Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210032 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet+mobilné hovory za 2-3/2021 | 329,14 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 23.02.2021 | 11.03.2021 | 1.3.2021 | |
20210043 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za február 2021 Kalinčiakova | 45,82 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-9 | 15.03.2021 | 19.03.2021 | 18.3.2021 | |
20210042 | Axalnet s.r.o. Topoľčany |
36549096 | Internet za apríl 2021 | 8,33 vrátane DPH |
1/2021 | 15.03.2021 | 19.03.2021 | 18.3.2021 | |
20210044 | Empaty, s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia konaná dňa 10.03.2021 | 175,00 bez DPH |
18/2021 | 17.03.2021 | 22.03.2021 | 18.3.2021 | |
20210048 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Nákup a inštalácia hardveru do notebookov | 480,00 vrátane DPH |
22/2021 | 23.03.2021 | 26.03.2021 | 1.4.2021 | |
20210046 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Dezinfekčný gel | 36,72 vrátane DPH |
20/2021 | 23.03.2021 | 26.03.2021 | 1.4.2021 | |
20210045 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Toaletný papier | 31,90 vrátane DPH |
20/2021 | 23.03.2021 | 26.03.2021 | 1.4.2021 | |
20210051 | Nábytok Jozef Merašický Tovarníky |
17621992 | Skriňa VENEZIA 2D | 186,00 vrátane DPH |
24/2021 | 26.03.2021 | 30.03.2021 | 1.4.2021 | |
20210050 | ZDRAVKO s.r.o. Košice |
50332279 | Germicídny žiarič Prolux G M30WA | 395,00 vrátane DPH |
23/2021 | 26.03.2021 | 30.03.2021 | 1.4.2021 | |
20210049 | Xepap, spol. s r.o. Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 80g | 93,24 vrátane DPH |
21/2021 | 25.03.2021 | 30.03.2021 | 1.4.2021 | |
20210054 | Osobnýudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za apríl 2021 | 42,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-5 | 01.04.2021 | 08.04.2021 | 9.4.2021 | |
20210053 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za apríl 2021 | 679,39 bez DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 01.04.2021 | 08.04.2021 | 1.4.2021 | |
20210052 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií | 50,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-1 | 01.04.2021 | 08.04.2021 | 1.4.2021 | |
20210060 | NEHLSEN-EKO, s.r.o. Topoľčany |
36546194 | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | 45,79 vrátane DPH |
12/2021 | 06.04.2021 | 13.04.2021 | 9.4.2021 | |
20210059 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio Internet za apríl 2021 | 53,46 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 06.04.2021 | 13.04.2021 | 9.4.2021 | |
20210058 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za apríl 2021 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 06.04.2021 | 13.04.2021 | 9.4.2021 | |
20210057 | Xepap, spol. s r.o. Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 329,39 vrátane DPH |
TO/2017/00067-7 | 19/2021 | 06.04.2021 | 13.04.2021 | 9.4.2021 |
20210056 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP a OPP za II.Q.2021 | 180,00 vrátane DPH |
06.04.2021 | 13.04.2021 | 9.4.2021 | ||
20210055 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za marec 2021 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 06.04.2021 | 13.04.2021 | 9.4.2021 | |
20210047 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet+mobilné hovory za 2-3/2021 | 318,83 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-5 | 23.03.2021 | 13.04.2021 | 1.4.2021 | |
20210062 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za marec 2021 | 226,09 vrátane DPH |
2/2021 | 09.04.2021 | 19.04.2021 | 19.4.2021 | |
20210061 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za mesiac marec 2021 | 2498,07 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 09.04.2021 | 19.04.2021 | 19.4.2021 | |
20210065 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Prevádzkové náklady za II.Q.2021 za prenájom priestorov pre NP DEI NS III | 130,00 bez DPH |
TO/2019/00157-1 | 16.04.2021 | 21.04.2021 | 19.4.2021 | |
20210064 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za marec 2021 Klainčiakova | 63,11 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-9 | 06.04.2021 | 21.04.2021 | 19.4.2021 | |
20210063 | Axalnet s.r.o. Topoľčany |
36549096 | Internet za máj 2021 | 8,33 vrátane DPH |
1/2021 | 15.04.2021 | 21.04.2021 | 19.4.2021 | |
20210068 | ÚSMEV AKO DAR Bratislava |
17316537 | Poplatok za výcvik Dyadickej vývinovej psychoterapie | 613 bez DPH |
CDRTO/2021/00090-1 | 20.04.2021 | 23.04.2021 | 22.4.2021 | |
20210067 | Empaty, s.r.o. Bytča |
364308987 | Supervízia konaná dňa 7.4.2021 | 260,00 bez DPH |
18/2021 | 20.04.2021 | 23.04.2021 | 22.4.2021 | |
20210066 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za 2. štvrťrok 2021 pre NP DEI NS III | 777,04 bez DPH |
TO/2019/00156-1,2 | 20.04.2021 | 23.04.2021 | 22.4.2021 | |
20210073 | Osobnýudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za máj 2021 | 42,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-5 | 03.05.2021 | 05.05.2021 | 4.5.2021 | |
20210072 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií | 25,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-1 | 03.05.2021 | 05.05.2021 | 4.5.2021 | |
20210078 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za máj 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 04.05.2021 | 07.05.2021 | 7.5.2021 | |
20210077 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Internet Mágio, Mágio TV za máj 2021 | 60,28 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 04.05.2021 | 07.05.2021 | 7.5.2021 | |
20210076 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za máj 2021 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 04.05.2021 | 07.05.2021 | 7.5.2021 | |
20210075 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za apríl 2021 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 03.05.2021 | 07.05.2021 | 4.5.2021 | |
20210074 | NEHLSEN-EKO, s.r.o. Topoľčany |
36546194 | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | 51,79 vrátane DPH |
26/2021 | 03.05.2021 | 07.05.2021 | 4.5.2021 | |
20210081 | Axalnet s.r.o. Topoľčany |
36549096 | Internet za jún 2021 | 8,33 vrátane DPH |
1/2021 | 11.05.2021 | 13.05.2021 | 24.5.2021 | |
20210080 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za apríl 2021 | 2314,09 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 11.05.2021 | 13.05.2021 | 24.5.2021 | |
20210079 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za apríl 2021 | 217,38 vrátane DPH |
2/2021 | 05.05.2021 | 13.05.2021 | 7.5.2021 | |
20210071 | PERGAMON spol. s.r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery Canon LBP | 126,24 vrátane DPH |
27/2021 | 26.04.2021 | 13.05.2021 | 4.5.2021 | |
20210070 | PERGAMON spol. s.r.o. Bratislava |
31327681 | Toner Canon MF 5840/5880 | 134,16 vrátane DPH |
28/2021 | 26.04.2021 | 13.05.2021 | 4.5.2021 |