Faktúry 2021 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210111   Slovak Telekom, a.s
Bratislava
35763469  Internet, Mágio TV za júl 2021  62,27 
vrátane DPH
TO/2019/00184-1    06.07.2021  12.07.2021  9.7.2021 
20210094   Slovak Telekom, a.s
Bratislava
35763469  Mágio TV za jún 2021   
bez DPH
TO/2019/00184-1    04.06.2021  11.06.2021  7.6.2021 
20210076   Slovak Telekom, a.s
Bratislava
35763469  Mágio TV za máj 2021  49,56 
vrátane DPH
TO/2019/00184-1    04.05.2021  07.05.2021  7.5.2021 
20210058   Slovak Telekom, a.s
Bratislava
35763469  Mágio TV za apríl 2021  49,56 
vrátane DPH
TO/2019/00184-1    06.04.2021  13.04.2021  9.4.2021 
20210041   Slovak Telekom, a.s
Bratislava
35763469  Mágio TV za marec 2021  49,56 
vrátane DPH
TO/2019/00184-1    05.03.2021  11.03.2021  10.3.2021 
20210230   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za november 2021  29247,32 
bez DPH
TO/2019/00204-1    08.12.2021  13.12.2021  14.12.2021 
20210199   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za október 2021  3190,05 
bez DPH
TO/2019/00204-1    08.11.2021  11.11.2021  19.11.2021 
20210168   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za 9/2021  2308,94 
bez DPH
TO/2019/00204-1    11.10.2021  12.10.2021  25.10.2021 
20210145   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy   1492,20 
bez DPH
TO/2019/00204-1    07.09.2021  13.09.2021  1.10.2021 
20210130   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za júl 2021  1701,36 
bez DPH
TO/2019/00204-1    06.08.2021  11.08.2021  9.8.2021 
20210113   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Skutočne odobratá strava za jún 2021  2922,57 
bez DPH
TO/2019/00204-1    12.07.2021  14.07.2021  15.7.2021 
20210096   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota odobratej stravy za máj 2021  2484,61 
bez DPH
TO/2019/00204-1    09.06.2021  11.06.2021  18.6.2021 
20210080   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za apríl 2021  2314,09 
bez DPH
TO/2019/00204-1    11.05.2021  13.05.2021  24.5.2021 
20210061   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota odobratej stravy za mesiac marec 2021  2498,07 
bez DPH
TO/2019/00204-1    09.04.2021  19.04.2021  19.4.2021 
20210038   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy   2245,29 
bez DPH
TO/2019/00204-1    05.03.2021  11.03.2021  10.3.2021 
20210028   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota odobratej stravy za január 2021  2218,84 
bez DPH
TO/2019/00204-1    15.02.2021  17.02.2021  18.2.2021 
20210006   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079690  Hodnota odobratej stravy za december 2020  1782,75 
bez DPH
TO/2019/00204-1    07.01.2021  13.01.2021  15.1.2021 
20210151   PERGAMON spol. s.r.o.
Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní HP   241,75 
vrátane DPH
TO/2019/00237-1    13.09.2021  17.09.2021  1.10.2021 
20210190   Osobnýudaj.sk
Košice
50528041  Jednorázový ročný poplatok zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby   168,00 
vrátane DPH
TO/2019/00239-1    25.10.2021  27.10.2021  19.11.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295

Tlačiť