Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210013 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 30.11.-31.12.2020 | 35,93 vrátane DPH |
áno | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 9.4.2021 | |
20210012 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis PC za 1/21 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č.2/2020 | 15.01.2021 | 19.01.2021 | 9.4.2021 | |
20210011 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotr.el.en. za 12/20 | 382,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 13.01.2021 | 14.01.2021 | 9.4.2021 | |
20210261 | SSE a.s. 01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B |
51865467 | icf 261/21 pred.platba za dodo.el.en. 12/21 | 96,00 vrátane DPH |
12.01.2021 | 07.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210239 | SSE a.s. 01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B |
51865467 | icf 239/21 za dod.distr.el.en. 11/21 | 96,00 vrátane DPH |
12.01.2021 | 11.11.2021 | 18.1.2022 | ||
20210183 | SSE a.s. 01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B |
51865467 | icf 183/21 pred.platby za dod.a distr. el.en. za 9/21 | 96,00 vrátane DPH |
12.01.2021 | 10.09.2021 | 17.1.2022 | ||
20210164 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
00000051 | icf 164/21 PP za dod.a distr. elet.za 8/21 | 96,00 vrátane DPH |
12.01.2021 | 04.01.2021 | 17.9.2021 | ||
20210145 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
51865467 | icf 145/21 PP za dod. distr. elektr. 7/21 | 96,00 vrátane DPH |
12.01.2021 | 15.07.2021 | 17.9.2021 | ||
20210116 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
51865467 | icf 116/21 pred.platba za dod.a distr.el.en. 6/21 | 96,00 bez DPH |
12.01.2021 | 14.06.2021 | 16.9.2021 | ||
20210095 | SSE a.s. Žilina námestie slobody 13 |
00000051 | icf 95/21 predd. platba za dod. a distr. el. en.5/21 | 96,00 bez DPH |
12.01.2021 | 04.01.2021 | 16.9.2021 | ||
20210072 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
51865467 | predd. platba za elektrickú energiu 4/21 | 96,00 bez DPH |
12.1.2021 | 14.04.2021 | 7.6.2021 | ||
20210020 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | pred.pl.za dod.el.en.2/21 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 12.01.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
20210010 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skut.odobr. strava zam. za 12/20 | 1876,24 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 12.01.2021 | 14.01.2021 | 9.4.2021 | |
20210009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 12/20 | 34,00 vrátane DPH |
áno | 12.01.2021 | 14.01.2021 | 9.4.2021 | |
20210007 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | distr.el.en. za 1/21 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 12.01.2021 | 14.01.2021 | 9.4.2021 | |
20210006 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 17. a 23.12.20 | 70,01 vrátane DPH |
áno | 07.01.2021 | 11.01.2021 | 9.4.2021 | |
20210005 | ADOS-Frogs Medical, s.r.o. 943 65 Kamenica nad Hronom 533 |
51936844 | testovanie za 11-12/20 | 280,00 vrátane DPH |
obj.č.47/2020 | 07.01.2021 | 11.01.2021 | 9.4.2021 | |
20210004 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 1/21 | 1084,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 05.01.2021 | 07.01.2021 | 9.4.2021 | |
20210003 | SBS Eurosecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 12/20 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 567/2020 | 05.01.2021 | 07.01.2021 | 9.4.2021 | |
20210002 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup na internet za 12/20 | 62,88 vrátane DPH |
áno | 04.01.2021 | 07.01.2021 | 9.4.2021 | |
20210001 | Osobný údaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 01/21 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713-1 | 04.01.2021 | 07.01.2021 | 9.4.2021 | |
20210096 | Západoslovenská vodár. spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | icf 96/21 bud,. platba za opak. dod. vodného. 5/21 | 280,00 bez DPH |
27.05.2020 | 26.05.2020 | 16.9.2021 | ||
20210047 | Západoslovenská vodár. spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Opakované dodávky | 280,00 bez DPH |
27.05.2020 | 12.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | bud. pl. za op.dod.vodné 2/21 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
20210008 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 1/21 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 14.01.2021 | 9.4.2021 | |
20210071 | Západoslovenská vodár. spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
37550949 | bud. platba za vodné za 4/21 | 280,00 bez DPH |
26.5.2020 | 14.04.2021 | 7.6.2021 | ||
20210110 | bez DPH |
16.9.2021 | |||||||
20210172 | Lindstrom s. r. o. Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava |
00181641 | icf 172/21 prenájom rohoží 19.7.-15.8.21 | 34,15 vrátane DPH |
25.8:2021 | 18.08.2021 | 17.9.2021 | ||
20210108 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | icf 108/21 plyn za 6/2021 | 987,07 bez DPH |
03:06.2021 | 04.06.2021 | 16.9.2021 | ||
20210104 | SBS Eurosecuriity s.r.o. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | icf 104/21 za ochr.majetku 5/21 | 48,00 bez DPH |
01:06.2021 | 04.06.2021 | 16.9.2021 | ||
20210093 | Mgr. Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | icf 93/21 supervízia dňa 3.5.2021 | 205,00 bez DPH |
07.05:2021 | 14.05.2021 | 16.9.2021 | ||
20210092 | Mgr. Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | icf 92/21 supervízia dňa 20.4.2021 | 195,00 bez DPH |
07.05:2021 | 14.05.2021 | 16.9.2021 |