Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210283 | MultiGo s.r.o. 94357 Kamenín č.580 |
47563044 | icf 283/21 tlačiareň EPSON - 2ks | 818,00 vrátane DPH |
13.12.2021 | 20.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210281 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafárikova 10 |
37849263 | icf 281/21 supervízia za 26.10.,4.11.,25.11.,a 13.12.2021 | 765,00 vrátane DPH |
č.59,62,66 a 67 | 15.12.2021 | 20.12.2021 | 18.1.2022 | |
20210102 | Západoslovenská vodár. spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | icf 102 výuč. vodného a stočného 24.9.20-20.5.2021 | 753,00 bez DPH |
20.05.2021 | 20.05.2021 | 16.9.2021 | ||
20210298 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | icf 298/21 nákup posteľov pre SUSč.1 | 747,00 vrátane DPH |
27.12.2021 | 29.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210210 | Pavol Smrek 92210 Trebatice, Horná ulica 28/60 |
52172791 | icf 210/21 mim.udalosť-oprava obvod.muriva | 560,00 vrátane DPH |
07.10.2021 | 11.10.2021 | 18.1.2022 | ||
20210246 | SSE a.s. 01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B |
51865467 | icf 246/21 spotr.el.energie za 10/21 | 556,44 vrátane DPH |
12.11.2021 | 16.11.2021 | 18.1.2022 | ||
20210195 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | icf 195/21 nákup kancel.potrieb | 537,79 vrátane DPH |
37 | 21.09.2021 | 01.10.2021 | 17.1.2022 | |
20210053 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 461,93 bez DPH |
15.03.2021 | 18.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210029 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia za 1/21 | 444,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 10.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
20210153 | K.Szabo -Nábytok Gaštanová 960/1 94301 |
37311204 | DU-icf 153/21 písací stôl | 433,00 vrátane DPH |
16.07.2021 | 27.07.2021 | 17.9.2021 | ||
20210028 | pre Vás, s.r.o. Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo |
53123727 | hyg.prostr. a ochr.odev Covid 19 | 427,44 vrátane DPH |
obj.č.05/2021 | 10.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
20210254 | MultiGo s.r.o. 94357 Kamenín č.580 |
47563044 | icf 254/21 serverovňa | 419,67 vrátane DPH |
22.11.2021 | 29.11.2021 | 18.1.2022 | ||
20210296 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | icf 296/21 nákup inter, zar. pre SUSč.3 | 417,00 vrátane DPH |
21.12.2021 | 22.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210287 | DIEGO ŠTÚROVO, Barabáš Slovensko s.r.o. 81102 Bratislava, Tallerova 4 |
45239134 | icf 287/21 nákup kobercov | 415,10 vrátane DPH |
17.12.2021 | 21.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210039 | ADOS - Frogs Meducal s.r.o. 533,943 65 Kamenica nad Hronom |
51936844 | testovanie | 412,50 bez DPH |
03.03.2021 | 11.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210075 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
51865467 | spotreba elektrickej energie za 3/21 | 411,66 bez DPH |
13.4.2021 | 21.04.2021 | 7.6.2021 | ||
20210058 | Mini domáce potreby Hlavná 21, 94301 Štúrovo, |
44557558 | Faktúra za tovar podľa objednávky. | 399,40 bez DPH |
18.03.2021 | 24.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210011 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotr.el.en. za 12/20 | 382,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 13.01.2021 | 14.01.2021 | 9.4.2021 | |
20210282 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafárikova 10 |
37849263 | icf 282/21 konzul.činnosť-adapt.vzdel.pre zač.OZ | 360,00 vrátane DPH |
13.12.2021 | 20.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210098 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
51865467 | icf 98/21 nedoplatok spot. el. en. za 4/21 | 344,12 bez DPH |
12.05.2021 | 10.05.2021 | 16.9.2021 | ||
20210125 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
00000051 | icf 125/21 spotreba el.en. 5/21 | 317,00 vrátane DPH |
14.06.2021 | 17.06.2021 | 16.9.2021 | ||
20210286 | Predajňa MILO 94365 Kamenica nad Hronom 346 |
30333407 | icf 286/21 nákup mat. do kúpelne pre SUS | 316,60 vrátane DPH |
16.12.2021 | 20.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210192 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | icf 192/21 nákup papiera A4 | 310,80 vrátane DPH |
38 | 16.09.2021 | 01.10.2021 | 17.1.2022 | |
20210132 | RS HealthConsullting s.r.o. 94121 Komoča č.372 |
51035596 | icf 132/21 činnost PZS IIIQ2021 | 299,25 vrátane DPH |
22.06.2021 | 30.06.2021 | 16.9.2021 | ||
20210131 | RS HealthConsullting s.r.o. 94121 Komoča č.372 |
51035596 | icf 131/21 činnost PZS IIQ2021 | 299,25 vrátane DPH |
22.06.2021 | 30.06.2021 | 16.9.2021 | ||
20210174 | PosAm, spol. s.r.o. 82109 Bratislava, Bajkalská 28 |
31365078 | nákup USB tokenov | 295,20 vrátane DPH |
02.09.2021 | 06.09.2021 | 17.1.2022 | ||
20210120 | ERdiRT-R. Takács Hájová 4, Nové Zámky 940 01 |
35202238 | icf 120/21 revízia el.spotrebičov | 293,50 vrátane DPH |
10.06.2021 | 17.06.2021 | 16.9.2021 | ||
20210284 | Predajňa MILO 94365 Kamenica nad Hronom 346 |
30333407 | icf 284/21 nákup mat.do kúpelne, WC kombi a pod. | 292,10 vrátane DPH |
15.12.2021 | 20.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210260 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 94960 Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 260/21 vodné a stočné 12/21 | 280,00 vrátane DPH |
20.05.2021 | 07.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210240 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 94960 Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 240/21 za bud.opak.dod. vodného za 11/21 | 280,00 vrátane DPH |
20.05.2021 | 11.11.2021 | 18.1.2022 | ||
20210212 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 94960 Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 212/21 bud.platba za vodné 10/2021 | 280,00 vrátane DPH |
20.05.2021 | 11.10.2021 | 18.1.2022 | ||
20210184 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 94960 Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 184/21 bud.plat.za opak.dod.vodného 9/21 | 280,00 vrátane DPH |
20.05.2021 | 10.09.2021 | 17.1.2022 | ||
20210165 | Západoslovenská vodár. spoloč. Lanova 17 . nove zamky |
36550949 | icf 165/21 BP za opak.dod.vodneho 8/21 | 280,00 vrátane DPH |
20.05.2021 | 12.08.2021 | 17.9.2021 | ||
20210146 | Západoslovenská vodár. spoloč. Lanova 17 . nove zamky |
36550949 | icf 146/21 BP za op.dod.vodného za 7/21 | 280,00 vrátane DPH |
20.05.2021 | 15.07.2021 | 17.9.2021 | ||
20210117 | Západoslovenská vodár. spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | icf 117/21 bud.platba za vodné 6/21 | 280,00 bez DPH |
20.05.2021 | 14.06.2021 | 16.9.2021 | ||
20210096 | Západoslovenská vodár. spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | icf 96/21 bud,. platba za opak. dod. vodného. 5/21 | 280,00 bez DPH |
27.05.2020 | 26.05.2020 | 16.9.2021 | ||
20210071 | Západoslovenská vodár. spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
37550949 | bud. platba za vodné za 4/21 | 280,00 bez DPH |
26.5.2020 | 14.04.2021 | 7.6.2021 | ||
20210047 | Západoslovenská vodár. spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Opakované dodávky | 280,00 bez DPH |
27.05.2020 | 12.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | bud. pl. za op.dod.vodné 2/21 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
20210008 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 1/21 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 14.01.2021 | 9.4.2021 |