Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210182 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón Xiaomi Redmi 9T | 13,25 vrátane DPH |
TO/2018/00126-1-6 | 18.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210181 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón Xiaomi Redmi 9T | 1,00 vrátane DPH |
TO/2018/00126-1-6 | 18.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210180 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón Xiaomi Redmi 9T | 1,00 vrátane DPH |
TO/2018/00126-1-6 | 18.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210179 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón Xiaomi Redmi 9T | 1,00 vrátane DPH |
TO/2018/00126-1-6 | 18.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210178 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón Xiaomi Redmi 9T | 1,00 vrátane DPH |
TO/2018/00126-1-6 | 18.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210177 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón Xiaomi Redmi 9T | 1,00 vrátane DPH |
TO/2018/00126-1-6 | 18.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210176 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón Xiaomi Redmi 9T | 1,00 vrátane DPH |
TO/2018/00126-1-6 | 18.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210175 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón Xiaomi Redmi 9T | 1,00 vrátane DPH |
TO/2018/00126-1-6 | 18.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210174 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP za IV.Q. 2021, dychová skúška | 188,40 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-10 | 15.10.2021 | 20.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210173 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za IV.Q. pre NP DEI NS III | 777,03 bez DPH |
TO/2019/00156-1,2 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210172 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Prevádzkové náklady za prenájom priestorov IV.Q. pre NP DEI NS III | 130,00 bez DPH |
TO/2019/00157-1 | 13.10.2021 | 20.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210171 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za september 2021 Kalinčiakova | 50,44 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-9 | 13.10.2021 | 20.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210170 | Axalnet s.r.o. Topoľčany |
36549096 | Internet za november 2021 | 8,33 vrátane DPH |
12.10.2021 | 20.10.2021 | 25.10.2021 | ||
20210169 | Xepap, spol. s r.o. Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 80g | 93,24 vrátane DPH |
61/2021 | 11.10.2021 | 15.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210168 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 9/2021 | 2308,94 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 11.10.2021 | 12.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210167 | EKO stavin s.r.o. Topoľčany |
36286362 | Rekonštrukcia fasády so zateplením RD Muškátová | 23895,12 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00223-1 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210166 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV | 62,27 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 06.10.2021 | 12.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210165 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 06.10.2021 | 12.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210164 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za september 2021 | 280,32 vrátane DPH |
2/2021 | 05.10.2021 | 12.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210163 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za september 2021 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 04.10.2021 | 12.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210162 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za október 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 01.10.2021 | 06.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210161 | Osobnýudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za október 2021 | 42,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-5 | 01.10.2021 | 06.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210160 | Empaty, s.r.o. Bytča |
364308987 | Supervízia konaná dňa 22.9.2021 | 200,00 bez DPH |
18/2021 | 01.10.2021 | 06.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210159 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií | 75,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-1 | 01.10.2021 | 05.10.2021 | 1.10.2021 | |
20210158 | KR-BYTMAT, s.r.o. Topoľčany |
34141774 | WC kombi, sedátko+príslušenstvo na montáž WC | 119,01 vrátane DPH |
56/2021 | 30.09.2021 | 05.10.2021 | 1.10.2021 | |
20210157 | FINAL-CD spol. s.r.o. PEUGEOT Partizánske |
31432484 | Servisná prehliadka TO 830 ET | 142,10 vrátane DPH |
55/2021 | 29.09.2021 | 05.10.2021 | 1.10.2021 | |
20210156 | Mgr. Alena Synaková Nemčice |
48060119 | Vypracovanie dokumentácie pracovnej zdravotnej služby | 120,00 bez DPH |
54/2021 | 24.09.2021 | 05.10.2021 | 1.10.2021 | |
20210155 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet, mobilne tel. hovory 9-10/2021 | 326,53 vrátane DPH |
TO/2018/00126-1-6 | 23.09.2021 | 12.10.2021 | 1.10.2021 | |
20210154 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za september 2021 | 54,92 vrátane DPH |
2/2021 | 20.09.2021 | 05.10.2021 | 1.10.2021 | |
20210153 | Axalnet s.r.o. Topoľčany |
36549096 | Internet za október 2021 | 8,33 vrátane DPH |
1/2021 | 14.09.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
20210152 | IVES Košice Košice |
00162957 | Preinštalovanie programu WIN ASU | 60,00 vrátane DPH |
52/2021 | 14.09.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
20210151 | PERGAMON spol. s.r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní HP | 241,75 vrátane DPH |
TO/2019/00237-1 | 13.09.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
20210150 | PERGAMON spol. s.r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní Canon | 267,12 vrátane DPH |
TO/2017/00067-15 | 13.09.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
20210149 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Počítač | 1188,26 vrátane DPH |
51/2021 | 09.09.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
20210147 | MBN Vercajch František Schwarz Topoľčany |
35038233 | Polotostrih 163-55 ALKO | 179,54 vrátane DPH |
50/2021 | 08.09.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
20210146 | Empaty, s.r.o. Bytča |
364308987 | Supervízia konaná dňa 25.8.2021 | 200,00 bez DPH |
18/2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | 1.10.2021 | |
20210145 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 1492,20 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 07.09.2021 | 13.09.2021 | 1.10.2021 | |
20210144 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV za september 2021 | 62,27 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 06.09.2021 | 13.09.2021 | 1.10.2021 | |
20210143 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio za september 2021 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 06.09.2021 | 13.09.2021 | 1.10.2021 | |
20210142 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za august 2021 | 168,94 vrátane DPH |
1/2021 | 06.09.2021 | 13.09.2021 | 1.10.2021 |