![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210201 | ELEKTRO ALFA Csáky Štefan Nemčice |
43031935 | Olejový radiátor a jeho inštalácia na RD Narcisová | 279,35 vrátane DPH |
09.11.2021 | 15.11.2021 | 19.11.2021 | ||
20210244 | AUTOSERVIS František Vašina Topoľčany |
54004071 | Oprava MV TO 498 CK | 149,00 vrátane DPH |
94/2021 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 17.12.2021 | |
20210033 | AUTOSERVIS František Vašina Topoľčany |
33129622 | Oprava MV TO 498 CK | 396,00 vrátane DPH |
10/2021 | 25.02.2021 | 04.03.2021 | 1.3.2021 | |
20210255 | ITEEX, sr.o Topoľčany |
46554360 | Oprava podláh na RD Narcisová | 4986,00 vrátane DPH |
84/2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 31.12.2021 | |
20210246 | NÁBYTOK Jozef Merašický Tovarníky |
17621992 | Otočné kreslo | 134,00 vrátane DPH |
96/2021 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 17.12.2021 | |
20210134 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Papierové utierky TORK | 36,70 vrátane DPH |
45/2021 | 12.08.2021 | 18.08.2021 | 17.8.2021 | |
20210022 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Papierové utierky, osviežovače do WC | 41,64 vrátane DPH |
8/2021 | 04.02.2021 | 10.02.2021 | 11.2.2021 | |
20210202 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | PC,tlačiareň, web kamera | 1084,72 vrátane DPH |
68/2021 | 09.11.2021 | 15.11.2021 | 19.11.2021 | |
20210197 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM za október 2021 | 280,44 vrátane DPH |
2/2021 | 05.11.2021 | 11.11.2021 | 19.11.2021 | |
20210053 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za apríl 2021 | 679,39 bez DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 01.04.2021 | 08.04.2021 | 1.4.2021 | |
20210125 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za august 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 03.08.2021 | 11.08.2021 | 9.8.2021 | |
20210223 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za december 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 01.12.2021 | 06.12.2021 | 8.12.2021 | |
20210020 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za február 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 02.02.2021 | 04.02.2021 | 3.2.2021 | |
20210007 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za január 2021 | 728,55 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 15.1.2021 | |
20210107 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za júl 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 02.07.2021 | 08.07.2021 | 9.7.2021 | |
20210088 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za jún 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 31.05.2021 | 04.06.2021 | 7.6.2021 | |
20210078 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za máj 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 04.05.2021 | 07.05.2021 | 7.5.2021 | |
20210036 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za marec 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 02.03.2021 | 05.03.2021 | 10.3.2021 | |
20210193 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za november 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 03.11.2021 | 09.11.2021 | 19.11.2021 | |
20210162 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za október 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 01.10.2021 | 06.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210140 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za september 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 03.09.2021 | 13.09.2021 | 3.9.2021 | |
20210121 | mini BODKA Šaľa |
42057574 | Pobyt detí v tábore od 19.7.2021 - 16.08.2021 | 4756,50 bez DPH |
CDRTO/2021/00239-1 | 26.07.2021 | 28.07.2021 | 30.7.2021 | |
20210149 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Počítač | 1188,26 vrátane DPH |
51/2021 | 09.09.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
20210147 | MBN Vercajch František Schwarz Topoľčany |
35038233 | Polotostrih 163-55 ALKO | 179,54 vrátane DPH |
50/2021 | 08.09.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
20210068 | ÚSMEV AKO DAR Bratislava |
17316537 | Poplatok za výcvik Dyadickej vývinovej psychoterapie | 613 bez DPH |
CDRTO/2021/00090-1 | 20.04.2021 | 23.04.2021 | 22.4.2021 | |
20210087 | Nábytok Jozef Merašický Topoľčany |
17621992 | Poschodová posteľ Palermo | 600,00 vrátane DPH |
32/2021 | 26.05.2021 | 02.06.2021 | 7.6.2021 | |
20210231 | NÁBYTOK Jozef Merašický Tovarníky |
17621992 | Poschodové postele | 3000,00 vrátane DPH |
86/2021 | 08.12.2021 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | |
20210016 | TUV SUD Slovakia Bratislava |
35852216 | Posúdenie projektovej dokumentácie | 108,00 vrátane DPH |
6/2021 | 21.01.2021 | 26.01.2021 | 22.1.2021 | |
20210236 | TOP-TEXT s.r.o. Jacovce |
53251644 | Pracovné ošatenie, obuv | 779,63 vrátane DPH |
76/2021 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 14.12.2021 | |
20210152 | IVES Košice Košice |
00162957 | Preinštalovanie programu WIN ASU | 60,00 vrátane DPH |
52/2021 | 14.09.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
20210066 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za 2. štvrťrok 2021 pre NP DEI NS III | 777,04 bez DPH |
TO/2019/00156-1,2 | 20.04.2021 | 23.04.2021 | 22.4.2021 | |
20210116 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za 3. štvrťrok 2021 pre NP DEI NS III | 777,04 bez DPH |
TO/2019/00156-1,2 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | 15.7.2021 | |
20210017 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za I. štvrťrok 2021 | 777,04 bez DPH |
TO/2019/00156-1,2 | 22.01.2021 | 27.01.2021 | 3.2.2021 | |
20210173 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za IV.Q. pre NP DEI NS III | 777,03 bez DPH |
TO/2019/00156-1,2 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210117 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Prevádzkové náklady na energie za III.Q. NP DEI NS III | 130,00 bez DPH |
TO/2019/00156-1,2 | 16.07.2021 | 20.07.2021 | 30.7.2021 | |
20210065 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Prevádzkové náklady za II.Q.2021 za prenájom priestorov pre NP DEI NS III | 130,00 bez DPH |
TO/2019/00157-1 | 16.04.2021 | 21.04.2021 | 19.4.2021 | |
20210172 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Prevádzkové náklady za prenájom priestorov IV.Q. pre NP DEI NS III | 130,00 bez DPH |
TO/2019/00157-1 | 13.10.2021 | 20.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210200 | AUTOSERVIS František Vašina Topoľčany |
54004071 | Prezutie pneumatík na MV | 65,00 vrátane DPH |
67/2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | 19.11.2021 | |
20210218 | EKO stavin s.r.o. Topoľčany |
36286362 | Prístrešok s montážou RD Muškátová | 900,00 vrátane DPH |
26.11.2021 | 02.12.2021 | 8.12.2021 | ||
20210217 | EKO stavin s.r.o. Topoľčany |
36286362 | Prístrešok s montážou RD Narcisová | 660,00 vrátane DPH |
58/2021 | 26.11.2021 | 02.12.2021 | 8.12.2021 |