
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210110 | bez DPH |
16.9.2021 | |||||||
20210173 | ZALA-BUS s.r.o. 94352 Mužla 589 |
46726489 | Autobusová preprava detí do obce Kubrica pri Trenčíne zo dňa 15.8. 2021 a späť zo dňa 22.8.2021 | 950 vrátane DPH |
č.35 | 27.08.2021 | 06.09.2021 | 20.12.2021 | |
20210019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | bud. pl. za op.dod.vodné 2/21 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
20210071 | Západoslovenská vodár. spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
37550949 | bud. platba za vodné za 4/21 | 280,00 bez DPH |
26.5.2020 | 14.04.2021 | 7.6.2021 | ||
20210007 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | distr.el.en. za 1/21 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 12.01.2021 | 14.01.2021 | 9.4.2021 | |
20210053 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 461,93 bez DPH |
15.03.2021 | 18.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210046 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 96,00 bez DPH |
22.01.2021 | 12.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210046 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 96,00 bez DPH |
22.01.2021 | 12.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210153 | K.Szabo -Nábytok Gaštanová 960/1 94301 |
37311204 | DU-icf 153/21 písací stôl | 433,00 vrátane DPH |
16.07.2021 | 27.07.2021 | 17.9.2021 | ||
20210029 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia za 1/21 | 444,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 10.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
20210040 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | EVO 95 | 47,13 bez DPH |
03.03.2021 | 11.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210063 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice |
50528041 | Faktúra o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby. | 36,00 bez DPH |
01.04.2021 | 07.04.2021 | 3.6.2021 | ||
20210059 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Faktúra za hlasový paušál a internet. | 76,55 bez DPH |
15.03.2021 | 07.04.2021 | 3.6.2021 | ||
20210061 | Kominárstvo Štúrovo, s.r.o. Petöfiho 862/28, 94301, Štúrovo |
50138961 | Faktúra za kominárske práce | 61,92 bez DPH |
31.03.2021 | 07.04.2021 | 3.6.2021 | ||
20210037 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Faktúra za opakované plnenie | 987,07 bez DPH |
02.03.2021 | 11.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210058 | Mini domáce potreby Hlavná 21, 94301 Štúrovo, |
44557558 | Faktúra za tovar podľa objednávky. | 399,40 bez DPH |
18.03.2021 | 24.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210070 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | hod. skut. odobr. stravy za 3/21 | 2 244,49 bez DPH |
6.4.2021 | 09.04.2021 | 7.6.2021 | ||
20210042 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 1919,30 bez DPH |
05.03.2021 | 11.03.2021 | 3.6.2021 | ||
20210028 | pre Vás, s.r.o. Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo |
53123727 | hyg.prostr. a ochr.odev Covid 19 | 427,44 vrátane DPH |
obj.č.05/2021 | 10.02.2021 | 11.02.2021 | 9.4.2021 | |
20210184 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 94960 Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 184/21 bud.plat.za opak.dod.vodného 9/21 | 280,00 vrátane DPH |
20.05.2021 | 10.09.2021 | 17.1.2022 | ||
20210166 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | icf 166/21 telef.služby za 7/21 | 34,13 vrátane DPH |
06.8.2021 | 04.08.2021 | 17.9.2021 | ||
20210100 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | icf 100/21 nákup PHM 10.5.2021 | 42,31 bez DPH |
18.05.2021 | 18.05.2021 | 16.9.2021 | ||
20210101 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 95151, Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | icf 101/21 strava detí za 5/21 | 206,88 bez DPH |
18.05.2021 | 14.05.2021 | 16.9.2021 | ||
20210102 | Západoslovenská vodár. spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | icf 102 výuč. vodného a stočného 24.9.20-20.5.2021 | 753,00 bez DPH |
20.05.2021 | 20.05.2021 | 16.9.2021 | ||
20210103 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | icf 103/21 nákup počít. tech.4ks | 3996,00 bez DPH |
20.05.2021 | 26.05.2021 | 16.9.2021 | ||
20210104 | SBS Eurosecuriity s.r.o. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | icf 104/21 za ochr.majetku 5/21 | 48,00 bez DPH |
01:06.2021 | 04.06.2021 | 16.9.2021 | ||
20210105 | osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business residence,námestie osloboditelov 3/A |
50528041 | icf 105/21 výkon zodp.osoby za 6/2021 | 36,00 bez DPH |
01.06.2021 | 04.06.2021 | 16.9.2021 | ||
20210106 | SOŠ Sv. Stefana 81 , 94301 |
00891908 | icf 106/21 za obedy detí 5-6/21 | 30,00 bez DPH |
31.05.2021 | 04.06.2021 | 16.9.2021 | ||
20210107 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava |
00181641 | icf 107/21 prenájom rohoží 26.4.-23.5.21 | 34,15 bez DPH |
03.06.2021 | 16.9.2021 | |||
20210108 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | icf 108/21 plyn za 6/2021 | 987,07 bez DPH |
03:06.2021 | 04.06.2021 | 16.9.2021 | ||
20210109 | školská jedalen-slov Adyho č ,94301 |
37861077 | icf 109/21 obedy detí za 5/21 | 61,75 bez DPH |
04.06.2021 | 09.06.2021 | 16.9.2021 | ||
20210109 | školská jedalen-slov Adyho č ,94301 |
37861077 | icf 109/21 obedy detí za 5/21 | 61,75 bez DPH |
04.06.2021 | 09.06.2021 | 16.9.2021 | ||
20210109 | školská jedalen-slov Adyho č ,94301 |
37861077 | icf 109/21 obedy detí za 5/21 | 61,75 bez DPH |
04.06.2021 | 09.06.2021 | 16.9.2021 | ||
20210109 | školská jedalen-slov Adyho č ,94301 |
37861077 | icf 109/21 obedy detí za 5/21 | 61,75 bez DPH |
04.06.2021 | 09.06.2021 | 16.9.2021 | ||
20210110 | školská jedalen-slov. Adyho č ,94301 |
37861077 | icf 110/21 strava detí za 5/21 s dotáciou | 2,16 bez DPH |
04.06.2021 | 09.06.2021 | 16.9.2021 | ||
20210111 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 94357 Kamenín |
47563044 | icf 111/21 zmluv. servis za 6/21 | 36,00 bez DPH |
04.06.2021 | 09.06.2021 | 16.9.2021 | ||
20210112 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | icf 112/21 prístup internetu 5/21 | 62,88 bez DPH |
04.06.2021 | 09.06.2021 | 16.9.2021 | ||
20210113 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | icf 113/21 nákup PHM 19a 31.5.21 | 97,57 bez DPH |
04.06.2021 | 09.06.2021 | 16.9.2021 | ||
20210114 | protex s.r.o Šturovo hasičská 2A 94301 |
36533432 | icf 114/21 kreatív.potreby | 22,36 bez DPH |
08.06.2021 | 09.06.2021 | 16.9.2021 | ||
20210114 | protex s.r.o Šturovo hasičská 2A 94301 |
36533432 | icf 114/21 kreatív.potreby | 22,36 bez DPH |
08.06.2021 | 09.06.2021 | 16.9.2021 |