Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210005 | ADOS-Frogs Medical, s.r.o. 943 65 Kamenica nad Hronom 533 |
51936844 | testovanie za 11-12/20 | 280,00 vrátane DPH |
obj.č.47/2020 | 07.01.2021 | 11.01.2021 | 9.4.2021 | |
20210026 | ADOS-Frogs Medical, s.r.o. 943 65 Kamenica nad Hronom 533 |
51936844 | pretestovanie detí | 85,00 bez DPH |
obj.č.06/2021 | 09.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
20210028 | pre Vás, s.r.o. Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo |
53123727 | hyg.prostr. a ochr.odev Covid 19 | 427,44 vrátane DPH |
obj.č.05/2021 | 10.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
20210027 | Autoservis-Šándor, s.r.o. Malá nad Hronom č. 157, 943 65 |
47026821 | servis MV pred STK Fiat Punto | 81,70 bez DPH |
obj.č.03/2021 | 09.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
20210022 | Farel Elektro - Martin Farkas Hlavná 46, 943 01 Štúrovo |
33126054 | nákup údržb.materiálu | 99,00 vrátane DPH |
obj.č.02/2021 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
20210281 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafárikova 10 |
37849263 | icf 281/21 supervízia za 26.10.,4.11.,25.11.,a 13.12.2021 | 765,00 vrátane DPH |
č.59,62,66 a 67 | 15.12.2021 | 20.12.2021 | 18.1.2022 | |
20210186 | Kominárstvo Štúrovo s.r.o. 94301Štúrovo, Petfiho 862/28 |
50138961 | icf 186/21 za kominárske práce | 97,20 vrátane DPH |
č.47 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | 17.1.2022 | |
20210173 | ZALA-BUS s.r.o. 94352 Mužla 589 |
46726489 | Autobusová preprava detí do obce Kubrica pri Trenčíne zo dňa 15.8. 2021 a späť zo dňa 22.8.2021 | 950 vrátane DPH |
č.35 | 27.08.2021 | 06.09.2021 | 20.12.2021 | |
20210274 | Pavol Smrek 92210 Trebatice, Horná ulica 28/60 |
52172791 | icf 274/21 oprava kúpeľne po havárií | 10786,55 vrátane DPH |
65 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | 18.1.2022 | |
20210289 | Pavol Smrek 92210 Trebatice, Horná ulica 28/60 |
52172791 | icf 289/21 oprava oplotenia areálu | 9998,00 vrátane DPH |
64 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 19.1.2022 | |
20210226 | Mgr. Peter Kollárovič 94501 Komárno,Ul.práce 55 |
41261097 | icf 226/21 odborný seminár zo dňa 13.10.2021 | 100,00 vrátane DPH |
57 | 19.10.2021 | 27.10.2021 | 18.1.2022 | |
20210198 | ODRAZTO,s.r.o. Šastín-Stráže, Hviezdoslavova 9/17 |
52300200 | icf 198/21 trampolína pre detí | 1650,00 vrátane DPH |
53 | 29.09.2021 | 01.10.2021 | 18.1.2022 | |
20210192 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | icf 192/21 nákup papiera A4 | 310,80 vrátane DPH |
38 | 16.09.2021 | 01.10.2021 | 17.1.2022 | |
20210195 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | icf 195/21 nákup kancel.potrieb | 537,79 vrátane DPH |
37 | 21.09.2021 | 01.10.2021 | 17.1.2022 | |
20210300 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | ičf 300/21 nákup posteľov pre SUSč.3 | 1743,00 vrátane DPH |
27.12.2021 | 29.12.2021 | 19.1.2022 | ||
2021099 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | icf 299/21 nákup posteľov a skriňu pre SUSč.2 | 1272,00 vrátane DPH |
27.12.2021 | 29.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210298 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | icf 298/21 nákup posteľov pre SUSč.1 | 747,00 vrátane DPH |
27.12.2021 | 29.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210297 | Jozef Gabulya-Gocomp 94357 Kamenín č.580 |
43069169 | icf 297/21 nákup IT: USB kľúče, a myši k PC | 109,64 vrátane DPH |
28.12.2021 | 29.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210296 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | icf 296/21 nákup inter, zar. pre SUSč.3 | 417,00 vrátane DPH |
21.12.2021 | 22.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210295 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | icf 295/21 nákup inter.zar. pre SUSč. 2 | 878,00 vrátane DPH |
21.12.2021 | 22.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210294 | Kristián Szabó Štúrovo,Gaštanová 960/1 |
37311204 | icf 294/21 nákup inter. zar. pre SUSč.1 | 1139,00 vrátane DPH |
21.12.2021 | 22.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210293 | Slovnaft a.s. 82412 Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | icf 293/21 nákup PHM 15.12.2021 | 29,44 vrátane DPH |
20.12.2021 | 21.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210292 | Mgr. Peter Kollárovič 94501 Komárno,Ul.práce 55 |
41261097 | icf 292/21 odbor.seminár zo dňa 17.12.2021 | 100,00 vrátane DPH |
20.12.2021 | 21.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210291 | AVIMAR s.r.o. 94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34 |
47548924 | icf 291/21 za služby PO a BOZP 12/21 | 28,00 vrátane DPH |
17.12.2021 | 21.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210287 | DIEGO ŠTÚROVO, Barabáš Slovensko s.r.o. 81102 Bratislava, Tallerova 4 |
45239134 | icf 287/21 nákup kobercov | 415,10 vrátane DPH |
17.12.2021 | 21.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210290 | SOŠ stavebná 94001 Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | icf 290/21 strava detí za 12/21 | 8,32 vrátane DPH |
17.12.2021 | 20.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210288 | Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM 94301 Štúrovo, Adyho 9 |
36110744 | icf 288/21 strava detí za 12/21 | 61,32 vrátane DPH |
17.12.2021 | 20.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210286 | Predajňa MILO 94365 Kamenica nad Hronom 346 |
30333407 | icf 286/21 nákup mat. do kúpelne pre SUS | 316,60 vrátane DPH |
16.12.2021 | 20.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210285 | Lindstrom s.r.o. 91701 Trnava, Orešianska ulica č. 3 |
35742364 | icf 285/21 prenájom rohoží 8.11.-5.12.2021 | 15,07 vrátane DPH |
26751152 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 19.1.2022 | |
20210284 | Predajňa MILO 94365 Kamenica nad Hronom 346 |
30333407 | icf 284/21 nákup mat.do kúpelne, WC kombi a pod. | 292,10 vrátane DPH |
15.12.2021 | 20.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210283 | MultiGo s.r.o. 94357 Kamenín č.580 |
47563044 | icf 283/21 tlačiareň EPSON - 2ks | 818,00 vrátane DPH |
13.12.2021 | 20.12.2021 | 19.1.2022 | ||
20210282 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafárikova 10 |
37849263 | icf 282/21 konzul.činnosť-adapt.vzdel.pre zač.OZ | 360,00 vrátane DPH |
13.12.2021 | 20.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210280 | Orange Slovakia a.s. 82108 Bratislava, Metodová 8 |
35697270 | icf 280/21 paušál MT 8.11.-7.12.21 | 81,74 vrátane DPH |
10.12.2021 | 13.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210279 | GGFS s.r.o. 81108 Bratislava-Staré Mesto, Sassinkova 5 |
47079690 | icf 279/21 hodnota skut.odobr.stravy za 11/21 | 2446,35 vrátane DPH |
10.12.2021 | 13.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210278 | Slovak Telekom, a.s. 81762 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | icf 278/21 telef.poplatky za 11/21 | 34,21 vrátane DPH |
10.12.2021 | 13.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210277 | SSE a.s. 01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B |
51865467 | icf 277/21 spotr.el.energie 11/21 | 948,00 vrátane DPH |
10.12.2021 | 13.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210276 | Odborné učilište internátne 95151 Nová Ves nad Žitavou,Hviezdoslavova 68 |
00500801 | icf 276/21 strava detí za 12/21 | 52,93 vrátane DPH |
10.12.2021 | 13.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210275 | SALLDA s.r.o. Štúrovo,Hlavná 11 |
47515848 | icf 275/21 svet.vianoč.dekor.-sob | 252,20 vrátane DPH |
09.12.2021 | 10.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210273 | Slovnaft a.s. 82412 Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | icf 273/21 nákup PHM 19. a 30.11. 2021 | 128,08 vrátane DPH |
06.12.2021 | 08.12.2021 | 18.1.2022 | ||
20210272 | Slovak Telekom, a.s. 81762 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | icf 272/21 prístup internetu 11/21 | 65,68 vrátane DPH |
06.12.2021 | 08.12.2021 | 18.1.2022 |