Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210027 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Hubky na riad | 1,25 vrátane DPH |
8/2021 | 11.02.2021 | 17.02.2021 | 18.2.2021 | |
20210199 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za október 2021 | 3190,05 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 08.11.2021 | 11.11.2021 | 19.11.2021 | |
20210230 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za november 2021 | 29247,32 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 08.12.2021 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | |
20210130 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za júl 2021 | 1701,36 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 06.08.2021 | 11.08.2021 | 9.8.2021 | |
20210080 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za apríl 2021 | 2314,09 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 11.05.2021 | 13.05.2021 | 24.5.2021 | |
20210168 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 9/2021 | 2308,94 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 11.10.2021 | 12.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210145 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 1492,20 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 07.09.2021 | 13.09.2021 | 1.10.2021 | |
20210038 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 2245,29 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 05.03.2021 | 11.03.2021 | 10.3.2021 | |
20210061 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za mesiac marec 2021 | 2498,07 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 09.04.2021 | 19.04.2021 | 19.4.2021 | |
20210096 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za máj 2021 | 2484,61 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 18.6.2021 | |
20210028 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za január 2021 | 2218,84 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 15.02.2021 | 17.02.2021 | 18.2.2021 | |
20210006 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za december 2020 | 1782,75 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 15.1.2021 | |
20210050 | ZDRAVKO s.r.o. Košice |
50332279 | Germicídny žiarič Prolux G M30WA | 395,00 vrátane DPH |
23/2021 | 26.03.2021 | 30.03.2021 | 1.4.2021 | |
20210203 | ZDRAVKO s.r.o. Košice |
50332279 | Germicídne žiariče Prolux G M36WA | 1756,00 vrátane DPH |
69/2021 | 10.11.2021 | 15.11.2021 | 19.11.2021 | |
20210249 | TRISTANPRESS,spol. s.r.o. Topoľčany |
34108483 | Diáre s vlastnou obálkou | 61,42 vrátane DPH |
95/2021 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 17.12.2021 | |
20210046 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Dezinfekčný gel | 36,72 vrátane DPH |
20/2021 | 23.03.2021 | 26.03.2021 | 1.4.2021 | |
20210214 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Čistič odpadov | 4,26 vrátane DPH |
73/2021 | 24.11.2021 | 29.11.2021 | 8.12.2021 | |
20210211 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Čistiace a hygienické potreby | 247,08 vrátane DPH |
73/2021 | 19.11.2021 | 23.11.2021 | 19.11.2021 | |
20210188 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za október 2021 | 55,69 vrátane DPH |
2/2021 | 19.10.2021 | 11.11.2021 | 25.10.2021 |