
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210282 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafárikova 10 |
37849263 | icf 282/21 konzul.činnosť-adapt.vzdel.pre zač.OZ | 360,00 vrátane DPH |
13.12.2021 | 20.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210283 | MultiGo s.r.o. 94357 Kamenín č.580 |
47563044 | icf 283/21 tlačiareň EPSON - 2ks | 818,00 vrátane DPH |
13.12.2021 | 20.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210284 | Predajňa MILO 94365 Kamenica nad Hronom 346 |
30333407 | icf 284/21 nákup mat.do kúpelne, WC kombi a pod. | 292,10 vrátane DPH |
15.12.2021 | 20.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210285 | Lindstrom s.r.o. 91701 Trnava, Orešianska ulica č. 3 |
35742364 | icf 285/21 prenájom rohoží 8.11.-5.12.2021 | 15,07 vrátane DPH |
26751152 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 19.1.2022 | |
20210286 | Predajňa MILO 94365 Kamenica nad Hronom 346 |
30333407 | icf 286/21 nákup mat. do kúpelne pre SUS | 316,60 vrátane DPH |
16.12.2021 | 20.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210287 | DIEGO ŠTÚROVO, Barabáš Slovensko s.r.o. 81102 Bratislava, Tallerova 4 |
45239134 | icf 287/21 nákup kobercov | 415,10 vrátane DPH |
17.12.2021 | 21.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210288 | Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM 94301 Štúrovo, Adyho 9 |
36110744 | icf 288/21 strava detí za 12/21 | 61,32 vrátane DPH |
17.12.2021 | 20.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210289 | Pavol Smrek 92210 Trebatice, Horná ulica 28/60 |
52172791 | icf 289/21 oprava oplotenia areálu | 9998,00 vrátane DPH |
64 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 19.1.2022 | |
20210290 | SOŠ stavebná 94001 Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | icf 290/21 strava detí za 12/21 | 8,32 vrátane DPH |
17.12.2021 | 20.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210291 | AVIMAR s.r.o. 94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34 |
47548924 | icf 291/21 za služby PO a BOZP 12/21 | 28,00 vrátane DPH |
17.12.2021 | 21.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210292 | Mgr. Peter Kollárovič 94501 Komárno,Ul.práce 55 |
41261097 | icf 292/21 odbor.seminár zo dňa 17.12.2021 | 100,00 vrátane DPH |
20.12.2021 | 21.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210293 | Slovnaft a.s. 82412 Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | icf 293/21 nákup PHM 15.12.2021 | 29,44 vrátane DPH |
20.12.2021 | 21.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210294 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | icf 294/21 nákup inter. zar. pre SUSč.1 | 1139,00 vrátane DPH |
21.12.2021 | 22.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210295 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | icf 295/21 nákup inter.zar. pre SUSč. 2 | 878,00 vrátane DPH |
21.12.2021 | 22.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210296 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | icf 296/21 nákup inter, zar. pre SUSč.3 | 417,00 vrátane DPH |
21.12.2021 | 22.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210297 | Jozef Gabulya-Gocomp 94357 Kamenín č.580 |
43069169 | icf 297/21 nákup IT: USB kľúče, a myši k PC | 109,64 vrátane DPH |
28.12.2021 | 29.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210298 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | icf 298/21 nákup posteľov pre SUSč.1 | 747,00 vrátane DPH |
27.12.2021 | 29.12.2021 | 19.1.2022 | ||
2021099 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | icf 299/21 nákup posteľov a skriňu pre SUSč.2 | 1272,00 vrátane DPH |
27.12.2021 | 29.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210080 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 95151, Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | ICF 80/21 ubytovanie za 4-5-6/21 | 20,00 bez DPH |
30.04.2021 | 06.05.2021 | 16.9.2021 | ||
20210081 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice |
50528041 | icf 81/21 výkon zodp. osoby za 5/21 | 36,00 bez DPH |
03.05.2021 | 06.05.2021 | 16.9.2021 | ||
20210082 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | icf 82/21 plyn za 5/2021 | 987,07 bez DPH |
03.05.2021 | 06.05.2021 | 16.9.2021 | ||
20210083 | SBS Eurosecuriity s.r.o. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | icf 83/21 za ochranu majetku 4/21 | 48,00 bez DPH |
04.05.2021 | 06.05.2021 | 16.9.2021 | ||
20210084 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | icf 84/21 pristup internetu za 4/2021 | 62,88 bez DPH |
04.05.2021 | 06.05.2021 | 16.9.2021 | ||
20210085 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | icf 85/21 zmluv. servis PC za 5/21 | 50,00 bez DPH |
05.05.2021 | 07.05.2021 | 16.9.2021 | ||
20210086 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | icf 86/21 nakup PHM 23.,26.,a 30.4.2021 | 124,42 bez DPH |
05.05.2021 | 07.05.2021 | 16.9.2021 | ||
20210087 | ZoltánŠmíd SMIDISERVICE Škovranková ulica 911/41 |
45692149 | icf 87/21 servis.služBA klimat.zariad. | 266,40 bez DPH |
06.05.2021 | 07.05.2021 | 16.9.2021 | ||
20210088 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava |
00181641 | icf 88/21 prenájom rohoží 29.3-25.4.21 | 24,61 bez DPH |
06.05.2021 | 07.05.2021 | 16.9.2021 | ||
20210089 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | icf 89/21 telefon.poplatky za 4/21 | 34,00 bez DPH |
06.05.2021 | 07.05.2021 | 16.9.2021 | ||
20210089 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | icf 89/21 telefon.poplatky za 4/21 | 34,00 bez DPH |
06.05.2021 | 07.05.2021 | 16.9.2021 | ||
20210089 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | icf 89/21 telefon.poplatky za 4/21 | 34,00 bez DPH |
06.05.2021 | 07.05.2021 | 16.9.2021 | ||
20210092 | Mgr. Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | icf 92/21 supervízia dňa 20.4.2021 | 195,00 bez DPH |
07.05:2021 | 14.05.2021 | 16.9.2021 | ||
20210093 | Mgr. Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | icf 93/21 supervízia dňa 3.5.2021 | 205,00 bez DPH |
07.05:2021 | 14.05.2021 | 16.9.2021 | ||
20210094 | GGFS s.r.o. Šašinková 5, 81108Bratislava |
47079690 | icf 94/21 skut. odobr. strava zam. za 4/21 | 2215,41 bez DPH |
10.05.2021 | 06.05.2021 | 16.9.2021 | ||
20210095 | SSE a.s. Žilina námestie slobody 13 |
00000051 | icf 95/21 predd. platba za dod. a distr. el. en.5/21 | 96,00 bez DPH |
12.01.2021 | 04.01.2021 | 16.9.2021 | ||
20210096 | Západoslovenská vodár. spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | icf 96/21 bud,. platba za opak. dod. vodného. 5/21 | 280,00 bez DPH |
27.05.2020 | 26.05.2020 | 16.9.2021 | ||
20210097 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | icf 97/21 paušál MT za 8.4.-7.5.2021 | 76,15 bez DPH |
11.05.2021 | 10.05.2021 | 16.9.2021 | ||
20210098 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
51865467 | icf 98/21 nedoplatok spot. el. en. za 4/21 | 344,12 bez DPH |
12.05.2021 | 10.05.2021 | 16.9.2021 | ||
20210099 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín, Slovenská Republika |
47548924 | icf 99/21 služby PO a BOZP za 5/21 | 28,00 bez DPH |
13.05.2021 | 11.05.2021 | 16.9.2021 | ||
20210133 | Dubicky Villiam Rákociho 64, 94301 |
40063097 | icf133/21 čistenie kanalizácie | 135,00 vrátane DPH |
25.06.2021 | 30.06.2021 | 16.9.2021 | ||
20210158 | osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | icf158/21 výkon zodp. osoby za 8/21 | 36,00 vrátane DPH |
02.08.2021 | 06.08.2021 | 17.9.2021 |