Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021069 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet + mobilné hovory za 4-5/2021 | 318,80 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-5 | 23.04.2021 | 13.05.2021 | 4.5.2021 | |
20210083 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Hygienické a čistiace potreby | 54,21 vrátane DPH |
30/2021 | 12.05.2021 | 17.05.2021 | 24.5.2021 | |
20210082 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za apríl 2021, Kalinčiakova | 50,54 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-9 | 12.05.2021 | 17.05.2021 | 24.5.2021 | |
20210084 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za máj 2021 | 49,04 vrátane DPH |
2/2021 | 18.05.2021 | 26.05.2021 | 24.5.2021 | |
20210086 | Empaty, s.r.o. Bytča |
364308987 | Supervízia konaná dňa 12.05.2021 | 170,00 bez DPH |
18/2021 | 26.05.2021 | 28.05.2021 | 7.6.2021 | |
20210087 | Nábytok Jozef Merašický Topoľčany |
17621992 | Poschodová posteľ Palermo | 600,00 vrátane DPH |
32/2021 | 26.05.2021 | 02.06.2021 | 7.6.2021 | |
20210091 | Osobnýudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za jún 2021 | 42,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-5 | 01.06.2021 | 04.06.2021 | 7.6.2021 | |
20210090 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií | 50,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-1 | 01.06.2021 | 04.06.2021 | 7.6.2021 | |
20210089 | Pacra, s.r.o. Preseľany |
50138588 | Odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení | 1176,00 vrátane DPH |
33/2021 | 31.05.2021 | 04.06.2021 | 7.6.2021 | |
20210088 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za jún 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 31.05.2021 | 04.06.2021 | 7.6.2021 | |
20210085 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet+Mobilne hovory za 5-6/2021 | 317,83 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-5 | 24.05.2021 | 04.06.2021 | 24.5.2021 | |
20210096 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za máj 2021 | 2484,61 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 18.6.2021 | |
20210095 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Internet Mágio TV za jún 2021 | 62,27 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 04.06.2021 | 11.06.2021 | 7.6.2021 | |
20210094 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za jún 2021 | bez DPH |
TO/2019/00184-1 | 04.06.2021 | 11.06.2021 | 7.6.2021 | |
20210093 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za máj 2021 | 197,80 vrátane DPH |
2/2021 | 04.06.2021 | 11.06.2021 | 7.6.2021 | |
20210092 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za máj 2021 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 03.06.2021 | 11.06.2021 | 7.6.2021 | |
20210098 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za máj 2021 Kalinbčiakova | 52,69 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-9 | 11.06.2021 | 16.06.2021 | 18.6.2021 | |
20210097 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Toaletný papier, náplaste | 69,91 vrátane DPH |
35/2021 | 09.06.2021 | 16.06.2021 | 18.6.2021 | |
20210100 | Empaty, s.r.o. Bytča |
364308987 | Supervízia konaná dňa 09.06.2021 | 170,00 bez DPH |
18/2021 | 17.06.2021 | 22.06.2021 | 18.6.2021 | |
20210099 | Axalnet s.r.o. Topoľčany |
36549096 | Internet za júl 2021 | 8,33 vrátane DPH |
1/2021 | 14.06.2021 | 22.06.2021 | 18.6.2021 | |
20210101 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Tlačiareň, výmena harddisku na WIN ASU | 238,00 vrátane DPH |
37;38/2021 | 18.06.2021 | 24.06.2021 | 2.7.2021 | |
20210103 | Regína Štefkovičová PROJEKTANT Prašice |
43386903 | Projektová dokumentácia na rekonštrukciu fasády na Muškátovej | 350,00 bez DPH |
28/2021 | 25.06.2021 | 29.06.2021 | 2.7.2021 | |
20210106 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topopľčany |
44656751 | Služby BOZP a OP za III. Q. 2021 | 180,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-10 | 02.07.2021 | 07.07.2021 | 9.7.2021 | |
20210105 | Osobnýudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za júl 2021 | 42,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-5 | 01.07.2021 | 07.07.2021 | 2.7.2021 | |
20210104 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií | 50,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-1 | 01.07.2021 | 07.07.2021 | 2.7.2021 | |
20210108 | Ceralová Beáta, Paed.Dr.Mgr. Topoľčany |
43814981 | Vzdelávanie-sociálne a pedagog. poradenstvo | 380,00 bez DPH |
02.07.2021 | 08.07.2021 | 9.7.2021 | ||
20210107 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za júl 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 02.07.2021 | 08.07.2021 | 9.7.2021 | |
20210112 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za jún 2021 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 06.07.2021 | 12.07.2021 | 9.7.2021 | |
20210111 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV za júl 2021 | 62,27 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 06.07.2021 | 12.07.2021 | 9.7.2021 | |
20210110 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za júl 2021 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 06.07.2021 | 12.07.2021 | 9.7.2021 | |
20210109 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za jún 2021 | 244,71 vrátane DPH |
2/2021 | 06.07.2021 | 12.07.2021 | 9.7.2021 | |
20210114 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 6/2021 Kalinčiakova 4295 | 41,20 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-9 | 12.07.2021 | 14.07.2021 | 15.7.2021 | |
20210113 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Skutočne odobratá strava za jún 2021 | 2922,57 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 12.07.2021 | 14.07.2021 | 15.7.2021 | |
20210102 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet+Mobilné tel. hovory za 6-7/2021 | 319,37 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-5 | 23.06.2021 | 14.07.2021 | 2.7.2021 | |
20210116 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za 3. štvrťrok 2021 pre NP DEI NS III | 777,04 bez DPH |
TO/2019/00156-1,2 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | 15.7.2021 | |
20210115 | Axalnet s.r.o. Topoľčany |
36549096 | Internet za august 2021 | 8,33 bez DPH |
1/2021 | 13.07.2021 | 19.07.2021 | 15.7.2021 | |
20210117 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Prevádzkové náklady na energie za III.Q. NP DEI NS III | 130,00 bez DPH |
TO/2019/00156-1,2 | 16.07.2021 | 20.07.2021 | 30.7.2021 | |
20210121 | mini BODKA Šaľa |
42057574 | Pobyt detí v tábore od 19.7.2021 - 16.08.2021 | 4756,50 bez DPH |
CDRTO/2021/00239-1 | 26.07.2021 | 28.07.2021 | 30.7.2021 | |
20210120 | Nádej do života, O.Z. Bratislava |
52204502 | Zotavujúci pobyt detí od 19.7.-15.8.2021 | 1596,00 bez DPH |
43/20210 | 26.07.2021 | 28.07.2021 | 30.7.2021 | |
20210119 | Západoslovenská vod.spoločnosť a.s. Nitra |
36550949 | Vyúčtovanie za vodu Kalinčiakova 4295 | 202,78 vrátane DPH |
TO/2019/00144-1 | 26.07.2021 | 28.07.2021 | 30.7.2021 |