 | |
20210198 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 11/2021 | 87,02 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 11/2021 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | |
20210169 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 10/2021 | 130,37 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 11/2021 | 08.11.2021 | 18.11.2021 | 15.11.2021 | |
20210148 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 9/2021 | 69,18 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021 | 13.10.2021 | 15.10.2021 | 28.10.2021 | |
20210131 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 8/2021 | 69,18 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021 | 07.09.2021 | 20.09.2021 | 1.10.2021 | |
20210116 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 7/2021 | 69,64 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021 | 04.08.2021 | 05.08.2021 | 10.8.2021 | |
20210096 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | telekomunikačné služby za 6/2021 | 71,54 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4/2020,Zmluva o poskytovaní verejných služieb 3/2021 | 07.07.2021 | 16.07.2021 | 19.7.2021 | |
20210080 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 5/2021 | 89,94 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018, 25/2018, 4/2020 | 08.06.2021 | 11.06.2021 | 21.6.2021 |