Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210095 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Internet Mágio TV za jún 2021 | 62,27 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 04.06.2021 | 11.06.2021 | 7.6.2021 | |
20210249 | TRISTANPRESS,spol. s.r.o. Topoľčany |
34108483 | Diáre s vlastnou obálkou | 61,42 vrátane DPH |
95/2021 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 17.12.2021 | |
20210229 | NEHLSEN-EKO, spol. s r.o. Topoľčany |
36546194 | Odvoz a likvidácia odpadu | 60,00 vrátane DPH |
66/2021 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | 8.12.2021 | |
20210152 | IVES Košice Košice |
00162957 | Preinštalovanie programu WIN ASU | 60,00 vrátane DPH |
52/2021 | 14.09.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
20210077 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Internet Mágio, Mágio TV za máj 2021 | 60,28 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 04.05.2021 | 07.05.2021 | 7.5.2021 | |
20210228 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za november 2021 | 57,77 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 06.12.2021 | 09.12.2021 | 8.12.2021 | |
20210188 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za október 2021 | 55,69 vrátane DPH |
2/2021 | 19.10.2021 | 11.11.2021 | 25.10.2021 | |
20210154 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za september 2021 | 54,92 vrátane DPH |
2/2021 | 20.09.2021 | 05.10.2021 | 1.10.2021 | |
20210083 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Hygienické a čistiace potreby | 54,21 vrátane DPH |
30/2021 | 12.05.2021 | 17.05.2021 | 24.5.2021 | |
20210196 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za október 2021 | 53,94 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 05.11.2021 | 11.11.2021 | 19.11.2021 | |
20210059 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio Internet za apríl 2021 | 53,46 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 06.04.2021 | 13.04.2021 | 9.4.2021 | |
20210040 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio internet, Televízia za marec 2021 | 53,46 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 05.03.2021 | 11.03.2021 | 10.3.2021 | |
20210024 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio Internet, televízia za február 2021 | 53,46 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 08.02.2021 | 10.02.2021 | 11.2.2021 | |
20210003 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio Internet, Televízia za január 2021 | 53,46 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 05.01.2021 | 13.01.2021 | 15.1.2021 | |
20210098 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za máj 2021 Kalinbčiakova | 52,69 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-9 | 11.06.2021 | 16.06.2021 | 18.6.2021 | |
20210074 | NEHLSEN-EKO, s.r.o. Topoľčany |
36546194 | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | 51,79 vrátane DPH |
26/2021 | 03.05.2021 | 07.05.2021 | 4.5.2021 | |
20210250 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za december 2021 | 50,20 vrátane DPH |
2/2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 31.12.2021 | |
20210171 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za september 2021 Kalinčiakova | 50,44 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-9 | 13.10.2021 | 20.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210122 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií | 50,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-1 | 02.08.2021 | 04.08.2021 | 9.8.2021 | |
20210104 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií | 50,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-1 | 01.07.2021 | 07.07.2021 | 2.7.2021 | |
20210090 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií | 50,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-1 | 01.06.2021 | 04.06.2021 | 7.6.2021 | |
20210082 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za apríl 2021, Kalinčiakova | 50,54 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-9 | 12.05.2021 | 17.05.2021 | 24.5.2021 | |
20210052 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií | 50,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-1 | 01.04.2021 | 08.04.2021 | 1.4.2021 | |
20210165 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 06.10.2021 | 12.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210143 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio za september 2021 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 06.09.2021 | 13.09.2021 | 1.10.2021 | |
20210127 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za august 2021 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 04.08.2021 | 11.08.2021 | 9.8.2021 | |
20210110 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za júl 2021 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 06.07.2021 | 12.07.2021 | 9.7.2021 | |
20210084 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za máj 2021 | 49,04 vrátane DPH |
2/2021 | 18.05.2021 | 26.05.2021 | 24.5.2021 | |
20210076 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za máj 2021 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 04.05.2021 | 07.05.2021 | 7.5.2021 | |
20210058 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za apríl 2021 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 06.04.2021 | 13.04.2021 | 9.4.2021 | |
20210041 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za marec 2021 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 05.03.2021 | 11.03.2021 | 10.3.2021 | |
20210025 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za február 2021 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184 | 08.02.2021 | 10.02.2021 | 11.2.2021 | |
20210004 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio Televízia za január 2021 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184 | 05.01.2021 | 13.01.2021 | 15.1.2021 | |
20210026 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za január 2021 Kalinčiakova | 48,71 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-9 | 10.02.2021 | 17.02.2021 | 11.2.2021 | |
20210060 | NEHLSEN-EKO, s.r.o. Topoľčany |
36546194 | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | 45,79 vrátane DPH |
12/2021 | 06.04.2021 | 13.04.2021 | 9.4.2021 | |
20210043 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za február 2021 Kalinčiakova | 45,82 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-9 | 15.03.2021 | 19.03.2021 | 18.3.2021 | |
20210222 | Osobnýudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2021 | 42,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-5 | 01.12.2021 | 06.12.2021 | 8.12.2021 | |
20210206 | LIMEX ČR,s.r.o. KOBERCE TREND Topoľčany |
51689839 | Koberec behúň 3 m | 42,96 vrátane DPH |
78/2021 | 18.11.2021 | 23.11.2021 | 19.11.2021 | |
20210191 | Osobnýudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za november 2021 | 42,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-5 | 02.11.2021 | 09.11.2021 | 19.11.2021 | |
20210161 | Osobnýudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za október 2021 | 42,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-5 | 01.10.2021 | 06.10.2021 | 25.10.2021 |